О бюджете Дамдинского сельского округа Наурзумского района на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Дамдинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44854,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4992,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 39862,0 тысячи тенге;
2) затраты – 50912,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -6058,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6058,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 6058,9 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Дамдинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 39862,0 тысячи тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель районного маслихата
Г. Абенова
Приложение 1
к решению Наурзумского
районного маслихата
от 08 января 2026 года
№ 268
Бюджет Дамдинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
Специфика
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44854,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4992,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3570,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3570,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1422,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
72,0
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
0,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1350,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39862,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39862,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39862,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50912,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41071,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41071,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41071,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40651,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
420,4
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6687,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6687,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6687,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3018,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
669,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3154,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3154,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3154,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3154,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6058,9
|
|
|
|
|
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6058,9
|
Приложение 2
к решению Наурзумского
районного маслихата
от 08 января 2026 года
№ 268
Бюджет Дамдинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
Специфика
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45938,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5332,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3910,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3910,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1422,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
72,0
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
0,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1350,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
40606,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40606,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40606,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45938,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38686,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38686,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38686,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38686,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3909,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3909,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3909,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3200,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
709,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3343,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3343,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3343,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3343,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Наурзумского
районного маслихата
от 08 января 2026 года
№ 268
Бюджет Дамдинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
Специфика
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
46959,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5532,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3960,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3960,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1572,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
72,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
0,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1500,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41427,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41427,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41427,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46959,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39272,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39272,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39272,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39272,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4143,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4143,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4143,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3391,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
752,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3544,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3544,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3544,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3544,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.