О бюджете Новобратского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Новобратского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40848,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8460,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 32388,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42848,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2000,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Новобратского сельского округа на 2026 год субвенцию, передаваемую из районного бюджета в сумме 32388,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Буландынского районного маслихата
Н. Сексенов
к решению Буландынского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-37/11
Бюджет Новобратского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма тысяч
тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40 848,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 460,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 412,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 412,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 048,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
60,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 320,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
620,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 388,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 388,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 388,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42848,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37411,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37411,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37411,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3437,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3437,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1670,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
767,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1000,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2000,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2000,0
|
к решению Буландынского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-37/11
Бюджет Новобратского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40 848,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 682,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 500,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 182,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
62,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 440,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
630,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 166,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 166,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 166,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40848,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37411,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37411,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37411,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1937,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1937,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
670,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
767,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
500,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
к решению Буландынского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-37/11
Бюджет Новобратского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40 848,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 916,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 600,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 600,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 316,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
64,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
52,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 560,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
640,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 932,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 932,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 932,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40848,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37411,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37411,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37411,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1937,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1937,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
670,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
767,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
500,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.