О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №231-33/3 «Об утверждении бюджета сельского округа Акжарма на 2025-2027 годы»
Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года №231-33/3 «Об утверждении бюджета сельского округа Акжарма на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) Доходы – 470 728,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 070,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 164,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 461 494,9 тысяч тенге;
2) расходы – 473 885,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – - 3156,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3156,7 тысяч теңге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3156,7 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председателя Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №333-46/11
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №231-33/3
Бюджет сельского округа Акжарма на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
470 728,9
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 070,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 492,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 492,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 578,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
99,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
979,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 500,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
164,0
|
||
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
164,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
164,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
461 494,9
|
||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
473 885,6
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 491,7
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 491,7
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 491,7
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 637,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 854,7
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
71,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
71,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
71,0
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 297,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 297,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 297,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 803,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 160,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5334,0
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
54 022,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
54 022,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 022,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
53 829,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
193,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
193,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 260,8
|
|
|
1
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 260,8
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 260,8
|
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
320,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках,сельских округов
|
5 940,8
|
||||
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
331 743,1
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие
|
331 743,1
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
331 743,1
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 139,0
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной
инфраструк
|
328 604,1
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3156,7
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
3156,7
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3156,7
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3156,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.