О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 397 910 865 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 250 218 797 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 381 417 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 755 215 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 4 634 161 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;
2) затраты – 1 286 453 410,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 185 726 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 17 770 510 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 584 784 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 132 338 444 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 132 338 444 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-29 066 715,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 066 715,8 тысяч тенге;
7) поступление займов – 28 670 510 тысяч тенге;
8) погашение займов – (-45 390 216) тысяч тенге;
9) используемые остатки бюджетных средств – 45 786 421,8 тысяч тенге.
2. Предусмотреть на 2026 год бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 125 655 286 тысяч тенге.
3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» с 1 января 2026 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;
5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 4 905 498 тысяч тенге.
5. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год, согласно приложению 5.
7. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
8. Утвердить перечень бюджетных программ района «Байқоңыр» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есіл» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Нұра» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 15, 16, 17.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарқа» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 18, 19, 20.
12. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарайшық» города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 21, 22, 23.
13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ на 2026-2028 годы согласно приложению 24.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Бюджет города Астаны на 2026 год
|
Категория
|
Сумма тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
I. Доходы
|
1 397 910 865
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 250 218 797
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
841 048 445
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
370 448 445
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
470 600 000
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
309 200 000
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
309 200 000
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
55 313 716
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
41 065 000
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
410 000
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
13 838 716
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 406 636
|
||
|
2
|
Акцизы
|
494 500
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 711 136
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
9 201 000
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или
должностными лицами
|
27 250 000
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
27 250 000
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
18 381 417
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 515 709
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
171 000
|
||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
389 000
|
||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
461 000
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 253 643
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
241 066
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
46 990
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
46 990
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
9 189 879
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
9 189 879
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 628 839
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 628 839
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21 755 215
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
17 730 159
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
17 730 159
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 025 056
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
2 925 056
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 100 000
|
||
|
4
|
Специальные поступления
|
4 634 161
|
||
|
01
|
Специальные поступления
|
4 634 161
|
||
|
1
|
Специальные поступления
|
4 634 161
|
||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
102 921 275
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
102 921 275
|
||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
102 921 275
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
II. Затраты
|
1 286 453 410,8
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 601 717,0
|
||
|
111
|
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
|
347 096,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
|
346 513,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
583,0
|
||
|
121
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
4 285 477,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
|
3 928 339,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
357 138,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
3 699 378,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
3 683 962,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 416,0
|
||
|
332
|
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
|
5 417 134,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
|
668 720,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 274,0
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
4 690 587,0
|
||
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
55 553,0
|
||
|
344
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
921 605,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
|
918 807,0
|
||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 798,0
|
||
|
356
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
520 617,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
454 600,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
64 618,0
|
||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 399,0
|
||
|
357
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
929 542,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
909 258,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 284,0
|
||
|
362
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
364 079,0
|
||
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
364 079,0
|
||
|
369
|
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
|
1 239 615,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
|
139 938,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
641,0
|
||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
1 099 036,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
18 619 406,0
|
||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
18 619 406,0
|
||
|
379
|
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
|
682 351,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
|
679 641,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 710,0
|
||
|
521
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
|
575 417,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
|
572 619,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 798,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
7 318 799,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
775 701,0
|
||
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
775 701,0
|
||
|
387
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
2 392 589,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
307 765,0
|
||
|
005
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
2 084 824,0
|
||
|
515
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
|
4 150 509,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
127 273,0
|
||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
849 037,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
|
420 089,0
|
||
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
|
1 073 050,0
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
1 680 000,0
|
||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 060,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
45 505 845,0
|
||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
3 702 755,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
3 702 755,0
|
||
|
352
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
40 380 967,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
|
35 574 107,0
|
||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
28 121,0
|
||
|
004
|
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
|
59 201,0
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 719 538,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
943 855,0
|
||
|
004
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
943 855,0
|
||
|
522
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
478 268,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
415 068,0
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
63 200,0
|
||
|
04
|
Образование
|
368 820 111,0
|
||
|
121
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
27 480,0
|
||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
27 480,0
|
||
|
339
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
1 040 087,0
|
||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
212 599,0
|
||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
560 597,0
|
||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
266 891,0
|
||
|
360
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
330 814 710,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
3 135 024,0
|
||
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
49 337 412,0
|
||
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
4 842 213,0
|
||
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
3 370 458,0
|
||
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
2 000 000,0
|
||
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
16 691 125,0
|
||
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
531 797,0
|
||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 032,0
|
||
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
659 122,0
|
||
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
2 398 193,0
|
||
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
27 336,0
|
||
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
396 780,0
|
||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
28 882 185,0
|
||
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
11 699,0
|
||
|
029
|
Методическая работа
|
1 545 450,0
|
||
|
034
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
63 154 368,0
|
||
|
040
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
105 037 964,0
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
4 085 153,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 033 707,0
|
||
|
069
|
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
|
68 783,0
|
||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
34 602 909,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
28 108 313,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
17 052 401,0
|
||
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
35 821,0
|
||
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
11 020 091,0
|
||
|
381
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
8 829 521,0
|
||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
8 829 521,0
|
||
|
05
|
Здравоохранение
|
27 195 885,0
|
||
|
333
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
2 404 100,0
|
||
|
034
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
2 404 100,0
|
||
|
339
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
22 983 157,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
827 140,0
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
993 556,0
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
159 000,0
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
185 717,0
|
||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
427,0
|
||
|
017
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
1 698 336,0
|
||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
214 904,0
|
||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 628 142,0
|
||
|
029
|
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
|
398 620,0
|
||
|
030
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 303,0
|
||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
8 605 580,0
|
||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
607 254,0
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города
республиканского значения, столицы
|
5 650 178,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
1 808 628,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 808 628,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
56 689 472,0
|
||
|
333
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
54 435 233,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
|
834 950,0
|
||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального
обслуживания
|
2 356 735,0
|
||
|
003
|
Программа занятости
|
4 962 490,0
|
||
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 813 194,0
|
||
|
006
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
1 985 233,0
|
||
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
21 200,0
|
||
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
13 041 862,0
|
||
|
009
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
5 550 059,0
|
||
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
61 969,0
|
||
|
015
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными
гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с
инвалидностью
|
5 038 683,0
|
||
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
527 283,0
|
||
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с
инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
|
1 177 832,0
|
||
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
5 068 500,0
|
||
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 864 457,0
|
||
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с
психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 284 668,0
|
||
|
023
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
1 186,0
|
||
|
026
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 023,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
267 325,0
|
||
|
030
|
Обеспечение деятельности центров занятости
|
934 958,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 029 263,0
|
||
|
045
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
3 977 930,0
|
||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
465 750,0
|
||
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
1 937,0
|
||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
134 746,0
|
||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
29 000,0
|
||
|
360
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
1 045 000,0
|
||
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 031 000,0
|
||
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
14 000,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
9 787,0
|
||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
9 787,0
|
||
|
376
|
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
|
549 452,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
283 460,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
54 935,0
|
||
|
069
|
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
|
211 057,0
|
||
|
383
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
650 000,0
|
||
|
068
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
650 000,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
282 094 731,2
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
118 765 022,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 267 643,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
64 091 821,0
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
182 201,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
48 223 357,0
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
34 287 650,0
|
||
|
007
|
Благоустройство и озеленение города
|
1 176 066,0
|
||
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
32 098 951,0
|
||
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
|
1 012 633,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
46 076 683,0
|
||
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
10 326 189,0
|
||
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
7 168 321,0
|
||
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
7 367 959,0
|
||
|
029
|
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 926 884,0
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
18 287 330,0
|
||
|
383
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
39 208 399,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
|
815 365,0
|
||
|
004
|
Снос аварийного и ветхого жилья
|
362 392,0
|
||
|
006
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
1 927 802,0
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 807,0
|
||
|
008
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
720 755,0
|
||
|
013
|
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
22 299,0
|
||
|
014
|
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
12 676 069,0
|
||
|
017
|
Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья
|
20 000 000,0
|
||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
250 000,0
|
||
|
055
|
Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика
|
2 431 910,0
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
43 756 977,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
|
305 007,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 224,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 200 000,0
|
||
|
006
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
8 180 000,0
|
||
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
11 267 282,7
|
||
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
14 733 110,0
|
||
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
8 070 353,5
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
47 102 670,0
|
||
|
310
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
3 599 428,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
|
1 053 361,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
875,0
|
||
|
007
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности населения
|
2 545 192,0
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
2 443 568,0
|
||
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
2 443 568,0
|
||
|
346
|
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
|
1 758 404,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
|
212 229,0
|
||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
1 007 325,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
933,0
|
||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
532 309,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 608,0
|
||
|
361
|
Управление культуры города республиканского значения, столицы
|
17 169 266,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
376 949,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 224,0
|
||
|
004
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
4 530 258,0
|
||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 071 799,0
|
||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
7 532 541,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
009
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
696 480,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 960 015,0
|
||
|
362
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
3 560 431,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|
1 152 492,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 394 025,0
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 914,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
801 937,0
|
||
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
