О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года №29-3 «Об областном бюджете на 2026-2025 годы»
Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жамбылского областного маслихата «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» от 12 декабря 2025 года №29-3 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;
2) затраты – 651 610 401 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -16 047 625 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 005 100 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;
4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 14 674 892 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 14 674 892 тысяч тенге.».
Приложение 1, 5 - к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 - к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель областного маслихата
А. Нуралиев
Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 13 января 2026 года №30-2
Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Областной бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
I ДОХОДЫ
|
650 237 662
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
31 155 691
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
29 864 638
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
29 864 638
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 291 053
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
397 053
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
894 000
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
13 794 838
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
4 994 838
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
38 000
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
5 500
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
1 500
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150 060
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
4 799 778
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 800 000
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 800 000
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 000
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 000
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 000
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
8 472 237
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
8 472 237
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
8 472 237
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
596 808 896
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
43 554 054
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
43 554 054
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
553 254 842
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
553 254 842
|
|
Функциональная группа Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
II ЗАТРАТЫ
|
651 610 401
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
4 111 208
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
152 698
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
119 917
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 791
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
29 990
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 148 224
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 585 983
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 000
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
552 241
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
470 414
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
460 414
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
272 055
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
272 055
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
382 690
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
344 648
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 500
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 000
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
28 542
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
81 215
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
81 215
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
272 769
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
272 769
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
331 143
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
94 699
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 900
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
226 544
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
1 467 327
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
557 196
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
196 860
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
360 336
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
54 855
|
|
|
|
002
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
54 855
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
566 692
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
364 000
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
202 692
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
288 584
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
147 062
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
141 522
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
23 867 965
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
21 140 066
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
17 972 877
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
1 968
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 165 221
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
2 276 756
|
|
|
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
2 263 571
|
|
|
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
13 185
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
451 143
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
387 843
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
63 300
|
|
04
|
|
|
Образование
|
416 009 331
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
60 892 842
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
60 892 842
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
259 109 046
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 447 528
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
4 325 178
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
11 723 145
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
176 420 264
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
581 567
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
49 154 941
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
12 456 423
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
5 642 680
|
|
|
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
5 642 680
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
10 385 486
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
9 692 987
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
692 499
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 022 641
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 022 641
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
26 984 536
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
26 984 536
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
61 854
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
61 854
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
105 863
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
105 863
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
259 660
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
259 660
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
272 433
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
272 433
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
16 272 288
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 388 158
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
94 769
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
3 209 418
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
710 747
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 842 587
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
247 984
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
3 463 288
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 807 248
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 289
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
434 800
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
34 000 002
|
|
|
|
203
|
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
|
34 000 002
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
17 318 784
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
3 353 396
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
297 475
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
20 000
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 073 972
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
1 712
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
960 237
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 853 384
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
2 853 384
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
214 626
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
214 626
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 782 973
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 782 973
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
625 818
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
625 818
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
105 726
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
105 726
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
7 382 861
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
281 941
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
354 997
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
40 199
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
206 000
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
88 000
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
6 190 988
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
220 736
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
25 770 199
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
10 637 905
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 055 459
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 118 001
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
3 016 196
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
611 150
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 724 655
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
12 444
|
|
|
|
076
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
100 000
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 003 413
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
722 663
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
213 042
|
|
|
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
67 708
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
10 469 536
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
10 469 536
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 517
|
|
|
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
1 517
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
3 633 828
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
245 362
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
183 000
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
479 368
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
155 767
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
34 662
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
65 000
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 470 669
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
24 000
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
24 000
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 500 031
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
50 000
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
50 000
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
28 450 031
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
224 933
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 221 955
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 901 533
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
21 101 610
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 120 942
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
3 971 135
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 712 332
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
690 818
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 567 985
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 323 302
