О бюджете села Забеловка Житикаринского района на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Забеловка на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год, в следующих объемах:
1) доходы – 34 407,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 015,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 392,0 тысячи тенге;
2) затраты – 35 290,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -883,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 883,2 тысячи тенге.
2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села Забеловка на 2026 год, предусмотрен в сумме 25 802,0 тысячи тенге.
3. Учесть, что объем бюджетных изъятий из бюджета села Забеловка в районный бюджет на 2026 год составляет 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете села Забеловка на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета, в том числе на:
1) обеспечение функционирования автомобильных дорог села Забеловка.
5. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Забеловка, не подлежащих секвестру не установлен.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата
Н. Уразалинов
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 350
Бюджет села Забеловка Житикаринского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
34407,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7015,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4352,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4352,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2615,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
65,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2550,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
48,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
48,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
27392,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27392,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27392,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
35290,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30557,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30557,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30557,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30557,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3129,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3129,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3129,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2680,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
449,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1590,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1590,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1590,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1590,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
14,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
14,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-883,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
883,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 350
Бюджет села Забеловка Житикаринского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
34972,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7685,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4562,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4562,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3073,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
65,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
120,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2888,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
27287,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27287,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27287,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
34972,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30467,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30467,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30467,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30467,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2820,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2820,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2344,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
476,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1685,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1685,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1685,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1685,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 350
Бюджет села Забеловка Житикаринского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
154726,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
8060,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4776,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4776,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3230,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
65,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
130,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3035,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
146666,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
146666,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
146666,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
154726,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30750,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30750,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30750,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2990,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2990,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2990,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2485,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
505,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
120986,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
120986,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120986,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1786,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
119200,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.