121 409,0
|
||
|
015
|
Развитие объектов спорта
|
680 528,0
|
||
|
377
|
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
|
2 682 395,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
|
179 072,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
758,0
|
||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
2 502 565,0
|
||
|
381
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
15 057 241,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
637 259,0
|
||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
1 574 538,0
|
||
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
11 613 018,0
|
||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
758,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 231 668,0
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
30 000,0
|
||
|
019
|
Строительство Национального пантеона
|
30 000,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
69 195 006,0
|
||
|
518
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
69 195 006,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
|
317 804,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 224,0
|
||
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
50 275 902,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
029
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 816 850,0
|
||
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
16 783 226,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6 598 806,0
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
204 540,0
|
||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
204 540,0
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
6 325 382,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
665 199,0
|
||
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 312 422,0
|
||
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
594 068,0
|
||
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 507,0
|
||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
373 393,0
|
||
|
016
|
Создание «зеленого пояса»
|
2 789 390,0
|
||
|
021
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
5 209,0
|
||
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
289 081,0
|
||
|
031
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
139 082,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
20 000,0
|
||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
20 187,0
|
||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
94 092,0
|
||
|
043
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
16 752,0
|
||
|
344
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
68 884,0
|
||
|
006
|
Организация работ по зонированию земель
|
68 884,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
3 763 898,0
|
||
|
344
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
3 243 513,0
|
||
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
3 241 958,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
003
|
Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
|
1 555,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
520 385,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
518 286,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 099,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
156 013 790,0
|
||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
145 554 649,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
|
2 368 381,0
|
||
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
35 192 210,0
|
||
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
32 250 000,0
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 157,0
|
||
|
010
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
71 340 000,0
|
||
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
4 401 901,0
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
10 459 141,0
|
||
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
10 459 141,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
45 342 389,0
|
||
|
310
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
18 835 826,0
|
||
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
|
10 296 302,0
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
8 539 524,0
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
11 109 636,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и
промышленности
|
708 620,0
|
||
|
003
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
1 036 237,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 332,0
|
||
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
|
3 216 632,0
|
||
|
015
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
110 000,0
|
||
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
4 500 000,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
500 000,0
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 035 815,0
|
||
|
356
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
4 905 498,0
|
||
|
013
|
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
|
4 905 498,0
|
||
|
357
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
345 000,0
|
||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного
партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
345 000,0
|
||
|
360
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
9 490 339,0
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
9 490 339,0
|
||
|
381
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
347 594,0
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
347 594,0
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
8 496,0
|
||
|
052
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
8 496,0
|
||
|
518
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
300 000,0
|
||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
300 000,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
4 538 091,0
|
||
|
356
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
4 538 091,0
|
||
|
005
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
4 505 445,0
|
||
|
018
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
32 646,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
128 672 200,6
|
||
|
356
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
128 672 200,6
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14 287,1
|
||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
125 655 286,0
|
||
|
016
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
213,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан
|
2 999 756,5
|
||
|
058
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2 658,0
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
8 185 726,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
17 770 510,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 470 510,0
|
||
|
383
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
3 800 000,0
|
||
|
012
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк
«Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
3 800 000,0
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
2 473 562,0
|
||
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
2 473 562,0
|
||
|
518
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
6 196 948,0
|
||
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
6 196 948,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
5 000 000,0
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
5 000 000,0
|
||
|
038
|
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
|
5 000 000,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
300 000,0
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
300 000,0
|
||
|
010
|
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
|
300 000,0
|
||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
9 584 784,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
9 584 784,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
6 856 659,0
|
||
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
2 728 125,0
|
||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
132 338 444,0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
132 338 444,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
124 039 895,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
124 039 895,0
|
||
|
015
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта
«Новая транспортная система»
|
124 039 895,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
8 298 549,0
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
27 699,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
27 699,0
|
||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
2 710 861,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 710 861,0
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
985 054,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
985 054,0
|
||
|
383
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
1 506 869,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 506 869,0
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
3 068 066,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 068 066,0
|
||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-29 066 715,8
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
29 066 715,8
|
|||
|
8
|
Поступления займов
|
28 670 510,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
28 670 510,0
|
||
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
28 670 510,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
-45 390 216,0
|
||
|
356
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
-45 390 216,0
|
||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
-41 979 000,0
|
||
|
009
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
-3 407 507,0
|
||
|
027
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
-3 709,0
|
||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
45 786 421,8
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 2 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Бюджет города Астаны на 2027 год
|
Категория
|
Сумма тыс.тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 254 673 779,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 213 083 215,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
761 112 215,0
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
233 490 752,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
527 621 463,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
350 387 793,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
350 387 793,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
59 809 061,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
46 540 921,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 662 953,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 605 187,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 702 146,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
400 200,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 837 961,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
9 463 985,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
24 072 000,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
24 072 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 147 645,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 147 645,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
181 435,0
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
138 145,0
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
490 264,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 153 643,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
184 158,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 736 088,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
736 088,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
736 088,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 000 000,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000 000,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
3 991 121,0
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
3 991 121,0
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
3 991 121,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 715 710,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 715 710,0
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
32 715 710,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 195 024 621,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
18 175 125,0
|
|
|
111
|
|
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
|
310 512,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
|
309 894,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
618,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
2 956 438,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
|
2 941 689,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 749,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
2 995 330,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
2 978 990,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 340,0
|
|
|
332
|
|
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
|
4 383 610,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
|
534 282,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 410,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 791 365,0
|
|
|
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
55 553,0
|
|
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
829 892,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
|
826 926,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 966,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
399 596,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
333 495,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
64 618,0
|
|
|
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 483,0
|
|
|
357
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
717 348,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
712 227,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 121,0
|
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
356 416,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
356 416,0
|
|
|
369
|
|
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
|
936 979,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
|
118 386,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
679,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
817 914,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
3 121 953,0
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
3 121 953,0
|
|
|
379
|
|
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
|
574 287,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
|
572 257,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 030,0
|
|
|
521
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
|
592 764,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
|
589 798,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 966,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
8 499 276,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
800 000,0
|
|
|
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
800 000,0
|
|
|
387
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
5 342 776,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
2 982 050,0
|
|
|
|
005
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
2 360 726,0
|
|
|
515
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
|
2 356 500,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
124 370,0
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
848 313,0
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
|
441 382,0
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
|
941 311,0
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 124,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
39 929 469,0
|
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
2 165 755,0
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 165 755,0
|
|
|
352
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
37 386 723,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
|
33 956 422,0
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
29 808,0
|
|
|
|
004
|
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
|
62 753,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 337 740,0
|
|
|
522
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
376 991,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
376 991,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
341 198 270,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
3 496,0
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
3 496,0
|
|
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
1 090 200,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
223 229,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
588 979,0
|
|
|
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
277 992,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
322 441 370,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
965 614,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
44 304 192,0
|
|
|
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
4 491 767,0
|
|
|
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
3 115 841,0
|
|
|
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
2 000 000,0
|
|
|
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
15 902 260,0
|
|
|
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
331 797,0
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 214,0
|
|
|
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
659 527,0
|
|
|
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
2 399 095,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
27 336,0
|
|
|
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
233 511,0
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
33 972 252,0
|
|
|
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
11 699,0
|
|
|
|
029
|
Методическая работа
|
1 416 819,0
|
|
|
|
034
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
69 477 856,0
|
|
|
|
040
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
98 377 683,0
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
4 085 153,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 303 848,0
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
35 361 906,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
9 529 113,0
|
|
|
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
9 529 113,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
8 134 091,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
8 134 091,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
13 524 632,0
|
|
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
3 378 976,0
|
|
|
|
034
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
3 378 976,0
|
|
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
10 145 656,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
432 419,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
892 447,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
166 950,0
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
194 505,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
447,0
|
|
|
|
017
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
225 386,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
147 371,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 859 435,0
|
|
|
|
029
|
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
|
271 509,0
|
|
|
|
030
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 163,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
1 479 823,0
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
637 617,0
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
|
1 835 584,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
52 687 683,0
|
|
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
51 013 763,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
|
765 423,0
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 432 423,0
|
|
|
|
003
|
Программа занятости
|
6 967 327,0
|
|
|
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 863 121,0
|
|
|
|
006
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
1 807 405,0
|
|
|
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
22 260,0
|
|
|
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
11 230 035,0
|
|
|
|
009
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
4 604 710,0
|
|
|