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
140 828
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
641 019
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
7 064 981
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 650
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
468 091
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 733
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
5 000
|
|
|
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
5 000
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
609 476
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
155 657
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
453 819
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 178 877
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 178 877
|
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
2 150 138
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
1 371 343
|
|
|
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
740 179
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
38 616
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
193 336
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
171 345
|
|
|
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предприни-мательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
21 991
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
187 836
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
|
165 762
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 125
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
16 949
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
501 842
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
388 877
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
110 758
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 119
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 088
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
6 012 219
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 500 000
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
1 500 000
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 512 219
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
4 512 219
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
52 395 061
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
26 355 199
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
788 058
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
410 000
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 139
|
|
|
|
004
|
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
|
33 526
|
|
|
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
2 686 000
|
|
|
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
200 000
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
84 374
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
1 507
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
40 000
|
|
|
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
40 000
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
4 000
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
2 500 000
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
7 000 000
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
30 973
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
6 790 622
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
5 000 000
|
|
|
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
744 000
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
6 494 649
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
200 841
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 550
|
|
|
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
44 000
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
8 000
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
40 000
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
15 000
|
|
|
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
70 000
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
18 312
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
4 166 373
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 169 500
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 346
|
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
312 483
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
265 978
|
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
30 000
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
144 266
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
315 093
|
|
|
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
98 294
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
216 799
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
11 729 312
|
|
|
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
11 729 312
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
7 051 815
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
6 701 815
|
|
|
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
350 000
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
319 030
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
190 900
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
46 250
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
81 880
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
108 440
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
108 136
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
304
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
21 523
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
11 000
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
9 998
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
525
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
18 233 477
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
17 917 769
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
220 163
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 945 235
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
12 752 371
|
|
|
272
|
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
208 613
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
202 008
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 605
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
107 095
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
107 095
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
18 731 210
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
4 550 350
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 000 000
|
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
3 550 350
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
14 180 860
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
197 486
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
609 587
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 273
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
816 976
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
12 553 538
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
11 380 646
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
3 993 921
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
3 993 921
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
504 727
|
|
|
|
005
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
123 979
|
|
|
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
380 748
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 068 575
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 068 575
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
260 292
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
260 292
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 209 792
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 209 792
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
3 378 474
|
|
|
|
097
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
3 378 474
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
964 865
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
964 865
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
7 871 781
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
7 871 781
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
7 671 779
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
200 002
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
2 820 220
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 820 220
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
2 820 220
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
-16 047 625
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
15 005 100
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
15 005 100
|
||
|
Сельское хозяйство
|
13 500 000
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
13 500 000
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
7 000 000
|
||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
6 500 000
|
||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 505 100
|
||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 505 100
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
31 052 725
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
31 052 725
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
31 052 725
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
14 674 892
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-14 674 892
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
15 005 100
|
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
15 005 100
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
15 005 100
|
||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 297 511
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 297 511
|
||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
2 297 511
|
||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
31 977 503
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
31 977 503
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
16 334 367
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
15 643 136
|
Приложение № 2 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 13 января 2026 года №30-2
Приложение № 5 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
Пла новый период
|
||
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)
|
12
|
12
|
12
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)
|
1569
|
1569
|
1569
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %
|
100
|
100
|
100
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
|
80
|
81
|
82
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
|
80
|
81
|
82
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
|
87
|
91
|
95
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
|
87
|
91
|
95
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Процентр трудоустройства, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %
|
3
|
3
|
3
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %
|
6,3
|
6,25
|
6,2
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
|
95,2
|
95,3
|
95,4
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Охрана материнства и детства (объект)
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
|
36
|
41
|
42
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Увеличение продолжительности жизни, лет
|
76,1
|
76,4
|
76,7
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %
|
100
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи
|
19
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию
|
|
|
|
|
|
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
|
0,14
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%
|
100
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)
|
1
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
|
100
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
|
100
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
город, %
|
|
|
|
|
|
|
СНП, %
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
|
63,15
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %
|
92,4
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
|
|
|
|
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)
|
13
|
13
|
13
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)
|
130
|
38
|
38
|
|
|
|
Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)
|
8948
|
8948
|
8948
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
|
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Работы по изучению почвы
|
1
|
1
|
1
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)
|
85
|
90
|
95
|
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств
|
10
|
10
|
10
|
||
|
Доля переработки рыбы, %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение техники и оборудования, ед.
