О бюджете Баянаульского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, и с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет Баянаульского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1 - соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах с изменениями:
1) доходы – 237 630 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 167 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 510 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – равно к нулю;
поступления трансфертов – 68 120 тысяч тенге;
2) затраты – 240 196,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 2566,9 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2566,9 тысяч тенге
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Бянаульского районного маслихата
Р. Мукашев
Приложение 1 к решению
Баянаульского районного маслихата
от 19 декабря 2025 года № 396/42
Бюджет Баянаульского сельского округа на 2026 год (с изменениями)
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
237 630,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
167 000,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
132 618,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
132 618,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
33 612,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
920,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
209,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
32 483,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
770,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
462,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
308,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2 510,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 510,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 510,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
68 120,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 120,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 120,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. Затраты
|
240 196,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
79 622,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
79 622,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 622,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 998,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
624,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
120 516,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
120 516,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 516,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
85 664,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 933,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 919,9
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
737,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
737,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
737,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
737,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
39 321,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
39 321,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 321,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
35 782,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3539,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0.0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0.0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0.0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0.0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 566,9
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 566,9
|
Приложение №2 к решению
Баянаульского районного маслихата
от «19» декабря 2025 года
№ 396/42
Бюджет Баянаульского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
220 864,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
168 289,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
132 191,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
132 191,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
35 292,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
966,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
219,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
34 107,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
808,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
485,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
323,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2 635,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 635,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 635,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
49 938,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 938,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 938,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. Затраты
|
220 864,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
82 948,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 948,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 948,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 948,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
117 948,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
117 948,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 948,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
83 963,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 530,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 455,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
772,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
772,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
772,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
772,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
19 196,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
19 196,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 196,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
19 196,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0.0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0.0
|
Приложение №3 к решению
Баянаульского районного маслихата
от «19» декабря 2025 года
№ 396/42
Бюджет Баянаульского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
232 365,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
182 834,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
144 930,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
144 930,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
37 056,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 014,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
230,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
35 812,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
848,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
509,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
339,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2 767,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 767,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 767,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46 764,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 764,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 764,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. Затраты
|
232 365,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
87 552,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 552,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 552,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 552,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
123 845,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
123 845,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 845,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
88 161,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 156,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 528,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
812,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
812,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
812,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
812,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 156,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 156,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 156,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 156,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0.0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0.0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0.0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0.0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0.0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0.0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.