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
27 491,0
|
|
|
|
015
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
4 608 922,0
|
|
|
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
505 587,0
|
|
|
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
|
1 267 752,0
|
|
|
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
2 963 711,0
|
|
|
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 248 427,0
|
|
|
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 308 733,0
|
|
|
|
023
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
1 245,0
|
|
|
|
026
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 264,0
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
240 912,0
|
|
|
|
030
|
Обеспечение деятельности центров занятости
|
837 824,0
|
|
|
|
045
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
4 634 898,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
489 037,0
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
135 865,0
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
46 391,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
1 045 571,0
|
|
|
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 031 571,0
|
|
|
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
14 000,0
|
|
|
376
|
|
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
|
128 349,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
128 349,0
|
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
500 000,0
|
|
|
|
068
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
500 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
205 132 561,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
93 989 168,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 163 542,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
55 642 041,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
191 312,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
31 992 273,0
|
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
13 639 691,0
|
|
|
|
007
|
Благоустройство и озеленение города
|
134 100,0
|
|
|
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
12 415 412,0
|
|
|
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
|
1 090 179,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
30 130 095,0
|
|
|
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
8 900 000,0
|
|
|
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
1 334 825,0
|
|
|
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 178 079,0
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
15 717 191,0
|
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
15 195 061,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
|
777 916,0
|
|
|
|
006
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
1 142 931,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 915,0
|
|
|
|
013
|
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
22 299,0
|
|
|
|
014
|
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
13 000 000,0
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
250 000,0
|
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
52 178 546,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
|
262 657,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 297,0
|
|
|
|
006
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
4 000 000,0
|
|
|
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
36 680 369,0
|
|
|
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
8 150 000,0
|
|
|
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
3 084 223,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 672 922,0
|
|
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
2 710 771,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
|
721 749,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
928,0
|
|
|
|
007
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
|
1 988 094,0
|
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
900 000,0
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
900 000,0
|
|
|
346
|
|
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
|
1 195 108,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
|
218 596,0
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
503 295,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
989,0
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
472 228,0
|
|
|
361
|
|
Управление культуры города республиканского значения, столицы
|
12 214 872,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
259 411,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 297,0
|
|
|
|
004
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
3 331 747,0
|
|
|
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
821 549,0
|
|
|
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
7 159 373,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
641 495,0
|
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
2 506 376,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|
785 784,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 719 171,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 421,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
449 945,0
|
|
|
|
015
|
Развитие объектов спорта
|
449 945,0
|
|
|
377
|
|
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
|
1 445 972,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
|
153 544,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
803,0
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
1 291 625,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
10 249 878,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
588 964,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
900 338,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 759 773,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
803,0
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
52 765 054,0
|
|
|
518
|
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
52 765 054,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
|
255 238,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 297,0
|
|
|
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
37 993 293,0
|
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
14 515 226,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 104 456,0
|
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
7 104 456,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
397 639,0
|
|
|
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 018 659,0
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
2 100 000,0
|
|
|
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 915,0
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
284 771,0
|
|
|
|
016
|
Создание «зеленого пояса»
|
2 865 330,0
|
|
|
|
021
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
6 569,0
|
|
|
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
200 426,0
|
|
|
|
031
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
85 975,0
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
21 398,0
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
99 738,0
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
4 279,0
|
|
|
|
043
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
17 757,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
2 238 164,0
|
|
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
1 787 491,0
|
|
|
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
1 282 958,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
|
504 533,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
450 673,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
448 448,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 225,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
118 336 166,0
|
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
111 482 056,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
|
412 065,0
|
|
|
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
20 011 705,0
|
|
|
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
13 516 000,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 286,0
|
|
|
|
010
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
75 340 000,0
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
2 200 000,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
6 854 110,0
|
|
|
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 854 110,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
59 544 127,0
|
|
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
25 897 934,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
|
6 411 899,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
19 486 035,0
|
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
6 688 977,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
|
561 962,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 472,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
|
1 498 788,0
|
|
|
|
015
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
300 000,0
|
|
|
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
3 000 000,0
|
|
|
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
500 000,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
825 755,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
21 491 278,0
|
|
|
|
013
|
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
|
21 491 278,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
5 108 652,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
5 108 652,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
357 286,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
357 286,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
3 256 176,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
3 256 176,0
|
|
|
|
005
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
3 200 749,0
|
|
|
|
018
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
55 427,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
240 960 540,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
240 960 540,0
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
240 960 540,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-8 562 422,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
1 800 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 800 000,0
|
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
1 800 000,0
|
|
|
|
012
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
1 800 000,0
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
10 362 422,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
10 362 422,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
10 362 422,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
90 953,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
90 953,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
90 953,0
|
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
90 953,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
90 953,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
68 120 627,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-68 120 627,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
-68 120 627,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
-68 120 627,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
-62 393 355,0
|
|
|
|
009
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
-5 727 272,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Бюджет города Астаны на 2028 год
|
Категория
|
Сумма тыс.тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 348 145 179,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 339 204 065,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
839 247 956,0
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
249 835 105,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
589 412 851,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
393 062 900,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
393 062 900,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
64 055 708,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
49 676 266,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 696 212,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 683 230,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18 284 061,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
400 900,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 184 308,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
9 698 853,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
24 553 440,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
24 553 440,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 134 526,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 134 526,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
161 783,0
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
152 368,0
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
508 914,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 153 643,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
157 818,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 536 088,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
736 088,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
736 088,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 800 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
900 000,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
900 000,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
4 270 500,0
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
4 270 500,0
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
4 270 500,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 336 736 772,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
19 195 443,0
|
|
|
111
|
|
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
|
319 846,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
|
319 191,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
655,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
3 043 017,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
|
3 027 383,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 634,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
3 083 748,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
3 066 429,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 319,0
|
|
|
332
|
|
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
|
4 399 783,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
|
550 310,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 555,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 791 365,0
|
|
|
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
55 553,0
|
|
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
852 318,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
|
849 174,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 144,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
408 847,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
342 657,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
64 618,0
|
|
|
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 572,0
|
|
|
357
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
737 840,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
732 412,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 428,0
|
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
374 237,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
374 237,0
|
|
|
369
|
|
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
|
981 468,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
|
121 938,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
720,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
858 810,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
3 794 266,0
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
3 794 266,0
|
|
|
379
|
|
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
|
589 438,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
|
587 286,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 152,0
|
|
|
521
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
|
610 635,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
|
607 491,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 144,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
7 577 727,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
1 400 000,0
|
|
|
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
1 400 000,0
|
|
|
387
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
3 687 724,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
2 441 635,0
|
|
|
|
005
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
1 246 089,0
|
|
|
515
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
|
2 490 003,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
127 859,0
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
899 211,0
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
|
463 953,0
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
|
997 789,0
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 191,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
41 166 049,0
|
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
2 274 755,0
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 274 755,0
|
|
|
352
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
38 514 303,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
|
34 911 561,0
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
31 597,0
|
|
|
|
004
|
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
|
66 518,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 504 627,0
|
|
|
522
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
376 991,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
376 991,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
355 006 483,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
3 706,0
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
3 706,0
|
|
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
1 141 970,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
234 390,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
618 411,0
|
|
|
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
289 169,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
333 153 307,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
998 306,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
44 362 744,0
|
|
|
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
4 500 910,0
|
|
|
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
3 129 268,0
|
|
|
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
2 000 000,0
|
|
|
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
16 175 478,0
|
|
|
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
331 797,0
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 407,0
|
|
|
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
659 952,0
|
|
|
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
2 400 042,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
27 336,0
|
|
|
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
233 511,0
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
36 055 376,0
|
|
|
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
11 699,0
|
|
|
|
029
|
Методическая работа
|
1 416 819,0
|
|
|
|
034
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
74 275 990,0
|
|
|
|
040
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
101 137 522,0
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
4 085 153,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 303 848,0
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
36 044 149,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
12 509 171,0
|
|
|
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
12 509 171,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
8 198 329,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
8 198 329,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
13 827 982,0
|
|
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
3 486 477,0
|
|
|
|
034
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
3 486 477,0
|
|
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
10 341 505,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
444 452,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
936 032,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
175 298,0
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