|
8
|
8
|
8
|
||
|
Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности
|
33
|
33
|
33
|
|
|
|
Конечный результат:
|
||||
|
|
Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
|
8,7 %
|
10,7 %
|
13,0 %
|
|
|
|
Конечный результат:
|
||||
|
|
Элитные семена, тонн
|
125,3
|
130,0
|
150,0
|
|
|
|
Семена 1 репродукции, тонн
|
506,0
|
580,0
|
620,0
|
|
|
|
Семена гибридов первого поколения, посевная единица
|
11 355,0
|
12 500,0
|
14 000,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
||||
|
|
Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
|
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьём, %
|
55
|
60
|
65
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн
|
44,4
|
46,8
|
49,0
|
||
|
Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар
|
4,8
|
4,8
|
5,8
|
||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр
|
45,5
|
47,6
|
49,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр
|
42,5
|
44,6
|
46,9
|
||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество
|
8
|
9
|
10
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем потребляемой воды, тыс. м3
|
80,4
|
82,5
|
86,0
|
||
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обезвреживание тары, освобождённой от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га
|
10,0
|
91,5
|
109,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га
|
76,5
|
103,5
|
136,5
|
||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га
|
21,2
|
11,91
|
10,64
|
||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества
|
95 %
|
97 %
|
99 %
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Экспертиза качества семян, тонн
|
87,0
|
87,1
|
87,2
|
||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Районы, охватываемые для государственного учёта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов
|
11
|
11
|
11
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Государственные регистрационные номерные знаки, штук
|
550
|
1500
|
1500
|
||
|
Технические паспорта, штук
|
550
|
1500
|
1500
|
||
|
Удостоверение тракториста-машиниста, штук
|
500
|
500
|
|||
|
Свидетельство о регистрации залога, штук
|
500
|
500
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн
|
109,7
|
131,6
|
144,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн
|
12,6
|
13,1
|
13,7
|
||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге
|
25 000
|
30 000
|
35 000
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт
|
895
|
995
|
1500
|
||
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение производства молока, %
|
1,2
|
1,5
|
1,7
|
||
|
Увеличение производства мяса, %
|
2,0
|
2,5
|
2,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов
|
2 130
|
2 200
|
2 450
|
||
|
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
|
11 200
|
12 000
|
12 500
|
||
|
Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
|
220
|
325
|
450
|
||
|
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов
|
10 345
|
11 200
|
12 454
|
||
|
Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн
|
8,0
|
8,2
|
8,3
|
||
|
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов
|
5 600
|
5 750
|
6 000
|
||
|
Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов
|
200
|
350
|
450
|
||
|
Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн
|
35,0
|
38,2
|
40,1
|
||
|
Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов
|
2,0
|
2,5
|
3,0
|
||
|
Приобретение семени племенного быка, доза
|
1 200
|
1 450
|
2 000
|
||
|
Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн
|
10,0
|
11,0
|
14,0
|
||
|
Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов
|
75,0
|
92,0
|
105,0
|
||
|
Приобретение отечественных племенных овец, голов
|
244 000
|
262 000
|
285 000
|
||
|
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов
|
21 200
|
245 000
|
268 000
|
||
|
Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов
|
135 000
|
142 000
|
163 000
|
||
|
Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов
|
25
|
36
|
42
|
||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обновление сельхоз техники, %
|
8
|
8,5
|
9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров
|
3 522
|
3 622
|
3 672
|
||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
1 500
|
2 775
|
2 875
|
||
|
Доля переработки молока, %
|
41
|
41
|
41
|
||
|
Доля переработки мяса, %
|
47
|
47
|
47
|
||
|
Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %
|
100
|
100
|
70
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Производство сливочного масла, тонн
|
900
|
1 416
|
1 416
|
||
|
Производство твердого сыра, тонн
|
690
|
1 341
|
1 341
|
||
|
Производство сухого молока, тонн
|
70
|
600
|
600
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
|
41,9
|
54,0
|
70,1
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
|
41,5
|
53,4
|
69,4
|
||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
|
6
|
3
|
3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %
|
100,1
|
100,3
|
100,3
|
||
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
|
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе
|
31,0
|
30,5
|
30,5
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
|
82,3
|
83,0
|
83,0
|
|
|
|
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
|
47,8
|
48,5
|
48,5
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
076
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
|
21
|
22
|
22
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
|
35834 чел
|
35834 чел
|
35834 чел
|
|
|
|
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
|
24263 чел
|
30982 чел
|
31355 чел
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации 6 специалистов
|
|
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
|
21
|
22
|
22
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся
|
100
|
100
|
100
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой
|
100
|
100
|
100
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоёв населения социальными услугами
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом «Spina Bifida», а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
|
|
2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечённых в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет
|
82,7
|
82,9
|
82,9
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
100
|
100
|
100
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по обслуживанию долга
|
100
|
100
|
100
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
Субвенции
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на пла новый период
|
100
|
100
|
100
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по погашению долга
|
100
|
100
|
100
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга
|
100
|
100
|
100
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел
|
152
|
143
|
127
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
|
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %
|
96,3
|
99
|
100
|
|
|
|
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень предшкольной подготовки детей , %
|
92,4
|
93,8
|
95
|
|
|
|
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %
|
71,7
|
73
|
74,3
|
|
|
|
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %
|
71,4
|
76,6
|
77,5
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
|
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
|
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
|
|
|
|
|
|
|
Город
|
92,7
|
93,9
|
95,2
|
|
|
|
СНП
|
67,6
|
68,7
|
69,8
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях
|
81,7
|
85,7
|
86,1
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
|
|
|
|
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
|
|
|
|
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
|
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
|
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
0,25
|
0,26
|
0,27
|
|
|
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
0,008
|
0,009
|
0,01
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение номерного фонда, койко-мест
|
7 895
|
8 120
|
8 200
|
|
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед
|
26
|
26
|
26
|
|
|
005
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля ВДС МСП в ВРП, %
|
25,8
|
26
|
26,4
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля ВДС МСП в ВРП, %
|
8,3
|
8,5
|
8,6
|
|
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
|
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.
