Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 036 195,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 67 740,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 968 329,2 тысяч тенге;
2) затраты – 1 053 282,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0, в том числе:
5) дефицит (профицит) бюджета – -17 086,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17 086,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 17 086,8 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Аксуат в сумме на 2026 год – 87 715,0 тысяч тенге, на 2027 год – 87 916,0 тысяч тенге, на 2028 год – 87 711,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2026 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №326-46/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 036 195,2
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
67 740,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
26 069,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 069,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
41 651,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2459,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 013,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
37 880,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
299,0
|
||||
|
05
|
Налог за пользование земельным участком
|
20,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
126,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
126,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
126,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
968 329,2
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
968 329,2
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
968 329,2
|
||
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
0
|
||||
|
02
|
Целевые трансферты на развитие
|
880 614,2
|
||||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
87 715,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 053 282,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 709,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 709,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 709,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 129,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580,0
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
75,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
75,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
75,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 383,9
|
|
|
03
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 383,9
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 383,9
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 537,9
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 724,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 122,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
50 505,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
50 287,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 287,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50 287,0
|
|
|
02
|
|
|
|
Спорт
|
218,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
218,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
218,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
898 608,8
|
|
|
01
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
898 608,8
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
898 608,8
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
880 614,2
|
||||
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
454,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 540,6
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
||||
|
01
|
Трансферты
|
0,3
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
||||
|
044
|
Неиспользованные (недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан возврат целевых трансфертов
|
0,2
|
||||
|
048
|
Возврат неиспользованный (недоиспользованный)
целевых трансфертов
|
0,1
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
6
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-17 086,8
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
17 086,8
|
|
9
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
17 086,8
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
17 086,8
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
17 086,8
|
||||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 326-46/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
159 094,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
71 045,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
27 372,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27 372,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
43 653,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 560,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 020,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
39 774,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
299,0
|
||||
|
05
|
Налог за пользование земельным участком
|
20,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
133,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
133,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
133,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
87 916,0
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
87 916,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
87 916,0
|
||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
87 916,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
159 094,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 844,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 844,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 844,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 844,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
79,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
79,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
79,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 958,0
|
|
|
03
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 958,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 958,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 470,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 210,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 278.0
|
|
8
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
50 737,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
50 508,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 508,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50 508,0
|
|
|
02
|
|
|
|
Спорт
|
229,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
229,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
229,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
476,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
476,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
476,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
476,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
|
9
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 326-46/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
162 381,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
74 531,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 740,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 740,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
45 770,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2681,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 026,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
41 763,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
||||
|
05
|
Налог за пользование земельным участком
|
21,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
139,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
139,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
139,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
87 711,0
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
87 711,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
87 711,0
|
||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
87 711,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
162 381,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 346,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 346,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 346,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 346,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
83,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
83,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
83,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 206,0
|
|
|
03
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 206,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 206,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33 044,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 720,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 442,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
51 246,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
51 005,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 005,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 005,0
|
|
|
02
|
|
|
|
Спорт
|
241,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
241,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
241,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
500,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
|
9
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 326-46/4
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2026 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.