203 657,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
470,0
|
|
|
|
017
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
203 730,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
154 740,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 859 435,0
|
|
|
|
029
|
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
|
284 714,0
|
|
|
|
030
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 293,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
1 479 823,0
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
669 498,0
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
|
1 927 363,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
54 361 753,0
|
|
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
52 687 106,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
|
788 386,0
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 552 008,0
|
|
|
|
003
|
Программа занятости
|
6 505 091,0
|
|
|
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 914 591,0
|
|
|
|
006
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
1 897 775,0
|
|
|
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
23 373,0
|
|
|
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
11 791 537,0
|
|
|
|
009
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
4 834 946,0
|
|
|
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
28 866,0
|
|
|
|
015
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
4 839 368,0
|
|
|
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
530 475,0
|
|
|
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
|
1 330 618,0
|
|
|
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
3 111 896,0
|
|
|
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 411 128,0
|
|
|
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 422 818,0
|
|
|
|
023
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
1 308,0
|
|
|
|
026
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 520,0
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
252 933,0
|
|
|
|
030
|
Обеспечение деятельности центров занятости
|
879 715,0
|
|
|
|
045
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
4 866 642,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
513 489,0
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
136 448,0
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
49 175,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
1 046 171,0
|
|
|
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 032 171,0
|
|
|
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
14 000,0
|
|
|
376
|
|
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
|
128 476,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
128 476,0
|
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
500 000,0
|
|
|
|
068
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
500 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
185 349 347,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
98 688 623,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 471 719,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
58 424 141,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
200 877,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33 591 886,0
|
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
14 588 553,0
|
|
|
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
13 456 365,0
|
|
|
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
|
1 132 188,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
28 985 062,0
|
|
|
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
9 196 164,0
|
|
|
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
1 650 998,0
|
|
|
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 330 996,0
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
15 806 904,0
|
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
15 215 928,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
|
798 668,0
|
|
|
|
006
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
1 142 931,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 030,0
|
|
|
|
013
|
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
22 299,0
|
|
|
|
014
|
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
13 000 000,0
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
250 000,0
|
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
27 871 181,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
|
270 537,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 375,0
|
|
|
|
006
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
4 000 000,0
|
|
|
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
17 175 900,0
|
|
|
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
3 300 815,0
|
|
|
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
3 122 554,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 751 255,0
|
|
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
2 851 344,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
|
742 982,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
983,0
|
|
|
|
007
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
|
2 107 379,0
|
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
900 000,0
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
900 000,0
|
|
|
346
|
|
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
|
1 250 501,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
|
225 154,0
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
528 460,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 048,0
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
495 839,0
|
|
|
361
|
|
Управление культуры города республиканского значения, столицы
|
12 291 699,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
267 193,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 375,0
|
|
|
|
004
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
3 342 096,0
|
|
|
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
831 253,0
|
|
|
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
7 203 020,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
646 762,0
|
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
2 615 994,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|
809 357,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 805 130,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 507,0
|
|
|
377
|
|
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
|
1 515 208,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
|
158 150,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
852,0
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
1 356 206,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
10 326 509,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
568 533,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
900 338,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 856 786,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
852,0
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
20 728 773,0
|
|
|
518
|
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
20 728 773,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
|
262 895,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 375,0
|
|
|
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
5 949 277,0
|
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
14 515 226,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 461 486,0
|
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
7 461 486,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
409 568,0
|
|
|
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 018 659,0
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
2 323 690,0
|
|
|
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 030,0
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
296 831,0
|
|
|
|
016
|
Создание «зеленого пояса»
|
2 948 397,0
|
|
|
|
021
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
6 963,0
|
|
|
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
212 452,0
|
|
|
|
031
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
91 134,0
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
22 682,0
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
105 722,0
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
4 536,0
|
|
|
|
043
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
18 822,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
2 251 750,0
|
|
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
1 787 491,0
|
|
|
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
1 282 958,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
|
504 533,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
464 259,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
461 901,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 358,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
118 680 451,0
|
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
113 439 041,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
|
424 427,0
|
|
|
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
22 355 159,0
|
|
|
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
13 906 000,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 424,0
|
|
|
|
010
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
75 340 000,0
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
1 411 031,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
5 241 410,0
|
|
|
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
5 241 410,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
55 766 365,0
|
|
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
25 432 777,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
|
6 796 613,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
18 636 164,0
|
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
6 717 189,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
|
577 764,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 620,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
|
1 498 788,0
|
|
|
|
015
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
300 000,0
|
|
|
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
3 000 000,0
|
|
|
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
500 000,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
838 017,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
21 238 672,0
|
|
|
|
013
|
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
|
21 238 672,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
2 003 424,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 003 424,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
374 303,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
374 303,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 968 387,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
2 968 387,0
|
|
|
|
005
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 919 112,0
|
|
|
|
018
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
49 275,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
420 643 521,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
420 643 521,0
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
420 643 521,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-436 067,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
1 800 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 800 000,0
|
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
1 800 000,0
|
|
|
|
012
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
1 800 000,0
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
2 236 067,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
2 236 067,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
2 236 067,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
38 615,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
38 615,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
38 615,0
|
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
38 615,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
38 615,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
11 805 859,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-11 805 859,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
-11 805 859,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
-11 805 859,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
-6 285 215,0
|
|
|
|
009
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
-5 520 644,0
|
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
Функциональная группа
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
Программа
|
|||
|
Наименование
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
||
|
02
|
Оборона
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
004
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
||
|
04
|
Образование
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
||
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
||
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
||
|
05
|
Здравоохранение
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
||
|
Функциональная группа
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
Программа
|
|||
|
Наименование
|
|||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
||
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
||
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
||
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
||
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
||
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
||
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
||
|
518
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
||
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
||
|
015
|
Развитие объектов спорта
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
||
|
019
|
Строительство Национального пантеона
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
||
|
518
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
||
|
Функциональная группа
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
Программа
|
|||
|
Наименование
|
|||
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
||
|
029
|
Развитие газотранспортной системы
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
||
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
||
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
||
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
||
|
015
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта
«Новая транспортная система»
|
||
|
373
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
||
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
||
|
13
|
Прочие
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
||
|
383
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
||
|
052
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
||
|
Функциональная группа
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
Программа
|
|||
|
Наименование
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
||
|
518
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 5 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год
|
Наименование
|
|
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
651 426,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
651 426,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
648 511,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 915,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 608 987,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
17 608 987,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
842 100,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 833 996,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 932 891,0
|
||
|
Итого:
|
18 260 413,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 7 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
588 656,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
588 656,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
585 566,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 090,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 041 218,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
13 041 218,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
884 205,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 839 696,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 317 317,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
13 629 874,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 8 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
606 408,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
606 408,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
603 133,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 275,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 693 278,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
13 693 278,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
928 415,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 181 681,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 583 182,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
14 299 686,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
587 020,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
587 020,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
584 487,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 533,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 282 219,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
16 282 219,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 350 603,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 675 942,0
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
77 800,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 177 874,0
|
||
|
Итого:
|
16 869 239,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 10 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
473 293,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
473 293,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
470 608,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 685,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 139 968,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
13 139 968,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 102 500,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 542 967,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
81 690,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 412 811,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
13 613 261,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 11 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
487 571,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
487 571,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
484 726,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 845,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 796 966,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
13 796 966,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 157 625,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 020 115,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
85 775,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 533 451,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
14 284 537,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
618 842,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
618 842,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
616 452,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 390,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 502 458,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
27 502 458,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
840 250,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 460 114,0
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
11 956,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 190 138,0
|
||
|
Итого:
|
28 121 300,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 13 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
443 839,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
443 839,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
441 306,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 533,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 117 189,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
21 117 189,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