|
3
|
3
|
3
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)
|
26,1
|
94,151
|
78,5
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
|
99%
|
99%
|
99%
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)
|
25
|
45
|
50
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог
|
30
|
50
|
60
|
|
|
|
город, км
|
15
|
25
|
30
|
|
|
|
СНП, км
|
15
|
30
|
30
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние
|
99%
|
99%
|
99%
|
|
|
|
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
91%
|
93%
|
95%
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)
|
9
|
0
|
0
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
91%
|
93%
|
95%
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
|
|
|
|
|
002
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность инфраструктурой ЧС
|
3
|
0
|
4
|
|
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
|
2
|
1
|
1
|
|
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
|
|
|
|
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство объектов образования
|
6
|
10
|
10
|
|
|
203
|
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
|
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция медицинских учреждений
|
8
|
0
|
5
|
|
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство 52 культурных объектов
|
1
|
0
|
0
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей
|
344
|
382
|
360
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
|
|
|
|
|
097
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений
|
7
|
0
|
0
|
|
272
|
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.
|
100
|
100
|
100
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.
|
500
|
500
|
500
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа электрических сетей, %
|
75,7
|
75,5
|
75,3
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа электрических сетей, %
|
75,7
|
75,5
|
75,3
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса «Үлгілі ауыл», ед
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.
|
|
|
|
|
|
|
Жанатас(мазут, тонна)
|
13 505
|
14 000
|
14 500
|
|
|
|
Каратау(газ, тыс м3)
|
16 714
|
17 213
|
17 714
|
|
|
|
Шу(газ, тыс м3)
|
5 515
|
5 565
|
5 590
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения, %
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
|
Обеспеченность централизованным газоснабжением, %
|
92,2
|
92,9
|
93,3
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)
|
4
|
0
|
0
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения,%
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
|
Обеспеченность централизованным газоснабжением,%
|
92,2
|
92,9
|
93,3
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения, %
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения, %
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проект «Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Гагаринское» в Кордайском районе», км
|
45,3
|
0
|
0
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
|
44
|
46
|
48
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
|
44
|
46
|
48
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.
|
100
|
100
|
100
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений
|
54,3
|
56,5
|
58,0
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.
|
100
|
100
|
100
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %
|
100
|
100
|
100
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение комплект компьютеров (комплект)
|
10,0
|
|
|
|
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)
|
240,0
|
251,0
|
262,0
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)
|
350
|
350
|
350
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
|
20 000
|
21 000
|
22 000
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)
|
230
|
230
|
230
|
|
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)
|
776 313
|
776 313
|
776 313
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД «Идентификация с/х животных», (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)
|
174
|
174
|
174
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)
|
21 696 465
|
21 696 465
|
21 696 465
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение зданий ветеринарных пунктов
|
30
|
|
|
|
|
|
Приобретение скотомогильников
|
11
|
11
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)
|
16 363 661
|
16 363 661
|
16 363 661
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)
|
776 313
|
776 313
|
776 313
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)
|
2 300 088
|
2 530 086
|
2 783 094
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)
|
500
|
500
|
500
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)
|
1
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учёте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
91,0
|
91,5
|
92,0
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличится доля населения, владеющего государственным языком
|
91,0
|
91,5
|
92,0
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %
|
6,7
|
6,6
|
6,5
|
|
|
|
Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
|
300
|
350
|
400
|
|
|
|
Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
|
1200
|
1450
|
1600
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)
|
5000
|
6000
|
7000
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики
|
45
|
47
|
50
|
|
|
|
Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства
|
180
|
190
|
200
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %
|
4,76
|
4,76
|
4,76
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:
|
99,3
|
99,3
|
99,3
|
|
|
|
- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК «JAMBYL»), в %
|
99,3
|
99,3
|
99,3
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %
|
80
|
80,5
|
81
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.
|
1020
|
1050
|
1100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %
|
80
|
80,5
|
81
|
|
|
|
Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.
|
1020
|
1050
|
1100
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Рост ИФО отрасли «Информация и связь» к предыдущему году, %
|
110,5
|
111,5
|
112,5
|
|
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.
|
12000
|
12500
|
13000
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
|
1009762
|
1024762
|
1034762
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)
|
2400
|
2500
|
2600
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)
|
78
|
78
|
78
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Текущий ремонт помешений (кол. объектов)
|
3
|
0
|
0
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)
|
75
|
75
|
75
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)
|
45
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)
|
100
|
|
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.