О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 340,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 901,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 186,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 253,0 тысячи тенге;
2) затраты – 39 390,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2050,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2050,0 тысяч тенге
2. Учесть, что в бюджете села Бауманское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 28 976,0 тысяч тенге.
3. Бюджетные изъятия из бюджета села Бауманское в районный бюджет не предусмотрены.
4. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Бауманское, не подлежащих секвестру не установлен.
5. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 426 424,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25 161,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 401 263,4 тысячи тенге;
2) затраты – 426 964,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -540,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 540,1 тысяч тенге
6. Учесть, что в бюджете Ершовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 24 231,0 тысяча тенге.
7. Бюджетные изъятия из бюджета Ершовского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
8. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ершовского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
9. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 583,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 780,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 803,5 тысячи тенге;
2) затраты – 39 583,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
10. Учесть, что в бюджете Кировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 34 201,0 тысяча тенге.
11. Бюджетные изъятия из бюджета Кировского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
12. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Кировского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
13. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 214,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17 345,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 260,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 353,4 тысячи тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 255,0 тысяч тенге;
2) затраты – 53 214,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
14. Учесть, что в бюджете Новопокровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 29 652,0 тысячи тенге.
15. Бюджетные изъятия из бюджета Новопокровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
16. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Новопокровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
17. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 521,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 946,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 575,6 тысяч тенге;
2) затраты – 41 521,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
18. Учесть, что в бюджете сельского округа Обаған предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 31 184,0 тысячи тенге.
19. Бюджетные изъятия из бюджета сельского округа Обаған в районный бюджет не предусмотрены.
20. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете сельского округа Обаған, не подлежащих секвестру не установлен.
21. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 498,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 920,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 578,7 тысяч тенге;
2) затраты – 75 498,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
22. Учесть, что в бюджете Пресногорьковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 45 061,0 тысяча тенге.
23. Бюджетные изъятия из бюджета Пресногорьковского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
24. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Пресногорьковского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
25. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 474,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 308,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 166,7 тысяч тенге;
2) затраты – 45 474,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
26. Учесть, что в бюджете Ряжского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 26 242,0 тысячи тенге.
27. Бюджетные изъятия из бюджета Ряжского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
28. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ряжского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
29. Утвердить бюджет села Сатай на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 451,4 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 104,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 347,4 тысяч тенге;
2) затраты – 40 451,4 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
30. Учесть, что в бюджете села Сатай предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 27 646,0 тысяч тенге.
31. Бюджетные изъятия из бюджета села Сатай в районный бюджет не предусмотрены.
32. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Сатай, не подлежащих секвестру не установлен.
33. Утвердить бюджет села Троебратское на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 242 248,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 280,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 228 968,9 тысяч тенге;
2) затраты – 242 248,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
34. Учесть, что в бюджете села Троебратское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 44 242,0 тысячи тенге.
35. Бюджетные изъятия из бюджета села Троебратское в районный бюджет не предусмотрены.
36. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Троебратское, не подлежащих секвестру не установлен.
37. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 725,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 30 365,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22 260,9 тысячи тенге;
2) затраты – 53 610,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -885,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 885,0 тысяч тенге
38. Учесть, что в бюджете Федоровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 18 870,0 тысяч тенге.
39. Бюджетные изъятия из бюджета Федоровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
40. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Федоровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
41. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 297565,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 133 589,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 50,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 163 926,0 тысяч тенге;
2) затраты – 302 264,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4699,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4699,0 тысяч тенге
42. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 6 755,0 тысяч тенге.