777 263,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 516 520,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
12 554,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 810 852,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
21 561 028,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 14 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
457 230,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
457 230,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
454 545,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 685,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 173 048,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
22 173 048,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
816 126,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 092 345,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
13 181,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 251 396,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
22 630 278,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 15
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
580 953,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
580 953,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
578 563,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 390,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 740 877,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
22 740 877,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 230 455,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 906 050,0
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
6 615,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 597 757,0
|
||
|
Итого:
|
23 321 830,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 16 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
448 145,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
448 145,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
445 612,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 533,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 567 676,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
18 567 676,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 291 978,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 033 853,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
6 946,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 234 899,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
19 015 821,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 17 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
461 665,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
461 665,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
458 980,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 685,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 496 059,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
19 496 059,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 356 577,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 535 545,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
7 293,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 596 644,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
19 957 724,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 18
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
642 601,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
642 601,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
639 803,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 798,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 145 001,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
19 145 001,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 312 067,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 568 624,0
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
60 000,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 204 310,0
|
||
|
Итого:
|
19 787 602,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 19 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
535 273,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
535 273,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
532 307,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 966,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 729 719,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
16 729 719,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 380 820,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 097 055,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
63 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 188 844,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
17 264 992,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 20 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
551 420,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
551 420,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
548 276,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 144,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 566 205,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
17 566 205,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 449 861,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 651 908,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
66 150,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 398 286,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
18 117 625,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 21
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
618 536,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
618 536,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
616 146,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 390,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 485 480,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе
|
15 485 480,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
692 168,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 647 095,0
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
25 830,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 120 387,0
|
||
|
Итого:
|
16 104 016,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнулкабден
Приложение 22 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
506 124,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
506 124,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
503 591,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 533,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 393 398,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
11 393 398,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
726 776,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 611 950,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
27 122,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 027 550,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
11 899 522,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 23 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
519 454,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
519 454,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
516 769,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 685,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 963 067,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
11 963 067,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
763 115,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 942 547,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
28 478,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 228 927,0
|
|
|
|
|
Итого:
|
12 482 521,0
|
Председатель маслихата города Астаны
Т. Зейнұлқабден
Приложение 24
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
Пла новый период
|
||
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района «Алматы»
|
||||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество улиц, охваченных освещением, единиц
|
206
|
206
|
206
|
||
|
Количество обслуживаемых опор освещения, единиц
|
9 473
|
9 473
|
9 473
|
||
|
Количество обслуживаемых светильников, единиц
|
12 973
|
12 973
|
12 973
|
||
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц
|
107
|
107
|
107
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м
|
5 438
|
5 438
|
5 438
|
||
|
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м
|
10 900
|
10 900
|
10 900
|
||
|
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м
|
13
|
13
|
13
|
||
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м
|
29
|
29
|
29
|
||
|
Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт
|
13
|
13
|
13
|
||
|
Содержание снежной свалки, га
|
5
|
5
|
5
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
||||
|
Целевой индикатор
|
|||||
|
Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Конечный результат
|
|||||
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
6,37
|
6,37
|
6,37
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат
|
|||||
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники
|
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
|
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
|
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
|
||
|
Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
|
15
|
15
|
15
|
||
|
Благоустройство дворов, единиц
|
35
|
35
|
35
|
||
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц
|
6
|
6
|
6
|
||
|
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц
|
19
|
19
|
19
|
||
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
|
9
|
9
|
9
|
||
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
23 000,0
|
23 000,0
|
23 000,0
|
||
|
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
||
|
Обустройство ледового катка
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц
|
158
|
158
|
158
|
||
|
Обустройство общественных пространств
|
4
|
||||
|
123
|
Аппарат акима района «Байконыр»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество улиц, охваченных освещением
|
210
|
210
|
210
|
||
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
5 361
|
5 361
|
5 361
|
||
|
Количество функционирующих свето точек, в том числе:
|
|||||
|
Уличные
|
8 593
|
8 593
|
8 593
|
||
|
внутриквартальные
|
4 697
|
4 697
|
4 697
|
||
|
парки и скверы
|
3 896
|
3 896
|
3 896
|
||
|
Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки
|
143
|
143
|
143
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой
|
2 363,2
|
2 363,2
|
2 363,2
|
||
|
Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц
|
3 651,0
|
3 651,0
|
3 651,0
|
||
|
Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий
|
8 500,0
|
8 500,0
|
8 500,0
|
||
|
Объем ликвидированных несанкционированных свалок
|
800
|
800
|
800
|
||
|
Площадь снежного полигона
|
140
|
140
|
140
|
||
|
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием
|
7
|
7
|
7
|
||
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой
|
47
|
47
|
47
|
||
|
Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот
|
53
|
53
|
53
|
||
|
Количество приобретенных урн
|
250
|
250
|
250
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение деятельности мест захоронения, количество
|
4
|
4
|
4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Площадь содержания мест захоронений
|
93,0
|
93,0
|
93,0
|
||
|
Погребение
|
21
|
21
|
21
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Объем содержащихся
|
|||||
|
зеленых насаждений
|
|||||
|
газонов
|
1 044 517
|
1 044 517
|
1 044 517
|
||
|
кустарники
|
8 382
|
8 382
|
8 382
|
||
|
деревьев
|
66 978
|
66 978
|
66 978
|
||
|
живая изгородь
|
26 685
|
26 685
|
26 685
|
||
|
цветники
|
5 795
|
5 795
|
5 795
|
||
|
Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
|
50
|
||||
|
Благоустройство дворов, единиц
|
32
|
32
|
32
|
||
|
Количество дворовых территорий охваченных ремонтом
|
29
|
29
|
29
|
||
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
|
9
|
9
|
9
|
||
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
8
|
8
|
8
|
||
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
10 934,41
|
10 934,41
|
10 934,41
|
||
|
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
|
500
|
500
|
500
|
||
|
Количество обустроенных аншлагов-указателей
|
200
|
200
|
200
|
||
|
Обустройство общественных пространств
|
7
|
||||
|
Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов
|
187
|
187
|
187
|
||
|
123
|
Аппарат акима района «Есиль»
|
||||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество улиц охваченных освещением
|
122
|
122
|
122
|
||
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
10 657
|
10 657
|
10 657
|
||
|
Количество обслуживаемых светильников
|
15 393
|
15 393
|
15 393
|
||
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
|
187
|
187
|
187
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
||
|
Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
|
4 235,6
|
4 235,6
|
4 235,6
|
||
|
Количество парков и скверов охваченной уборкой
|
31 скверов 4 парков
|
31 скверов 4 парков
|
31 скверов, 4 парков
|
||
|
Устройство и ремонт выгребных ям
|
3
|
3
|
3
|
||
|
Ликвидация несанкционированных свалок
|
5
|
5
|
5
|
||
|
Содержание мостов и транспортных развязок
|
17
|
17
|
17
|
||
|
Содержание снежной свалки
|
67,9
|
67,9
|
67,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
6,46
|
6,46
|
6,46
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Ремонт, содержание и консервация фонтанов
|
21
|
21
|
21
|
||
|
Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
|
|||||
|
деревьев
|
237 580
|
234 400
|
234 400
|
||
|
кустарников
|
599 664
|
588 011
|
588 011
|
||
|
газонов
|
4 936 359
|
4 936 359
|
4 936 359
|
||
|
живая изгородь
|
135 411
|
135 411
|
135 411
|
||
|
цветников
|
65 450
|
65 450
|
65 450
|
||
|
Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
|
8 818
|
8 818
|
8 818
|
||
|
Площадь территорий охваченной косьбой камыша
|
504
|
504
|
504
|
||
|
Количество обустроенных аншлагов-указателей
|
400
|
400
|
400
|
||
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
33 000
|
33 000
|
33 000
|
||
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
10
|
10
|
10
|
||
|
Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов
|
5
|
5
|
5
|
||
|
Обустройство общественных пространств
|
2
|
||||
|
Текущее содержание остановочных павильонов
|
132
|
132
|
132
|
||
|
123
|
Аппарат акима района «Нура»
|
||||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество улиц охваченных освещением
|
149
|
149
|
149
|
||
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
11 040
|
11 040
|
11 040
|
||
|
Количество обслуживаемых светильников
|
15 782
|
15 782
|
15 782
|
||
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
|
140
|
140
|
140
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
|
15 194,9
|
15 194,9
|
15 194,9
|
||
|
Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
|
4 400
|
4 400
|
4 400
|
||
|
Количество парков и скверов охваченной уборкой
|
40 скверов,
2 парков
|
40 скверов,
2 парков
|
40 скверов,
2 парков
|
||
|
Количество мостов и транспортных развязок
|
8
|
8
|
8
|
||
|
Ремонт и устройство урн
|
500
|
500
|
500
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
0,88
|
0,88
|
0,88
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Ремонт, содержание и консервация фонтанов
|
7
|
7
|
7
|
||
|
Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
|
|||||
|
деревьев
|
147 101
|
147 101
|
147 101
|
||
|
кустарников
|
247 200
|
247 200
|
247 200
|
||
|
газонов
|
2 985 600
|
2 985 600
|
2 985 600
|
||
|
живая изгородь
|
69 126
|
69 126
|
69 126
|
||
|
цветников
|
98 401
|
98 401
|
98 401
|
||
|
Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
||
|
Посадка зеленых насаждений
|
95 435
|
95 435
|
95 435
|
||
|
Площадь территорий охваченной косьбой камыша
|
756
|
756
|
756
|
||
|
Содержание флага РК
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Изготовление МАФ-ов
|
720 лавок, 380 урн
|
720 лавок, 380 урн
|
720 лавок, 380 урн
|
||
|
Количество обустроенных дворовых территорий
|
22
|
22
|
22
|
||
|
Количество обустроенных общественных пространств
|
3
|
||||
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
10 827
|
10 827
|
10 827
|
||
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
10
|
10
|
10
|
||
|
123
|
Аппарат акима района «Сарыарка»
|
||||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество улиц, охваченных освещением (улиц)
|
370
|
370
|
370
|
||
|
Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
||
|
Количество обслуживаемых светильников (ед.)
|
13 000
|
13 000
|
13 000
|
||
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)
|
207
|
207
|
207
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м
|
3 209,8
|
3 209,8
|
3 209,8
|
||
|
Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м
|
3 827,0
|
3 827,0
|
3 827,0
|
||
|
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м
|
15 249,9
|
15 249,9
|
15 249,9
|
||
|
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц
|
9
|
9
|
9
|
||
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц
|
84
|
84
|
84
|
||
|
Устройство и ремонт выгребных ям, единиц
|
16
|
16
|
16
|
||
|
Количество приобретённых урн, штук
|
200
|
200
|
200
|
||
|
Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук
|
793
|
793
|
793
|
||
|
Содержание модульных туалетов, штук
|
11
|
11
|
11
|
||
|
Содержание снежного полигона, га
|
53
|
53
|
53
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Площадь содержания мест захоронения, кв. м.
|
136 216
|
136 216
|
136 216
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
|
2 454 500
39 000
293 000
34 300
|
2 254 500
35 590
291 100
32 473
|
2 254 500
35 590
291 100
32 473
|
||
|
Количество обустроенных общественных пространств, единиц
|
6
|
5
|
5
|
||
|
Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц
|
35
|
35
|
35
|
||
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц
|
12
|
12
|
12
|
||
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
|
10
|
10
|
10
|
||
|
Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук
|
31 724
|
31 724
|
31 724
|
||
|
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га
|
83
|
83
|
83
|
||
|
Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
||
|
Асфальтирование дворовых проездов, проезд
|
50
|
50
|
50
|
||
|
Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц
|
320
|
320
|
320
|
||
|
Ремонт элементов благоустройства, штук
|
15
|
15
|
15
|
||
|
123
|
Аппарат акима района «Сарайшык»
|
||||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество улиц, охваченных освещением
|
163
|
163
|
163
|
||
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
||
|
Количество обслуживаемых светильников
|
11 165
|
11 165
|
11 165
|
||
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
|
68
|
68
|
68
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц
|
2 359
|
2 359
|
2 359
|
||
|
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м
|
9 975
|
9 975
|
9 975
|
||
|
Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок
|
35
|
35
|
35
|
||
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м
|
11
|
11
|
11
|
||
|
Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.
|
6
|
6
|
6
|
||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений
|
7
|
7
|
7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
10,7
|
10,7
|
10,7
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
|
|||||
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники
|
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
|
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
|
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
|
||
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией
|
6
|
6
|
6
|
||
|
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
|
6
|
6
|
6
|
||
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
10
|
10
|
10
|
||
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
23 000,0
|
23 000,0
|
23 000,0
|
||
|
Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом
|
15
|
15
|
15
|
||
|
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
|
22
|
22
|
22
|
||
|
Текущий ремонт и обустройство общественных пространств
|
2
|
0
|
0
|
||
|
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов
|
152
|
152
|
152
|
||
|
310
|
Управление цифровизации и государственных услуг
|
||||
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации «умного» города
|
не ниже 3-го места.
|
не ниже 3-го места.
|
не ниже 3-го места.
