О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 «Об областном бюджете на 2026-2025 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 13 янв. 2026 г.

    О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года №29-3 «Об областном бюджете на 2026-2025 годы»

    Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Жамбылского областного маслихата «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» от 12 декабря 2025 года №29-3 следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;

    специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;

    2) затраты – 651 610 401 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – -16 047 625 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 15 005 100 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;

    4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

    5) дефицит бюджета (профицит) – 14 674 892 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 14 674 892 тысяч тенге.».

    Приложение 1, 5 - к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 - к настоящему решению.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель областного маслихата

    А. Нуралиев

    Приложение № 1 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 13 января 2026 года №30-2

    Приложение № 1 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года №29-3

    Областной бюджет на 2026 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тыс.тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    I ДОХОДЫ
    650 237 662
    1
     
     
    Налоговые поступления
    31 155 691
     
    03
     
    Социальный налог
    29 864 638
     
     
    1
    Социальный налог
    29 864 638
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 291 053
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    397 053
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    894 000
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    13 794 838
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    4 994 838
     
     
    1
    Поступления части чистого дохода государственных предприятий
    38 000
     
     
    3
    Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
    5 500
     
     
    4
    Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
    1 500
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    150 060
     
     
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    4 799 778
     
    04
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    8 800 000
     
     
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    8 800 000
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    6 000
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    6 000
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    6 000
    4
     
     
    Специальные поступления
    8 472 237
     
    01
     
    Специальные поступления
    8 472 237
     
     
    1
    Специальные поступления
    8 472 237
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    596 808 896
     
    01
     
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    43 554 054
     
     
    2
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    43 554 054
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    553 254 842
     
     
    1
    Трансферты из республиканского бюджета
    553 254 842
    Функциональная группа Наименование
    сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    II ЗАТРАТЫ
    651 610 401
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    4 111 208
     
    110
     
    Аппарат маслихата области
    152 698
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
    119 917
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 791
     
     
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    29 990
     
    120
     
    Аппарат акима области
    2 148 224
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима области
    1 585 983
     
     
    007
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    10 000
     
     
    009
    Обеспечение и проведение выборов акимов
    552 241
     
    282
     
    Ревизионная комиссия области
    470 414
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
    460 414
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    10 000
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    272 055
     
     
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
    272 055
     
    257
     
    Управление финансов области
    382 690
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
    344 648
     
     
    009
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    1 500
     
     
    013
    Капитальные расходы государственного органа
    8 000
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    28 542
     
    718
     
    Управление государственных закупок области
    81 215
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
    81 215
     
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    272 769
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    272 769
     
    269
     
    Управление по делам религий области
    331 143
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
    94 699
     
     
    004
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    9 900
     
     
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    226 544
    02
     
     
    Оборона
    1 467 327
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    557 196
     
     
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    196 860
     
     
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
    360 336
     
    271
     
    Управление строительства области
    54 855
     
     
    002
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    54 855
     
    287
     
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
    566 692
     
     
    002
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
    364 000
     
     
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
    202 692
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    288 584
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
    147 062
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    141 522
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    23 867 965
     
    252
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
    21 140 066
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
    17 972 877
     
     
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    1 968
     
     
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    3 165 221
     
    271
     
    Управление строительства области
    2 276 756
     
     
    003
    Развитие объектов органов внутренних дел
    2 263 571
     
     
    053
    Строительство объектов общественного порядка и безопасности
    13 185
     
    774
     
    Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
    451 143
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
    387 843
     
     
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    63 300
    04
     
     
    Образование
    416 009 331
     
    261
     
    Управление образования области
    60 892 842
     
     
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
    60 892 842
     
    261
     
    Управление образования области
    259 109 046
     
     
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
    4 447 528
     
     
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    4 325 178
     
     
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
    11 723 145
     
     
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
    176 420 264
     
     
    083
    Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
    581 567
     
     
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    49 154 941
     
     
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    12 456 423
     
    271
     
    Управление строительства области
    5 642 680
     
     
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    5 642 680
     
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
    10 385 486
     
     
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    9 692 987
     
     
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
    692 499
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    2 022 641
     
