О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 29 декабря 2025 года № 41/1 «О бюджетах сельских округов на 2026-2028 годы»
Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 29 декабря 2025 года №41/1 «О бюджетах сельских округов на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2026-2028 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 177 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 162 302 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 300 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 575 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 000 тысяч тенге;
2) затраты – 201 602 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 425 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 425 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 425 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет сельского округа Бугунь на 2026-2028 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 179 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 600 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 903 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 576 тысяч тенге;
2) затраты – 54 385 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 206 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 206 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 206 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2026-2028 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 114 986 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 82 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 361 тысяч тенге;
2) затраты – 115 756 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 770 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 770 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 770 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Каракум на 2026-2028 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 139 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 013 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 046 тысяч тенге;
2) затраты – 77 784 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 645 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 645 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 645 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2026-2028 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 680 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 92 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 151 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 309 тысяч тенге;
2) затраты – 123 529 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 849 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 849 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 849 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Кажымукан на 2026-2028 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 339 626 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 270 522 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 854 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 000 тысяч тенге;
2) затраты – 349 347 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 721 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 721 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2026-2028 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 903 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 103 849 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 222 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 535 тысяч тенге;
2) затраты – 149 274 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 371 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 371 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2026-2028 годы согласно приложению 8 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 386 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 58 189 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 151 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 896 тысяч тенге;
2) затраты – 108 269 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 883 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 883 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 883 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Шубарсу на 2026-2028 годы согласно приложению 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 344 438 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 319 188 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0 тысяч тенге;
2) затраты – 374 449 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 011 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 011 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 011 тысяч тенге.».
приложения 1, 4, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Временно исполняющий обязанности председателя районного маслихата
Т.Жанысбаев
Приложение 1 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 1 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года № 41/1
Бюджет сельского округа Бадам на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
198 177
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
162 302
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
85 125
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
85 125
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
76 414
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 545
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 618
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
65 651
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 600
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
763
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
510
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
253
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
300
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
300
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
300
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 575
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 575
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
7 575
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
28 000
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 000
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 000
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
201 602
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 490
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 490
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 490
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 450
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
40
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 345
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 345
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 345
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 488
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 857
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
76 467
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
76 467
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 467
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
76 467
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 425
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 425
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 425
|
Приложение 2 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 4 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года № 41/1
Бюджет сельского округа Боген на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
54 179
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 600
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
9 500
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 500
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16 966
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
650
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
270
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 540
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 506
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
135
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
118
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
17
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
100
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
100
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
100
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 903
|
|
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 903
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 903
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
25 576
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 576
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 576
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
54 385
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 165
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 165
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 165
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 056
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
1 109
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 022
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 022
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 022
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 922
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-206
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
206
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
206
|
Приложение 3 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 7 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Буржар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
114 986
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
82 475
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
26 000
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 000
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
55 863
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 233
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
900
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
50 752
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 978
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
612
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
558
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
54
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 000
|
|
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 000
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
27 361
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 361
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 361
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
115 756
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 656
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 656
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 656
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 092
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
1 564
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 270
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 270
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 270
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 500
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 770
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 630
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 630
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 630
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 630
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 770
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
770
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
770
|
Приложение 4 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 13 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Каракум на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
77 139
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 013
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 500
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 500
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 469
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
674
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
126
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 499
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 170
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
44
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
80
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
80
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
80
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
62 046
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 046
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 046
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
77 784
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 164
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 164
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 164
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 298
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
866
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 521
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 521
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 521
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 876
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 145
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 899
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 899
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 899
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 899
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 645
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
645
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
645
|
Приложение 5 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 16 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Караспан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
122 680
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
92 970
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
53 150
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
53 150
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 558
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 873
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
372
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
34 232
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 081
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
262
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
179
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
83
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 151
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 151
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 151
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
24 309
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 309
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 309
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
123 529
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 933
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 933
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 933
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 893
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
40
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 148
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 148
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 148
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 148
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 000
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
20 148
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
20 148
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 148
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
20 148
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 849
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
849
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
849
|
Приложение 6 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 19 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Кажымухан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
339 626
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
270 522
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
154 616
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
154 616
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
115 150
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 124
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 345
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
109 044
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 637
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
756
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
360
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
396
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
13 854
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
13 854
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
13 854
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
55 000
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 000
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 000
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
349 347
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
101 560
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
101 560
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 560
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 560
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
90 055
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
90 055
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 055
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
51 521
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37 534
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 054
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 054
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 054
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 054
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
135 378
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
135 378
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
135 378
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
135 378
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 9 721
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 721
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 721
|
Приложение 7 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 22 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 15 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Торткуль на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
148 903
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
103 896
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
48 940
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
48 940
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
54 683
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 874
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
891
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
40 842
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 076
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
273
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
110
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
163
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 222
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 222
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 222
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
39 535
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 535
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 535
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
149 274
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 293
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 293
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 293
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 293
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 751
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 751
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 751
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 403
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 348
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 084
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 084
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 084
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 084
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
23 846
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
23 846
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 846
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
23 846
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 371
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
371
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
371
|
Приложение 8 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 25 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Шубар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
107 386
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
58 189
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
25 900
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 900
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
32 106
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 174
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
740
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
28 337
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 855
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
183
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
148
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
35
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 151
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 151
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 151
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
45 896
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 896
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 896
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
108 269
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 459
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 459
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 459
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 419
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
40
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
33 250
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 250
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 250
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 060
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 834
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 356
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
13
|
Прочие
|
5 360
|
|||
|
9
|
Прочие
|
5 360
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 360
|
|||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
5 360
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 883
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
883
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
883
|
Приложение 9 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 28 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Шубарсу на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
344 438
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
319 188
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
210 000
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
210 000
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
107 990
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
5 768
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
635
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
101 526
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
61
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 197
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
62
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 135
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
25 000
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
25 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
25 000
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
374 449
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
95 305
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
95 305
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 305
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 729
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
576
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
149 704
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
149 704
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
149 704
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 443
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
118 261
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
400
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
200
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
200
|
||
|
2
|
Спорт
|
200
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
30 011
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
30 011
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 011
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
30 011
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
99 029
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
99 029
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 029
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
99 029
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 30 011
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 011
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 011
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.