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности
|
1200
|
800
|
|||
|
Обеспечение сопровождение камер общего видеонаблюдения
|
2 000
|
||||
|
Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны
|
1 940
|
1 940
|
|||
|
Сопровождение комплексной системы безопасности в государственных школах г. Астаны
|
1940
|
||||
|
Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны
|
720
|
720
|
|||
|
Количество внедренных и масштабированных проектов искусственного интеллекта, направленных на улучшение городских услуг и управления мегаполисом
|
1
|
||||
|
Внедрение комплексной системы безопасности в государственных детских садах г. Астаны
|
1 700
|
||||
|
Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения
|
2 996
|
2 996
|
2 996
|
||
|
Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу «одного окна»
|
230 000
|
230 000
|
230 000
|
||
|
Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики
|
3
|
2
|
2
|
||
|
Предоставление доступа к информационным системам
|
5
|
3
|
3
|
||
|
Консультации пользователей по автоматизированным процессам
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
||
|
Услуги «Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны»
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Обеспечение формирования и сопровождения Единого цифрового портала с применением искусственного интеллекта
|
300 000
|
||||
|
Обеспечение разработки комплексной региональной модели оценки и прогнозирования экономического развития столицы для формирования Плана развития города Астаны
|
1
|
||||
|
Предоставление заключений о соответствии технических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП
|
12
|
||||
|
Обеспечение контроля, составление заключений по установке систем безопасности и видеонаблюдения в общественных местах и объектах социальной сферы
|
3
|
||||
|
Количество доработанных ИТ-решений
|
15
|
||||
|
Обеспечение цифровой трансформации государственных школ города Астаны
|
6
|
||||
|
Обеспечение функционирования Ситуационного центра города Астаны
|
1
|
||||
|
007
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений
|
2 100 000
|
2 000 000
|
2 000 000
|
||
|
Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.
|
14 000
8 000
|
14 000
8 000
|
14 000
8 000
|
||
|
332
|
Управление активов и государственных закупок
|
||||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим
|
||||
|
Целевой индикатор
|
|||||
|
Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество объектов охваченных оценкой
|
101
|
101
|
101
|
||
|
Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы
|
5
|
5
|
5
|
||
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
||||
|
Целевой индикатор
|
|||||
|
Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
30 единиц
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Изготовление технических паспортов
|
25
|
25
|
25
|
||
|
Землеустроительные и земельно-кадастровые работы
|
7
|
7
|
7
|
||
|
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
|
40
|
40
|
40
|
||
|
Охрана объектов коммунального имущества
|
6
|
6
|
6
|
||
|
333
|
Управление занятости и социальной защиты населения
|
||||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара
|
330
|
330
|
330
|
||
|
2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому
|
640
|
640
|
640
|
||
|
3) Обеспечение предоставления услуг ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Астаны (шт.ед.)
|
353,75
|
353,75
|
353,75
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
003
|
«Программа занятости»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
||
|
1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)
|
1 800
|
1 000
|
1 000
|
||
|
2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)
|
65
|
65
|
65
|
||
|
3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)
|
148
|
180
|
180
|
||
|
4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)
|
1 311
|
1 600
|
1 510
|
||
|
5) Количество лиц, направленных на социальные рабочие места (чел.)
|
181
|
250
|
250
|
||
|
6) Количество направленных на трудоустройство по проекту «Первое рабочее место» (чел.)
|
52
|
-
|
-
|
||
|
7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)
|
3
|
4
|
4
|
||
|
8) Количество направленных на трудоустройство по проекту «Серебряный возраст» (чел.)
|
1 582
|
1 650
|
1 400
|
||
|
9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)
|
260
|
260
|
260
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
|
85
|
85
|
85
|
||
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %
|
2,2
|
2,0
|
2,0
|
||
|
1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.
|
16 945
|
16 098
|
15 293
|
||
|
2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.
|
5 084
|
4 829
|
4 588
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %
|
66,1
|
66,3
|
66,3
|
||
|
006
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ «Центр поддержки института семьи «Жануя» акимата города Астаны (чел.)
|
43 275
|
44 812
|
45 515
|
||
|
2) Содержание аппарата КГУ «Центр поддержки института семьи «Жануя» акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
|
98
|
92
|
92
|
||
|
3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ «Центр активного долголетия» акимата города Астаны (чел.)
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
||
|
4 Содержание аппарата КГУ «Центр активного долголетия» акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
|
125
|
125
|
125
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)
|
914
|
914
|
914
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.
|
208 066
|
111 097
|
111 097
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
009
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)
|
9 178
|
9 178
|
9 178
|
||
|
2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)
|
1 048
|
698
|
698
|
||
|
3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)
|
1 339
|
1 334
|
1 334
|
||
|
4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)
|
1 592
|
1 592
|
1 592
|
||
|
5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)
|
12 497
|
12 497
|
12 497
|
||
|
6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)
|
618
|
618
|
618
|
||
|
7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)
|
6 968
|
1 633
|
1 633
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %
|
80
|
80
|
80
|
||
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество получателей пособий и социальных выплат, человек
|
234 016
|
122 956
|
122 956
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг
|
100
|
100
|
100
|
||
|
015
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.
|
2 648
|
2 648
|
2648
|
||
|
2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.
|
2 668
|
1 798
|
1 798
|
||
|
3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)
|
339
|
339
|
339
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %
|
80
|
80
|
80
|
||
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)
|
230
|
230
|
230
|
||
|
2) Содержание коммунального государственного учреждения «Центр ресоциализации «Демеу» акимата города Астаны (шт. ед.)
|
80
|
80
|
80
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)
|
640
|
640
|
640
|
||
|
2) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Жансая» акимата города Астаны
|
206,5
|
206,5
|
206,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, в том числе:
-в условиях полустационара (чел.):
-с условиях ухода на дому (чел.):
|
3 290
1 605
1 685
|
3 155
1 500
1 575
|
3 155
1 500
1 575
|
||
|
2) Количество социальных проектов (ед.)
|
6
|
6
|
6
|
||
|
3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
|
20
|
20
|
20
|
||
|
4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
|
50
|
60
|
60
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %
|
40
|
40
|
40
|
||
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны (чел.)
|
370
|
370
|
370
|
||
|
2) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны (шт.ед.)
|
304,5
|
304,5
|
304,5
|
||
|
3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем» акимата города Астаны (чел.)
|
100
|
100
|
100
|
||
|
3) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем» акимата города Астаны (шт.ед.)
|
135
|
135
|
135
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны», %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем»» акимата города Астаны, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Нурлы Журек» акимата города Астаны, ед.
|
437,25
|
437,25
|
437,25
|
||
|
2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
|
290
|
290
|
290
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
023
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
||
|
Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Содержание коммунального государственного учреждения «Кризисный центр «Үміт» акимата города Астаны, ед.
|
42
|
42
|
42
|
||
|
2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
|
70
|
70
|
70
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
030
|
Обеспечение деятельности Центров занятости населения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
||
|
Содержание коммунального государственного учреждения «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны» (шт.ед.)
|
133
|
133
|
133
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
|
85
|
85
|
85
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Приобретение основных средств, в том числе:
|
981
|
-
|
-
|
||
|
Закуп активов (ед.)
|
981
|
-
|
-
|
||
|
Капитальный ремонт здания (ед.)
|
1
|
-
|
-
|
||
|
Количество разработанных ПСД для проведения капитального ремонта (ед)
|
1
|
-
|
-
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года
|
100
|
100
|
100
|
||
|
034
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц «D» и «E» (чел.)
|
23 459
|
21 113
|
19 001
|
||
|
2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)
|
0
|
14 171
|
14 171
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц «D», «E» и безработных в пределах предусмотренных средств, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
045
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:
|
2 827
|
1 081
|
1 081
|
||
|
количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):
|
2 545
|
799
|
799
|
||
|
количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):
|
113
|
113
|
113
|
||
|
количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):
|
169
|
169
|
169
|
||
|
2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)
|
240
|
240
|
240
|
||
|
3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)
|
70
|
12
|
12
|
||
|
4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы «Инватакси» (ед.)
|
134
|
134
|
134
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %
|
70
|
70
|
70
|
||
|
2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно
|
80
|
80
|
80
|
||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
|
36
|
36
|
36
|
||
|
2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
|
11
|
11
|
11
|
||
|
3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)
|
11
|
11
|
11
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно
|
80
|
80
|
80
|
||
|
064
|
Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
||
|
Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)
|
6 980
|
7 005
|
7 005
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
|
85
|
85
|
85
|
||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)
|
390
|
390
|
390
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента
|
100
|
100
|
100
|
||
|
334
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства
|
||||
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %
|
4 850,5
3 399,6
781,9
|
5 171,1
4 272,7
1 068,2
|
5 707,2
5 268,6
1 422,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США
|
1 175
|
1 188
|
1 199
|
||
|
015
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
62,2
|
62,5
|
62,6
|
||
|
Доля среднего бизнеса в ВВП, %
|
16,7
|
19,7
|
20,6
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Создание новых рабочих мест:
|
22
|
92
|
92
|
||
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы «Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства», ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета
|
897
|
897
|
897
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Создание новых рабочих мест:
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
||
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы «Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства», за счет средств местного бюджета
|
80
|
80
|
80
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Создание новых рабочих мест:
|
80
|
80
|
80
|
||
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)
|
1350
729
|
1420
781
|
1490
912
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество заказов такси – 90 тыс. единиц
|
90 000
|
90 000
|
90 000
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
335
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
|
||||
|
003
|
«Развитие транспортной инфраструктуры»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)
|
7,6
|
7,2
|
6,4
|
||
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)
|
30
|
6
|
6
|
||
|
Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
||
|
Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
||
|
010
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)
|
110
|
97
|
97
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля населения, использующего общественный транспорт, в %
|
54
|
54
|
54
|
||
|
011
|
«Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)
|
105
|
105
|
105
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение безопасности дорожного движения, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)
|
700
|
700
|
700
|
||
|
Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)
|
1 100
|
1 100
|
1 100
|
||
|
Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)
|
790
|
800
|
810
|
||
|
Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)
|
3
|
3
|
3
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения, в %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
336
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования
|
||||
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
23
59,2
|
26
61,0
|
29
62,8
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 28,7 км
|
28,7
|
28,7
|
28,7
|
||
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР
|
1
|
||||
|
Количество объектов, по которым ведутся СМР
|
2
|
1
|
2
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы
|
1
|
||||
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
1
|
1
|
|||
|
016
|
Создание «Зеленого пояса»
|
||||
|
Целевой индикатор::
|
|||||
|
Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га
|
11,5 тыс.га
|
11,5 тыс.га
|
11,5 тыс.га
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Астаны
|
|||||
|
количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15-20 шт. срезанных ветвей
|
130 744 шт.
