О бюджете села Милютинка Житикаринского района на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Милютинка на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год, в следующих объемах:
1) доходы – 33 159,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 505,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 654,0 тысячи тенге;
2) затраты – 33 374,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -215,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 215,5 тысяч тенге.
2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села Милютинка на 2026 год, предусмотрен в сумме 30 753,0 тысячи тенге.
3. Учесть, что объем бюджетных изъятий из бюджета села Милютинка в районный бюджет на 2026 год составляет 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете села Милютинка на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета, в том числе на:
1) обеспечение функционирования автомобильных дорог села Милютинка.
5. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Милютинка, не подлежащих секвестру не установлен.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата
Н. Уразалинов
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 351
Бюджет села Милютинка Житикаринского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
33159,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1505,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
756,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
756,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
744,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
44,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
700,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
31654,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31654,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31654,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
33374,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31496,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31496,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31496,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31327,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
169,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
939,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
939,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
939,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
740,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
199,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
901,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
901,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
901,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
901,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
37,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
37,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
37,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-215,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
215,5
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 351
Бюджет села Милютинка Житикаринского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
33515,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2245,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
796,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
796,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1444,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
44,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1360,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
31270,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31270,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31270,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
33515,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31573,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31573,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31573,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31573,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
987,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
987,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
987,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
784,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
203,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
955,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
955,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
955,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
955,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 351
Бюджет села Милютинка Житикаринского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
116388,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2380,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
835,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
835,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1539,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
44,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
45,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1450,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
114008,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
114008,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
114008,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
116388,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31830,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31830,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31830,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31830,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1046,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1046,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1046,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
831,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
215,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
83512,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
83512,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83512,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1012,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
82500,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.