О бюджете Баянаульского сельского округа на 2026-2028 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 22 апр. 2026 г.

    О бюджете Баянаульского сельского округа на 2026-2028 годы

    В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, и с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести изменения в бюджет Баянаульского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1 - соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах с изменениями:

    1) доходы – 237 630 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 167 000 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 2 510 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – равно к нулю;

    поступления трансфертов – 68 120 тысяч тенге;

    2) затраты – 240 196,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование –равно нулю;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;

    5) дефицит (профицит) бюджета– - 2566,9 тысяч тенге;

    6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2566,9 тысяч тенге

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Бянаульского районного маслихата

    Р. Мукашев

    Приложение 1 к решению

    Баянаульского районного маслихата

    от 19 декабря 2025 года № 396/42

    Бюджет Баянаульского сельского округа на 2026 год (с изменениями)

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    237 630,0
    1
    Налоговые поступления
    167 000,0
    01
    Подоходный налог
    132 618,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    132 618,0
    04
    Hалоги на собственность
    33 612,0
    1
    Hалоги на имущество
    920,0
    3
    Земельный налог
    209,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    32 483,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    770,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    462,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    308,0
    2
    Неналоговые поступления
    2 510,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 510,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 510,0
    5
    Поступления трансфертов
    68 120,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    68 120,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    68 120,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    240 196,9
    01
    Государственные услуги общего характера
    79 622,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    79 622,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    79 622,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    78 998,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    624,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    120 516,9
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    120 516,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    120 516,9
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    85 664,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    11 933,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 919,9
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    737,0
    2
    Спорт
    737,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    737,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    737,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    39 321,0
    1
    Автомобильный транспорт
    39 321,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39 321,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    35 782,0
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3539,0
    15
    Трансферты
    0.0
    1
    Трансферты
    0.0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0.0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0.0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 2 566,9
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    2 566,9

    Приложение №2 к решению

    Баянаульского районного маслихата

    от «19» декабря 2025 года

    № 396/42

    Бюджет Баянаульского сельского округа на 2027 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    220 864,0
    1
    Налоговые поступления
    168 289,0
    01
    Подоходный налог
    132 191,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    132 191,0
    04
    Hалоги на собственность
    35 292,0
    1
    Hалоги на имущество
    966,0
    3
    Земельный налог
    219,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    34 107,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    808,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    485,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    323,0
    2
    Неналоговые поступления
    2 635,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 635,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 635,0
    4
    Поступления трансфертов
    49 938,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    49 938,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    49 938,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    220 864,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    82 948,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    82 948,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 948,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 948,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    117 948,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    117 948,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 948,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    83 963,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    12 530,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    21 455,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    772,0
    2
    Спорт
    772,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    772,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    772,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    19 196,0
    1
    Автомобильный транспорт
    19 196,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 196,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    19 196,0
    15
    Трансферты
    0,0
    1
    Трансферты
    0,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0.0
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0.0

    Приложение №3 к решению

    Баянаульского районного маслихата

    от «19» декабря 2025 года

    № 396/42

    Бюджет Баянаульского сельского округа на 2028 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    232 365,0
    1
    Налоговые поступления
    182 834,0
    01
    Подоходный налог
    144 930,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    144 930,0
    04
    Hалоги на собственность
    37 056,0
    1
    Hалоги на имущество
    1 014,0
    3
    Земельный налог
    230,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    35 812,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    848,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    509,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    339,0
    2
    Неналоговые поступления
    2 767,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 767,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 767,0
    4
    Поступления трансфертов
    46 764,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    46 764,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    46 764,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    232 365,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    87 552,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    87 552,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    87 552,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    87 552,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    123 845,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    123 845,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    123 845,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    88 161,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    13 156,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 528,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    812,0
    2
    Спорт
    812,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    812,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    812,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    20 156,0
    1
    Автомобильный транспорт
    20 156,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 156,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    20 156,0
    15
    Трансферты
    0.0
    1
    Трансферты
    0.0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0.0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0.0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0.0
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0.0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.