     
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    2 022 641
     
    261
     
    Управление образования области
    26 984 536
     
     
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    26 984 536
     
    120
     
    Аппарат акима области
    61 854
     
     
    019
    Обучение участников избирательного процесса
    61 854
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    105 863
     
     
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    105 863
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    259 660
     
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    259 660
     
    261
     
    Управление образования области
    272 433
     
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    272 433
     
    261
     
    Управление образования области
    16 272 288
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    1 388 158
     
     
    004
    Информатизация системы образования в государственных организациях образования
    94 769
     
     
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
    3 209 418
     
     
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
    710 747
     
     
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    1 842 587
     
     
    012
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
    247 984
     
     
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
    68 000
     
     
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
    3 463 288
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    4 807 248
     
     
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    5 289
     
     
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    434 800
     
    271
     
    Управление строительства области
    34 000 002
     
     
    203
    Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
    34 000 002
    05
     
     
    Здравоохранение
    17 318 784
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    3 353 396
     
     
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    297 475
     
     
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    20 000
     
     
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
    2 073 972
     
     
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
    1 712
     
     
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    960 237
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    2 853 384
     
     
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    2 853 384
     
    271
     
    Управление строительства области
    214 626
     
     
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    214 626
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    2 782 973
     
     
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    2 782 973
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    625 818
     
     
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    625 818
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    105 726
     
     
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
    105 726
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    7 382 861
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
    281 941
     
     
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    354 997
     
     
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    40 199
     
     
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    206 000
     
     
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
    88 000
     
     
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    6 190 988
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    220 736
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    25 770 199
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    10 637 905
     
     
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 055 459
     
     
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    3 118 001
     
     
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
    3 016 196
     
     
    015
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    611 150
     
     
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    1 724 655
     
     
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    12 444
     
     
    076
    Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
    100 000
     
    261
     
    Управление образования области
    1 003 413
     
     
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    722 663
     
     
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
    213 042
     
     
    201
    Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
    67 708
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    10 469 536
     
     
    068
    Программа занятости
    10 469 536
     
    261
     
    Управление образования области
    1 517
     
     
    084
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    1 517
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    3 633 828
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    245 362
     
     
    018
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    183 000
     
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    479 368
     
     
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    155 767
     
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    34 662
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    65 000
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    2 470 669
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    24 000
     
     
    077
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    24 000
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    28 500 031
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    50 000
     
     
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    50 000
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    28 450 031
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
    224 933
     
     
    038
    Развитие коммунального хозяйства
    4 221 955
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    2 901 533
     
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    21 101 610
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    17 120 942
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    3 971 135
     
     
    005
    Поддержка культурно-досуговой работы
    1 712 332
     
     
    007
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    690 818
     
     
    008
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    1 567 985
     
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
    8 323 302
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    140 828
     
     
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
    641 019
     
     
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    7 064 981
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 650
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    468 091
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    6 733
     
    271
     
    Управление строительства области
    5 000
     
     
    018
    Развитие объектов архивов
    5 000
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    609 476
     
     
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    155 657
     
     
    009
    Обеспечение функционирования областных библиотек
    453 819
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    1 178 877
     
     
    007
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    1 178 877
     
    759
     
    Управление цифровизации и архивов области
    2 150 138
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
    1 371 343
     
     
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    740 179
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    38 616
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    193 336
     
     
    021
    Регулирование туристской деятельности
    171 345
     
     
    044
    Субсидирование части затрат субъектов предприни-мательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
    21 991
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    187 836
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
    165 762
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    5 125
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    16 949
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    501 842
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
    388 877
     
     
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    110 758
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 119
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 088
    09
     
     
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    6 012 219
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    1 500 000
     
     
    007
    Развитие теплоэнергетической системы
    1 500 000
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    4 512 219
     
     
    071
    Развитие газотранспортной системы
    4 512 219
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    52 395 061
     
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
    26 355 199
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
    788 058
     
     
    002
    Субсидирование развития семеноводства
    410 000
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 139
     
