Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 229 794,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 313,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов- 218 481,0 тысяч тенге;
2) расходы – 234 903,3 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5109,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5109,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5109,3 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Талсуат в сумме на 2024 год – 74 297,0 тысяч тенге, на 2025 год – 119 367,0 тысяч тенге, на 2026 год – 116 617,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Талсуат на 2026 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 331-46/9
Бюджет сельского округа Талсуат на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
1. Доходы
|
229 794,0
|
|||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11313,0
|
||||
|
01
|
Подоходный налог
|
3210,0
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3210,0
|
||||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8103
|
||||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
531,0
|
||||
|
3
|
Земельный налог
|
105,0
|
||||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7467,0
|
||||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
218481,0
|
||||
|
03
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
218481,0
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
218481,0
|
||||
|
01
|
текущие целевые трансферты
|
|||||
|
02
|
целевые трансферты на цели развития
|
71535
|
||||
|
03
|
Субвенции
|
146946,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
234 903,3
|
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
48 712,3
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 712,3
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 712,3
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 712,3
|
||||
|
05
|
Здравоохранение
|
75,0
|
||||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
75,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75,0
|
||||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
75,0
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 511,8
|
||||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 511,8
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 511,8
|
||||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 194,0
|
||||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 313,0
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12004,8
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
82626,0
|
||||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
82409,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82409,0
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
82409,0
|
||||
|
2
|
Спорт
|
217,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217,0
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
217,0
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22487,5
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22487,5
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22487,5
|
||||
|
012
|
строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения
|
22044,5
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
443,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
49 490,5
|
||||
|
9
|
Прочие
|
49 490,5
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||||
|
058
|
|
Развитие социальной, правовой и инженерной инфраструктуры в сельской местности под руководством главы «Аул-Эл Бесиги»
|
49 490,5
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|||||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
||||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||||
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5109,3
|
|||||
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
5109,3
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5109,3
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5109,3
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 287,0
|
||||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 287,0
|
||||
|
2
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
177,7
|
||||
|
01
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
177,7
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 331-46/9
Бюджет сельского округа Талсуат на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
161 436,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 720,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3371,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3371,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8349,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
553,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
105,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7691,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
149 716,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
149 716,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
149 716,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
161 436,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49 279,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 279,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 279,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 279,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
79,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
79,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79,0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
79,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 714,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 714,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 714,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19 103,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 379,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 232,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
83 899,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
83 672,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 672,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
83 672,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
227,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
227,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
227,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
465,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
465,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
465,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
465,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 331-46/9
Бюджет сельского округа Талсуат на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
164 351,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 147,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3540,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3540,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8607,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
579,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
106,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7922,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
152 204,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
152 204,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
152 204,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
164 351,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49 673,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 673,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 673,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 673,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
83,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
83,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83,0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
83,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 100,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 100,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 058,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1449,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7593,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
85 006,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
84 768,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 768,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
84 768,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
238,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
238,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
238,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
489,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
489,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
489,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
489,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 331-46/9
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Талсуат на 2026 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.