Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 155 763,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 194,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 99,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 135 470,0 тысяч тенге;
2) расходы – 161 382,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 619,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 619,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 619,3 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2026 год – 135 470,0 тысяч тенге, на 2027 год – 138 333,0 тысяч тенге, на 2028 год – 140 957,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2026 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
155 763,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 194,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 141,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 141,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
14 007,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 135,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
560,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 605,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
707,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
46,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
46,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
99,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
99,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
99,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
135 470,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
135 470,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
135 470,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
161 382,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 859,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 859,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 859,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 859,9
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждение
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 078,6,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 078,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 078,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
44 751,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 345,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 982,6
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 070,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
40 853,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 853,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
40 853,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
217,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
217,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
367,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
367,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
367,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
367,0
|
|
15
|
Трансферты
|
6,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6,8
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 619,3
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
5 619,3
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
9
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 619,3
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 619,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 619,3
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 619,3
|
|||
|
2
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
0,0
|
|||
|
02
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
159 570,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21 133,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 448,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 448,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
14 639,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 182,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
564,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 185,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
708,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
46,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
46,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
104,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
104,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
104,0
|
|
|
4
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
138 333,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
138 333,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
138 333,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
159 570,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 553,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 553,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 553,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 553,0
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждение
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 022,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 022,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 022,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
46 989,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 412,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 621,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 610,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
41 382,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 382,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 382,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
228,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
228,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
228,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
385,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
385,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
385,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
385,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
163 191,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 125,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 770,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 770,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 309,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 238,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
567,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 794,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
710,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
46,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
46,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
109,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
109,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
109,0
|
|
|
4
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
140 957,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
140 957,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
140 957,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
163 191,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 015,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 015,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 015,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 015,0
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждение
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
56 723,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
56 723,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 723,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
49 338,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 483,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 902,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 048,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
41 808,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 808,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 808,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
240,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
240,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
240,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
405,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
405,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
405,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
405,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2026 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.