     
    004
    Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
    33 526
     
     
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
    2 686 000
     
     
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
    200 000
     
     
    014
    Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
    84 374
     
     
    018
    Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
    1 507
     
     
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    40 000
     
     
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
    40 000
     
     
    046
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
    4 000
     
     
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
    2 500 000
     
     
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
    7 000 000
     
     
    051
    Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
    30 973
     
     
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
    6 790 622
     
     
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
    5 000 000
     
     
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
    744 000
     
    719
     
    Управление ветеринарии области
    6 494 649
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
    200 841
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    5 550
     
     
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
    44 000
     
     
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
    8 000
     
     
    010
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    40 000
     
     
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
    15 000
     
     
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
    70 000
     
     
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
    18 312
     
     
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    4 166 373
     
     
    015
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 169 500
     
     
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
    4 346
     
     
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    312 483
     
     
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    265 978
     
     
    040
    Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
    30 000
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    144 266
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    315 093
     
     
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
    98 294
     
     
    003
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
    216 799
     
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
    11 729 312
     
     
    023
    Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
    11 729 312
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    7 051 815
     
     
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
    6 701 815
     
     
    104
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
    350 000
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    319 030
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
    190 900
     
     
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
    46 250
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    81 880
     
    251
     
    Управление земельных отношений области
    108 440
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
    108 136
     
     
    010
    Капитальные расходы государственного органа
    304
     
    719
     
    Управление ветеринарии области
    21 523
     
     
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    11 000
     
     
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
    9 998
     
     
    035
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
    525
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    18 233 477
     
    271
     
    Управление строительства области
    17 917 769
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    220 163
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    4 945 235
     
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    12 752 371
     
    272
     
    Управление архитектуры и градостроительства области
    208 613
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    202 008
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 605
     
    724
     
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
    107 095
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
    107 095
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    18 731 210
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    4 550 350
     
     
    003
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    1 000 000
     
     
    028
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    3 550 350
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    14 180 860
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
    197 486
     
     
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
    609 587
     
     
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    3 273
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    816 976
     
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    12 553 538
    13
     
     
    Прочие
    11 380 646
     
    271
     
    Управление строительства области
    3 993 921
     
     
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
    3 993 921
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    504 727
     
     
    005
    Поддержка субъектов предпринимательства
    123 979
     
     
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
    380 748
     
    257
     
    Управление финансов области
    1 068 575
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа области
    1 068 575
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    260 292
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
    260 292
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    1 209 792
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 209 792
     
    271
     
    Управление строительства области
    3 378 474
     
     
    097
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    3 378 474
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    964 865
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    964 865
    14
     
     
    Обслуживание долга
    7 871 781
     
    257
     
    Управление финансов области
    7 871 781
     
     
    004
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
    7 671 779
     
     
    016
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
    200 002
    15
     
     
    Трансферты
    2 820 220
     
    257
     
    Управление финансов области
    2 820 220
     
     
    007
    Субвенции
    2 820 220
    IІІ. Чистое бюджетное кредитование
    -16 047 625
    Бюджетные кредиты
    15 005 100
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    15 005 100
    Сельское хозяйство
    13 500 000
    255
    Управление сельского хозяйства области
    13 500 000
    087
    Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
    7 000 000
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
    6 500 000
    258
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    1 505 100
    007
    Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
    1 505 100
    Функциональная группа
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Категория
    Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    6
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    31 052 725
     
    1
     
    Погашение бюджетных кредитов
    31 052 725
     
     
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    31 052 725
    Функциональная группа
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    14 674 892
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    -14 674 892
    Категория
    Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    8
     
     
    Поступления займов
    15 005 100
    01
    Внутренние государственные займы
    15 005 100
    2
    Договоры займа
    15 005 100
    9
    Используемые остатки бюджетных средств
    2 297 511
    01
    Остатки бюджетных средств
    2 297 511
    1
    Остатки бюджетных средств
    2 297 511
    Функциональная группа Наименование
    Сумма, тыс.тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    1
    2
    3
    16
     
     
    Погашение займов
    31 977 503
     
    257
     
    Управление финансов области
    31 977 503
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
    16 334 367
     
     
    015
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    15 643 136

    Приложение № 2 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 13 января 2026 года №30-2