|
130 744 шт.
|
130 744 шт.
|
||
|
площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1
|
640 га
|
640 га
|
640 га
|
||
|
Защита лесов от порубок, повреждений и возгораний
|
83 500
Чел-час
|
83 500
Чел-час
|
83 500
Чел-час
|
||
|
Культивация почвы в междурядьях
|
15 483 км
|
15 483 км
|
15 483 км
|
||
|
Выкашивание сорной травы моторной косилкой с обеих сторон конной тропы
|
32 635м3
118 800м2
|
32 635м3
118 800м2
|
32 635м3
118 800м2
|
||
|
объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)
|
336 маш-час
|
336 маш-час
|
336 маш-час
|
||
|
Содержание птиц отряда курообразных в условиях «зеленого пояса» города Астаны
|
1
|
1
|
1
|
||
|
- предоставление услуги
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Услуги по научным исследованиям в области охраны, защиты, восстановления зеленых насаждений санитарно-защитной зеленой зоны ( летний период)
|
1 услуга
|
1 услуга
|
1 услуга
|
||
|
- предоставление услуги
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Услуги по установке систем раннего обнаружения пожаров для зеленого пояса г.Астаны
|
1 услуга
|
1 услуга
|
1 услуга
|
||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват сельскохозяйственных и домашних животных вакцинацией и диагностикой особо опасных заболеваний согласно утвержденному Плану ветеринарных мероприятий профилактики и диагностики особо опасных болезней животных на текущий год, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество манипуляций для домашних и
сельскохозяйственных животных, охватываемых
вакцинацией
|
42 534
|
42 534
|
42 534
|
||
|
Количество манипуляций для сельскохозяйственных
животных, охватываемых диагностическим
исследованием заболеваний животных
|
3 872
|
3 872
|
3 872
|
||
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество объектов, по которым ведутся СМР
|
13
|
5
|
3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
6
|
1
|
1
|
||
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение рассмотрения поступивших обращений физических и юридических лиц в течение года по вопросам отлова бродячих животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Количество отловленных животных
|
7 333
|
2 117
|
2 117
|
||
|
Количество сбора трупов безнадзорных и бродячих
животных
|
92
|
12
|
12
|
||
|
Количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных
|
2 364
|
549
|
549
|
||
|
031
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам отлова бродячих животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество содержащихся животных
|
2 997
|
1 748
|
1 748
|
||
|
065
|
«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Уплотнение зелеными насаждениями на территории «Зеленого пояса» и проведение уходных работ
|
1261,43 га
|
828,57 га
|
486,46
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения
|
50 054 шт.
|
||||
|
Закуп удобрения
|
2 502,75 л
|
||||
|
Проведение работ по культивации почвы –
5 очередь
|
2 621,52 км
|
||||
|
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь
|
394 097 м2
|
||||
|
Проведение работ по культивации почвы –
6 очередь
|
4 804,71 км
|
4 804,71 км
|
2 200,14 км
|
||
|
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь
|
1 140 105 м2
|
773 235 м2
|
366 870 м2
|
||
|
339
|
Управление общественного здравоохранения
|
||||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.
|
3 525
|
3 620
|
3 654
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.
|
85
|
85
|
85
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"
|
0
|
0
|
0
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %
|
32
|
34
|
36
|
||
|
1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)
|
200 444
|
200 444
|
200 444
|
||
|
2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)
|
900
|
900
|
900
|
||
|
3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)
|
800
|
800
|
800
|
||
|
4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)
|
900
|
900
|
900
|
||
|
5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)
|
280
|
280
|
280
|
||
|
6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %
|
95
|
95
|
95
|
||
|
2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
||
|
3) Удельный вес случаев туберкулёза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %
|
10
|
10
|
10
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.
|
65 544
|
65 544
|
65 544
|
||
|
2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.
|
240
|
441
|
240
|
||
|
3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.
|
62 136
|
67 162
|
72 775
|
||
|
4) Проекты НПО, ед.
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%
|
0,44
|
0,47
|
0,49
|
||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
|
9
|
9
|
9
|
||
|
2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
|
6
|
6
|
6
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
017
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)
|
55
|
-
|
-
|
||
|
2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
|
35
|
35
|
35
|
||
|
3) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
|
20
|
||||
|
4) Количество приобретенного медицинской техники в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
|
5
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %
|
9,2
|
||||
|
2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %
|
19,4
|
17,7
|
16,0
|
||
|
3) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2026 году, %
|
0,0
|
||||
|
4) выплата по финансовому лизингу за приобретенную медицинскую технику в 2026 году, %
|
26,8
|
||||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)
|
109
|
99
|
99
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество вакцин, из них:
|
|||||
|
- доза
|
593 044
|
669 374
|
669 374
|
||
|
- миллилитр
|
47
|
47
|
47
|
||
|
- литр
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
||
|
2) Количество шприцев (шт.)
|
290 500
|
351 500
|
351 500
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %
|
95
|
95
|
95
|
||
|
029
|
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)
|
3
|
3
|
3
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)
|
436
|
-
|
-
|
||
|
Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)
|
6
|
1
|
1
|
||
|
Количество приобретённого оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)
|
396
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %
|
95,5
|
95,5
|
95,5
|
||
|
2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
|
67,52
|
67,4
|
66,23
|
||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией
|
5
|
5
|
5
|
||
|
2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
|
1
|
1
|
1
|
||
|
3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны
|
3 247
|
3 247
|
3 247
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)
|
14 063
|
14 063
|
14 063
|
||
|
2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)
|
3 017
|
2 934
|
2 934
|
||
|
2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)
|
29 000
|
29 000
|
29 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Общий контингент учащихся, чел.
|
1 164
|
1 200
|
1 223
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)
|
600
|
600
|
600
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
344
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
|
||||
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы «Адресный регистр», подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.
|
73 655
|
73 655
|
73 655
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
||
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.
|
2 091,0
|
2 114,0
|
2 219,7
|
||
|
346
|
Управление по развитию языков и архивного дела
|
||||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %
|
82
|
82,5
|
83
|
||
|
1) Содержание КГУ «Руханият» акимата города Астаны (шт.ед.)
|
20
|
20
|
20
|
||
|
2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)
|
3 000
|
1 500
|
1 500
|
||
|
3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)
|
200
|
110
|
110
|
||
|
4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)
|
28
|
32
|
32
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Содержание ГУ «Государственный архив города Астаны» (шт.ед.);
|
70
|
70
|
70
|
||
|
2) Объем документов постоянного хранения (ед.)
|
224 000
|
250 000
|
270 000
|
||
|
3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)
|
5 783 607
|
6 333 607
|
7 353 607
|
||
|
4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)
|
830 000
|
850 000
|
870 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
356
|
Управление финансов
|
||||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц
|
530 224
|
530 224
|
530 224
|
||
|
360
|
Управление образования
|
||||
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.
|
257 245
|
285 000
|
316 000
|
||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.
|
61
|
61
|
61
|
||
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.
|
1 362
|
1 382
|
1 402
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.
|
30
|
30
|
30
|
||
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.
|
3 035
|
3 200
|
3 200
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.
|
90
|
90
|
90
|
||
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество приобретённых учебников и учебно-методических комплексов.
|
543 224
|
543 224
|
543 224
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.
|
65 121
|
72 000
|
72 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.
|
27
|
27
|
27
|
||
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
|
200
|
210
|
220
|
||
|
Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
|
183 000
|
193 000
|
204 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.
|
13,3
|
13,3
|
13,3
|
||
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.
|
12 432
|
13 000
|
13 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
|
4 560
|
4 600
|
4 600
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).
|
172
|
172
|
172
|
||
|
Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).
|
68
|
68
|
68
|
||
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в «SOS – Детской деревне Астана».
|
69
|
69
|
69
|
||
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.
|
68
|
68
|
68
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.
|
18,3
|
18,3
|
18,3
|
||
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):
|
1 867
|
1 867
|
1 867
|
||
|
В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
|
1 208
|
1 208
|
1 208
|
||
|
В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
|
659
|
659
|
659
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).
|
755
|
771
|
771
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу
|
26 000
|
27 000
|
28 000
|
||
|
Среднегодовой контингент получателей стипендий
|
20 000
|
21 000
|
22 000
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.
|
66,9
|
67,1
|
67,1
|
||
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
36
|
36
|
36
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
029
|
Методическая работа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением
|
757
|
800
|
800
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением
|
100
|
100
|
100
|
||
|
034
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением
|
67 506
|
67 806
|
68 106
|
||
|
Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения
|
340
|
350
|
340
|
||
|
Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения
|
399
|
399
|
399
|
||
|
Количество инклюзивных детей
|
1 555
|
1 555
|
1 555
|
||
|
Количество коррекционных детей
|
514
|
514
|
514
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет
|
96,2
|
99,0
|
100
|
||
|
040
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.
