О бюджете сельского округа Байкенже на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом - 3 статьи - 91 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктам 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихата Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Байкенже на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 98 162,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 985,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 54,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 91 123,0 тысяч тенге;
2) затраты – 98 634,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -472,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 472,1 тысяч тенге.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 91 123,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года № 480
Байкенже ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мыңтеңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
98 162,0
|
|
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
6 985,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
3 354,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 354,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 631,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
145,0
|
||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 486,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
54,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
54,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
54,0
|
||
|
5
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
91 123,0
|
|
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
91 123,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
91 123,0
|
||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
98 634,1
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қыметтер
|
50 339,6
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 339,6
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
50 229,6
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
110,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
9 720,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 720,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
2 702,0
|
|
009
|
Елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету
|
295,0
|
||
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
6 723,0
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк
|
38 574,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 252,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
38 252,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу
|
322,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,5
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,5
|
||
|
048
|
Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-472,1
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
472,1
|
|||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
472,1
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
472,1
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
472,1
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №480
Бюджет сельского округа Байкенже на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
100 958,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 809,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 555,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 555,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 254,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
154,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
60,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 040,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
57,0
|
||
|
01
|
Прочие неналоговые поступление
|
57,0
|
||
|
5
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
57,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
89 092,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 092,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
89 092,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
100 958,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 658,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 658,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 658,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 673,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 673,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 234,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
313,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 126,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
40 627,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 286,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
40 286,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
341,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №480
Бюджет сельского округа Байкенже на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
104 239,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 486,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 768,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 768,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 718,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
163,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
64,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 491,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
60,0
|
||
|
01
|
Прочие неналоговые поступление
|
60,0
|
||
|
5
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
60,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 693,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 693,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
91 693,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
104 239,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 301,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 301,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 301,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 223,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 223,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 337,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
332,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 554,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 715,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 354,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42 354,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
361,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.