    Приложение № 5 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года №29-3

    Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

    АБП
    БП
    Наименование
    Пла новый период
    2026 год
    2027 год
    2028 год
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    110
     
    Аппарат маслихата области
     
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
     
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
     
     
     
    120
     
    Аппарат акима области
     
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима области
     
     
     
     
    007
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)
    100
    100
    100
     
    009
    Обеспечение и проведение выборов акимов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)
    12
    12
    12
     
    019
    Обучение участников избирательного процесса
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)
    1569
    1569
    1569
    251
     
    Управление земельных отношений области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)
    10000
    10000
    10000
     
    010
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %
    100
    100
    100
    252
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
     
     
     
     
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
    80
    81
    82
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
    80
    81
    82
     
    006
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
    87
    91
    95
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
    87
    91
    95
    253
     
    Управление здравоохранения области
     
     
     
     
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %
    100
    100
    100
     
     
    Процентр трудоустройства, %
    100
    100
    100
     
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
    100
    100
    100
     
     
    Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %
    3
    3
    3
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %
    6,3
    6,25
    6,2
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
    95,2
    95,3
    95,4
     
    006
    Услуги по охране материнства и детства
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Охрана материнства и детства (объект)
    1
    1
    1
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями
    100
    100
    100
     
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
    36
    41
    42
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %
    100
    100
    100
     
     
    Увеличение продолжительности жизни, лет
    76,1
    76,4
    76,7
     
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %
    100
    100
    100
     
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %
    100
    100
    100
     
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
    100
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %
    100
     
     
     
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%
    100
    100
    100
     
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)
    5
    5
    5
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %
    100
    100
    100
     
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
    100
    100
    100
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи
    19
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию
     
     
     
     
     
    Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
    0,14
     
     
     
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
    100
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%
    100
     
     
     
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)
    1
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
    100
     
     
     
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
    100
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
    100
     
     
     
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе
     
     
     
     
     
    город, %
     
     
     
     
     
    СНП, %
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
    63,15
     
     
     
     
    Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %
    92,4
     
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
     
     
     
     
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)
    13
    13
    13
     
    003
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
     
     
     
     
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)
    130
    38
    38
     
     
    Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)
    8948
    8948
    8948
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
     
     
     
     
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий
    1
    1
    1
     
     
    Работы по изучению почвы
    1
    1
    1
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)
    85
    90
    95
    104
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
    Целевой индикатор:
    Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств
    10
    10
    10
    Доля переработки рыбы, %
    27
    27
    27
    Конечный результат:
    Приобретение техники и оборудования, ед.
    8
    8
    8
    Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %
    100
    100
    100
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
    Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности
    33
    33
    33
     
    Конечный результат:
     
    Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.
    100
    100
    100
     
    002
    Субсидирование развития семеноводства
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
    Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
    8,7 %
    10,7 %
    13,0 %
     
    Конечный результат:
     
    Элитные семена, тонн
    125,3
    130,0
    150,0
     
    Семена 1 репродукции, тонн
    506,0
    580,0
    620,0
     
    Семена гибридов первого поколения, посевная единица
    11 355,0
    12 500,0
    14 000,0
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
    Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)
    100
    100
    100
     
    Конечный результат:
     
    Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления
    100
    100
    100
    004
    Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
     
     
     
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьём, %
    55
    60
    65
    Конечный результат:
    Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн
    44,4
    46,8
    49,0
    Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар
    4,8
    4,8
    5,8
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
     
     
     
    Целевой индикатор:
    План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр
    45,5
    47,6
    49,9
    Конечный результат:
    Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр
    42,5
    44,6
    46,9
    014
    Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
    Целевой индикатор:
    районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество
    8
    9
    10
    Конечный результат:
    Объем потребляемой воды, тыс. м3
    80,4
    82,5
    86,0
    018
    Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Обезвреживание тары, освобождённой от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %
    100
    100
    100
    023
    Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
    Целевой индикатор:
    Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га
    10,0
    91,5
    109,5
    Конечный результат:
    Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га
    76,5
    103,5
    136,5
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
     
     
     