|
116
|
133
|
145
|
||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %
|
99
|
99
|
99
|
||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу
|
65
|
65
|
65
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %
|
99
|
99
|
99
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования
|
2 000
|
2 200
|
2 500
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %
|
85
|
85
|
85
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.
|
170
|
170
|
170
|
||
|
Приобретение зданий, единиц
|
1
|
||||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.
|
96
|
97
|
97
|
||
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.
|
99
|
99
|
99
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля организаций образования, оснащённых материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.
|
65
|
65
|
65
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.
|
24000
938
|
24000
938
|
24000
938
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
361
|
Управление культуры
|
||||
|
004
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек
|
723 500
|
724 500
|
725 500
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц
|
114
|
115
|
116
|
||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество посетителей, человек
|
64 790
|
65 600
|
66 310
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц
|
110
|
121
|
132
|
||
|
Количество выставок, лекций, единиц
|
10 280
|
10 354
|
10 435
|
||
|
количество экскурсий и фильмов, единиц
|
3 500
|
3 570
|
3 635
|
||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек
|
808 153
|
809 634
|
812 587
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц
|
31
|
31
|
31
|
||
|
Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц
|
1 625 1 517
|
1 635 1 526
|
1 640 1 530
|
||
|
Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц
|
14
|
16
|
16
|
||
|
Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц
|
154
|
156
|
158
|
||
|
Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц
|
227
|
227
|
230
|
||
|
Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц
|
90
|
93
|
95
|
||
|
009
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Число посетителей библиотек, человек
|
91 000
|
92 000
|
93 000
|
||
|
Число посетителей мероприятий, человек
|
903 000
|
904 000
|
905 000
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц
|
5 500
|
6 500
|
6 700
|
||
|
Количество функционируемых библиотек, единиц
|
25
|
25
|
25
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение подведомственных учреждений и организаций материально-технической базы, в единиц
|
3
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Укомплектование материально-технической базы
|
2
|
||||
|
Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания
|
1
|
||||
|
Ремонтно-реставрационные работы памятников
|
1
|
||||
|
Разработка проектно-сметной документаций – для проведения капитального ремонта здания
|
1
|
||||
|
362
|
Управление внутренней политики
|
||||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)
|
811 676
|
773 676
|
773 676
|
||
|
2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)
|
3 840 944
|
2 400 000
|
2 400 000
|
||
|
3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)
|
1 189
|
500
|
500
|
||
|
4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)
|
148
|
103
|
103
|
||
|
5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)
|
38 111
|
38 111
|
38 111
|
||
|
6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ «Служба коммуникаций города Астаны» с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)
|
36
|
36
|
36
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой
|
60
|
60
|
60
|
||
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Штатная численность (шт. ед.)
|
60
|
60
|
60
|
||
|
2) Количество проводимых мероприятий (ед.)
|
23
|
22
|
22
|
||
|
3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.
|
82,5
|
80
|
80
|
||
|
369
|
Управление по делам религий
|
||||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);
|
1 025
|
914
|
914
|
||
|
2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);
|
2 577
|
2423
|
2423
|
||
|
3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);
|
554
|
554
|
554
|
||
|
4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);
|
649
|
649
|
649
|
||
|
5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);
|
337
|
285
|
300
|
||
|
6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);
|
360
|
300
|
300
|
||
|
7) Проведение социологических исследований (услуга)
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
373
|
Управление строительства города Астана
|
||||
|
004
|
«Развитие объектов органов внутренних дел»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
2
|
||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
2
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
||||
|
012
|
«Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
7
|
3
|
2
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
3
|
3
|
|||
|
013
|
«Развитие благоустройства города»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
|
8
|
1
|
1
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
7
|
||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
||||
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
|||||
|
015
|
«Развитие объектов спорта»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
1
|
1
|
|||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
|||||
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
43
|
10
|
3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
23
|
8
|
2
|
||
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
15
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
7
|
1
|
|||
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
18
|
||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
12
|
7
|
3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
10
|
3
|
3
|
||
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
4
|
1
|
1
|
||
|
Конечный результаты:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
||||
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
|||||
|
Конечный результаты:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
|
|||||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
6
|
||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
2
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
6
|
||||
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
1
|
||||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
||||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
9
|
||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
5
|
1
|
1
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
3
|
||||
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
2
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
||||
|
098
|
«Приобретение жилья коммунального жилищного фонда»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.
|
218
|
241
|
228
|
||
|
376
|
Управление по защите прав детей
|
||||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество приобретенных единиц материально-технического оснащения для организаций по защите прав детей, единиц
|
381
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля организаций по защите прав детей, обеспеченных необходимым материально-техническим оснащением, %.
|
100
|
||||
|
069
|
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество детей из категорий, определенных законодательством в области защиты прав детей, единиц
|
1 700
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля детей из категорий, определенных законодательством, охваченных мерами индивидуальной профилактики в области защиты прав детей, %.
|
95
|
||||
|
377
|
Управление по вопросам молодежной политики
|
||||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
1) Содержание МРЦ КГУ «Астана жастары» (шт. ед.)
|
25
|
25
|
25
|
||
|
2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);
|
4
|
3
|
3
|
||
|
3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);
|
11
|
4
|
4
|
||
|
4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).
|
1
|
1
|
1
|
||
|
5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта «JolTap» (чел.)
|
8 004
|
8 004
|
8 004
|
||
|
6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта «Жасыл Ел» на летний период (чел.)
|
5 200
|
5 200
|
5 200
|
||
|
7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %
|
9,4
|
9,2
|
8,8
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %
|
77,9
|
77,9
|
77,9
|
||
|
381
|
Управление физической культуры и спорта
|
||||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны
|
53
|
29
|
29
|
||
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц
|
400
|
450
|
500
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Выполнение и подтверждение спортивных званий:
|
|||||
|
Мастер спорта
|
245
|
125
|
130
|
||
|
Мастер спорта международного класса
|
85
|
24
|
30
|
||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %
|
33
|
35
|
37
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР
|
8 800
|
8 850
|
8 900
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;
|
8
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования
|
245
|
||||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены «Тарлан», в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов
|
2
|
2
|
2
|
||
|
383
|
Управление жилья и жилищной инспекции
|
||||
|
004
|
«Снос аварийного и ветхого жилья»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват сноса домов, в %
|
100
|
||||
|
Компенсация нежилых помещений, в %
|
100
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Возмещение денежных средств собственникам за нежилые помещения, в единицах
|
3
|
||||
|
Снос аварийных домов, в количестве единиц
|
9
|
||||
|
006
|
«Организация сохранения государственного жилищного фонда»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Содержание аппарата КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
|
209,4
|
185,7
|
185,7
|
||
|
Содержание аппарата КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
|
65
|
65
|
65
|
||
|
Проведение текущего ремонта квартир, единиц
|
285
|
285
|
285
|
||
|
Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия, теплоэнергия) квартир, переданных в рамках программы «Сноса аварийного жилья», услуга
|
1
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
||
|
Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
||
|
Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
012
|
«Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления жилищных займов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%
|
190
|
90
|
90
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
013
|
«Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц
|
25
|
25
|
25
|
||
|
014
|
014 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.
|
115,1
|
101,1
|
101,1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.
|
182
|
130
|
130
|
||
|
017
|
«Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья, в единицах
|
900
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
создание комфортной среды проживания жителей аварийных домов, %
|
100
|
||||
|
054
|
«Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество получателей, имеющие право на данную выплату
|
1 262
|
1 262
|
1 262
|
||
|
Конечные результаты
|
|||||
|
Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
055
|
«Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват проведения капитального ремонта фасада МЖД, в %
|
100
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество объектов, включенных в программу «Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика, в единицах
|
4
|
||||
|
068
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц
|
433
|
333
|
333
|
||
|
Конечные результаты
|
|||||
|
Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
517
|
Управление коммунального хозяйства
|
||||
|
006
|
Функционирование систем водоснабжения и водоотведения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват населения очисткой сточных вод,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
8
|
3
|
3
|
||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
7
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
5
|
7
|
4
|
||
|
008
|
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
7
|
2
|
2
|
||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
4
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество веденых в эксплуатацию проектов
|
3
|
0
|
2
|
||
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
6
|
1
|
1
|
||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
8
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество веденых в эксплуатацию проектов
|
3
|
4
|
|||
|
019
|
Строительство национального пантеона
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
|
0
|
||||
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
1
|
||||
|
Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км
|
3,03
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Реконструкция и акт ввода
|
1
|
||||
|
052
|
'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
1
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество веденых в эксплуатацию проектов
|
1
|
||||
|
518
|
Управление энергетики
|
||||
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение износа электрических сетей, в %
|
32,77
|
32,05
|
31,35
|
||
|
Снижение износа сетей теплоснабжения, в %
|
53,4
|
53
|
52,6
|
||
|
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
|
11
|
4
|
6
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество введенных в эксплуатацию проектов
|
5
|
5
|
6
|
||
|
029
|
Развитие газотранспортной системы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень газификации населения, в %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
|
1
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Количество введенных в эксплуатацию проектов
|
5
|
3
|
3
|
||
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
|
6
|
2
|
2
|
||
|
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
|
5
|
4
|
4
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов
|
2
|
5
|
4
|
||
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %
|
91
|
110
|
125
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Приобретение газа на выделяемые субсидии
|
535 412 тыс. м3
|
569 636 тыс. м3
|
599 266 тыс. м3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.