О бюджета Урджарского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы
В соответствии со статъей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 644 269,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 413 965,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 417,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 229 887,1 тысяч тенге;
2) затраты – 645 195,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге; в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -926,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -926,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 926,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 926,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Урджарского районного маслихата
А. Омаров
Приложение 1
к решению Урджарского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 31-641/VIII
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
644 269,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
413 965,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
269 747,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
269 747,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
141 642,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 395,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 250,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
117 945,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
19 052,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 576,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 978,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
598,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
417,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
417,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
417,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
229 887,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
229 887,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
645 195,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
104 551,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
104 551,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 551,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 921,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
630,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
204 080,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
204 080,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
204 080,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
67 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
121 080,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
2 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
198 564,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
198 564,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
198 564,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
198 564,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
136 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
136 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
136 000,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
136 000,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-926,0
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
-926,0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
926,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
926,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
926,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
926,0
|
Приложение 2 к решению
Урджарского районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№31-641/VIII
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
453 785,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
453 355,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
299 420,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
299 420,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
151 203,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 463,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 201,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
126 153,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
20 386,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 732,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 116,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
616,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
430,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
430,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
430,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
453 785,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
109 685,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
109 685,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 685,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 685,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
140 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
140 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140 000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
60 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
17 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
63 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 100,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
2 100,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 100,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 100,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
42 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
42 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
42 000,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
160 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
160 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
160 000,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
160 000,0
|
|
|
|
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Урджарского районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№31-641/VIII
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2028 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
497 255,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
496 804,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
332 355,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
332 355,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
161 537,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 529,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 261,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
134 934,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
21 813,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 912,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 265,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
647,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
451,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
451,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
451,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
497 255,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
118 055,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 055,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 055,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 055,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
147 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
147 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147 000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
63 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
66 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 200,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
2 200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 200,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 200,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
50 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
50 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
180 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
180 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 000,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
180 000,0
|
|
|
|
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.