    Целевой индикатор:
    На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га
    21,2
    11,91
    10,64
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества
    95 %
    97 %
    99 %
    Конечный результат:
    Экспертиза качества семян, тонн
    87,0
    87,1
    87,2
    046
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Районы, охватываемые для государственного учёта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов
    11
    11
    11
    Конечный результат:
    Государственные регистрационные номерные знаки, штук
    550
    1500
    1500
    Технические паспорта, штук
    550
    1500
    1500
    Удостоверение тракториста-машиниста, штук
    500
    500
    Свидетельство о регистрации залога, штук
    500
    500
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
     
     
     
    Целевой индикатор:
    План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн
    109,7
    131,6
    144,3
    Конечный результат:
    Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн
    12,6
    13,1
    13,7
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге
    25 000
    30 000
    35 000
    Конечный результат:
    Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт
    895
    995
    1500
    051
    Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
     
     
     
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Увеличение производства молока, %
    1,2
    1,5
    1,7
    Увеличение производства мяса, %
    2,0
    2,5
    2,7
    Конечный результат:
    Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов
    2 130
    2 200
    2 450
    Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
    11 200
    12 000
    12 500
    Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
    220
    325
    450
    Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов
    10 345
    11 200
    12 454
    Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн
    8,0
    8,2
    8,3
    Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов
    5 600
    5 750
    6 000
    Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов
    200
    350
    450
    Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн
    35,0
    38,2
    40,1
    Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов
    2,0
    2,5
    3,0
    Приобретение семени племенного быка, доза
    1 200
    1 450
    2 000
    Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн
    10,0
    11,0
    14,0
    Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов
    75,0
    92,0
    105,0
    Приобретение отечественных племенных овец, голов
    244 000
    262 000
    285 000
    Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов
    21 200
    245 000
    268 000
    Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов
    135 000
    142 000
    163 000
    Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов
    25
    36
    42
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Обновление сельхоз техники, %
    8
    8,5
    9
    Конечный результат:
    Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров
    3 522
    3 622
    3 672
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
     
     
     
    Целевой индикатор:
    1 500
    2 775
    2 875
    Доля переработки молока, %
    41
    41
    41
    Доля переработки мяса, %
    47
    47
    47
    Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %
    100
    100
    70
    Конечный результат:
    Производство сливочного масла, тонн
    900
    1 416
    1 416
    Производство твердого сыра, тонн
    690
    1 341
    1 341
    Производство сухого молока, тонн
    70
    600
    600
    087
    Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
    41,9
    54,0
    70,1
    Конечный результат:
    Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
    41,5
    53,4
    69,4
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
    6
    3
    3
    Конечный результат:
    Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %
    100,1
    100,3
    100,3
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
     
     
     
     
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения
    100
    100
    100
     
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
    100
    100
    100
     
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
    100
    100
    100
     
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе
    31,0
    30,5
    30,5
     
    015
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
    100
    100
    100
     
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
    82,3
    83,0
    83,0
     
     
    2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
    47,8
    48,5
    48,5
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    076
    Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
    21
    22
    22
     
    068
    Программа занятости
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
    35834 чел
    35834 чел
    35834 чел
     
     
    2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
    24263 чел
    30982 чел
    31355 чел
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение квалификации 6 специалистов
     
     
     
     
    018
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
    21
    22
    22
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся
    100
    100
    100
     
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)
    100
    100
    100
     
    062
    Развитие системы квалификаций
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
     
     
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой
    100
    100
    100
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоёв населения социальными услугами
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом «Spina Bifida», а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет
    95,0
    95,0
    95,0
     
     
    2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечённых в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет
    82,7
    82,9
    82,9
    257
     
    Управление финансов области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.
    100
    100
    100
     
    009
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    100
    100
    100
     
    013
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области
    100
    100
    100
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.
    100
    100
    100
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа области
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области
    100
    100
    100
     
    004
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по обслуживанию долга
    100
    100
    100
     
    016
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга
    100
    100
    100
     
    007
    Субвенции
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на пла новый период
    100
    100
    100
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по погашению долга
    100
    100
    100
     
    015
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга
    100
    100
    100
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
     
     
     
     
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
     
     
     
     
    007
    Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел
    152
    143
    127
    261
     
    Управление образования области
     
     
     
     
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %
    96,3
    99
    100
     
     
    Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень предшкольной подготовки детей , %
    92,4
    93,8
    95
     
     
    Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %
    71,7
    73
    74,3
     
     
    Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %
    71,4
    76,6
    77,5
     
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
     
     
     
     
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
     
     
     
     
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
     
     
     
     
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
    083
    Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
     
     
     
     
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
     
     
     
     
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
     
     
     
     
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
     
     
     
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
     
     
     
     
    004
    Информатизация системы образования в государственных организациях образования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
    100
    100
    100
     
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
     
     
     
     
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
     
     
     
     
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
     
     
     
     
    012
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
     
     
     
     
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
     
     
     
     
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
     
     
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
     
     
     
     
     
    Город
    92,7
    93,9
    95,2
     
     
    СНП
    67,6
    68,7
    69,8
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля школ, расположенных в типовых зданиях
    81,7
    85,7
    86,1
     
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
     
     
     
     
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
     
     
     
     
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
     
     
     
     
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
     
     
     
     
    201
    Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
     
     
     
     
    084
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
     
     
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
     
     
     
     
    021
    Регулирование туристской деятельности
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
    0,25
    0,26
    0,27
     
     
    Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
    0,008
    0,009
    0,01
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Увеличение номерного фонда, койко-мест
    7 895
    8 120
    8 200
     
    044
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед
    26
    26
    26
     
    005
    Поддержка субъектов предпринимательства
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля ВДС МСП в ВРП, %
    25,8
    26
    26,4
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля ВДС МСП в ВРП, %
    8,3
    8,5
    8,6
     
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %
    100
    100
    100
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
     
     
     
    269
     
    Управление по делам религий области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
     
     
     
     
    004
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
     
     
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
     
     
     
     
    002
    Развитие транспортной инфраструктуры
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
     
     
     
     
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.
    8
    8
    8
     
     
    Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.
    3
    3
    3
     
    028
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)
    26,1
    94,151
    78,5
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
    99%
    99%
    99%
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)
    25
    45
    50
     
     
    Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог
    30
    50
    60
     
     
    город, км
    15
    25
    30
     
     
    СНП, км
    15
    30
    30
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние
    99%
    99%
    99%
     
     
    Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
    91%
    93%
    95%
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)
    9
    0
    0
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии
    91%
    93%
    95%
    271
     
    Управление строительства области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
     
     
     
     
    002
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспеченность инфраструктурой ЧС
    3
    0
    4
     
    003
    Развитие объектов органов внутренних дел
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
    2
    1
    1
     
    053
    Строительство объектов общественного порядка и безопасности
     
     
     
     
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство объектов образования
    6
    10
    10
     
    203
    Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
     
     
     
     
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство и реконструкция медицинских учреждений
    8
    0
    5
     
    018
    Развитие объектов архивов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство 52 культурных объектов
    1
    0
    0
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей
    344
    382
    360
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
     
     
     
     
    097
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений
    7
    0
    0
    272
     
    Управление архитектуры и градостроительства области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов
    100
    100
    100
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.
    100
    100
    100
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
     
     
     
     
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.
    500
    500
    500
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
     
     
     
     
    038
    Развитие коммунального хозяйства
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Снижение износа электрических сетей, %
    75,7
    75,5
    75,3
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Снижение износа электрических сетей, %
    75,7
    75,5
    75,3
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса «Үлгілі ауыл», ед
    3
    3
    3
     
     
    Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.
     
     
     
     
     
    Жанатас(мазут, тонна)
    13 505
    14 000
    14 500
     
     
    Каратау(газ, тыс м3)
    16 714
    17 213
    17 714
     
     
    Шу(газ, тыс м3)
    5 515
    5 565
    5 590
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
     
     
     
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Снижение износа теплоснабжения, %
    51,7
    49,7
    47,7
     
     
    Обеспеченность централизованным газоснабжением, %
    92,2
    92,9
    93,3
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
     
     
     
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)
    4
    0
    0
     
     
    Снижение износа теплоснабжения,%
    51,7
    49,7
    47,7
     
     
    Обеспеченность централизованным газоснабжением,%
    92,2
    92,9
    93,3
     
    007
    Развитие теплоэнергетической системы
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Снижение износа теплоснабжения, %
    51,7
    49,7
    47,7
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Снижение износа теплоснабжения, %
    51,7
    49,7
    47,7
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проект «Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Гагаринское» в Кордайском районе», км
    45,3
    0
    0
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
     
     
     
     
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
    44
    46
    48
     
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
     
     
     
     
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
    44
    46
    48
     
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
     
     
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
    282
     
    Ревизионная комиссия области
     
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
     
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.
    100
    100
    100
    287
     
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
     
     
     
     
    002
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений
    54,3
    56,5
    58,0
     
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.
    100
    100
    100
    718
     
    Управление государственных закупок области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
     
     
     
    724
     
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %
    100
    100
    100
    719
     
    Управление ветеринарии области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
     
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приобретение комплект компьютеров (комплект)
    10,0
     
     
     
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)
    240,0
    251,0
    262,0
     
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)
    350
    350
    350
     
    010
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
    20 000
    21 000
    22 000
     
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)
    230
    230
    230
     
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)
    776 313
    776 313
    776 313
     
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД «Идентификация с/х животных», (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)
    174
    174
    174
     
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)
    21 696 465
    21 696 465
    21 696 465
     
    015
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приобретение зданий ветеринарных пунктов
    30
     
     
     
     
    Приобретение скотомогильников
    11
    11
     
     
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)
    16 363 661
    16 363 661
    16 363 661
     
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)
    776 313
    776 313
    776 313
     
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)
    2 300 088
    2 530 086
    2 783 094
     
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)
    1 200
    1 200
    1 200
     
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)
    1 200
    1 200
    1 200
     
    035
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)
    500
    500
    500
     
    040
    Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)
    1
     
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)
    100%
    100%
    100%
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
     
     
     
     
    005
    Поддержка культурно-досуговой работы
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
    100,0
    100,0
    100,0
     
    007
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учёте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
    100,0
    100,0
    100,0
     
    008
    Поддержка театрального и музыкального искусства
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %
    100,0
    100,0
    100,0
     
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля населения, владеющего государственным языком, %
    91,0
    91,5
    92,0
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Увеличится доля населения, владеющего государственным языком
    91,0
    91,5
    92,0
     
    009
    Обеспечение функционирования областных библиотек
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.
    100,0
    100,0
    100,0
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.
    100,0
    100,0
    100,0
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.
    100,0
    100,0
    100,0
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета
    100,0
    100,0
    100,0
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
     
     
     
     
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.
    50
    50
    50
     
     
    Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.
    12
    13
    14
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %
    6,7
    6,6
    6,5
     
     
    Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
    300
    350
    400
     
     
    Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
    1200
    1450
    1600
     
    007
    Услуги по проведению государственной информационной политики
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)
    5000
    6000
    7000
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики
    45
    47
    50
     
     
    Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства
    180
    190
    200
     
    077
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %
    4,76
    4,76
    4,76
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:
    99,3
    99,3
    99,3
     
     
    - охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК «JAMBYL»), в %
    99,3
    99,3
    99,3
     
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %
    80
    80,5
    81
     
     
    Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.
    1020
    1050
    1100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %
    80
    80,5
    81
     
     
    Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.
    1020
    1050
    1100
    759
     
    Управление цифровизации и архивов области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Рост ИФО отрасли «Информация и связь» к предыдущему году, %
    110,5
    111,5
    112,5
     
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.
    12000
    12500
    13000
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
    1009762
    1024762
    1034762
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
     
     
     
     
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)
    2400
    2500
    2600
     
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)
    78
    78
    78
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
     
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед
    3
    3
    3
     
     
    Текущий ремонт помешений (кол. объектов)
    3
    0
    0
    774
     
    Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)
    75
    75
    75
     
    006
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)
    45
     
     
     
     
    Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)
    100
     
     

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.