43. Бюджетные изъятия из бюджета Узункольского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
44. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Узункольского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
45. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Узункольского районного маслихата
Н. Булатов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
_______________ А. Лагушина
«29» декабря 2025 года
Приложение 1
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Бауманское на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37340,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5901,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3048,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3048,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2799,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
17,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
910,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1752,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
186,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
186,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
186,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31253,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31253,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31253,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39390,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32290,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32290,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32290,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32290,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3726,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3726,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3726,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2805,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
921,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3374,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3374,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3374,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3374,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2050,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2050,0
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Бауманское на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37900,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6364,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5200,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1110,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
17,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
973,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
186,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
186,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
186,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31350,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31350,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31350,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37900,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32511,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32511,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32511,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32511,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3367,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3367,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3367,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2974,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
393,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2022,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2022,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2022,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2022,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Бауманское на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38625,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6833,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5600,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1179,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
17,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1042,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
186,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
186,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
186,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31606,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31606,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31606,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38625,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32912,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32912,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32912,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32912,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3569,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3569,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3569,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3152,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
417,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2144,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2144,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2144,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2144,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Ершовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
426424,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
25161,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
15368,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15368,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9288,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
326,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4820,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4132,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
505,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
401263,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
401263,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
401263,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
426964,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42784,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42784,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42784,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42784,5
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5152,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5152,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5152,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4246,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
906,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
379028,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
379028,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
379028,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5840,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
373188,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-540,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
540,1
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Ершовского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
54291,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
26866,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20865,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20865,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5496,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
326,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5160,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
505,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27425,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27425,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27425,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54291,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42640,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42640,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42640,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42640,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5460,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5460,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5460,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
960,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6191,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6191,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6191,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6191,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Ершовского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55618,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28701,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
22325,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22325,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5871,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
326,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5535,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
505,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26917,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26917,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26917,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55618,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43267,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43267,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43267,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43267,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5788,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5788,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5788,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4770,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1018,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6563,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6563,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6563,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6563,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Кировского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39583,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2780,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1237,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1237,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1473,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
135,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
920,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
393,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
70,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
70,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36803,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36803,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36803,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39583,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32634,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32634,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32634,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32634,5
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4025,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4025,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4025,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3692,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
333,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2924,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2924,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2924,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2264,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
660,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Кировского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39189,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2960,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1745,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1745,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1145,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
135,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
985,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
70,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
70,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36229,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36229,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36229,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39189,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32490,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32490,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32490,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32490,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4267,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4267,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4267,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3914,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
353,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2432,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2432,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2432,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Кировского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39987,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3155,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1870,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1870,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1215,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
135,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1055,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
70,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
70,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36832,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36832,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36832,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39987,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32887,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32887,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32887,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32887,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4522,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4522,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4522,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4148,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
374,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2578,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2578,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2578,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2578,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
53214,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
17345,6
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11381,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11381,6
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5934,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
177,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4515,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1210,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
260,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
260,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
260,0
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
353,4
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
353,4
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
353,4
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35255,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35255,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35255,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53214,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38296,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38296,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38296,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38296,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5216,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5216,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5216,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4403,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
813,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9702,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9702,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9702,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9702,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 11
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
52211,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
18921,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
13850,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13850,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5041,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
177,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4832,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
278,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
278,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
278,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33012,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33012,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33012,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52211,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39427,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39427,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39427,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39427,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6589,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6589,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6589,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5727,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
862,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6195,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6195,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6195,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6195,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
53361,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
20231,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
14820,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14820,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5381,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
177,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5172,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
298,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
298,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
298,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32832,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32832,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32832,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53361,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39810,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39810,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39810,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39810,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6984,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6984,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6984,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6071,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
913,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6567,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6567,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6567,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6567,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет сельского округа Обаған на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
41521,6
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6946,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3509,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3509,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3429,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
207,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1136,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2076,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34575,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34575,6
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34575,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
41521,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33121,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33121,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33121,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33121,6
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5594,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5594,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5594,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5046,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
548,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2806,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2806,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2806,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2806,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 14
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет сельского округа Обаған на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
42462,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7416,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5975,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5975,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1433,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
207,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1216,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35046,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35046,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35046,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42462,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32907,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32907,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32907,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32907,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6559,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6559,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6559,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5978,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
581,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2996,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2996,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2996,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2996,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет сельского округа Обаған на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43342,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7920,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6395,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6395,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1517,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
207,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35422,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35422,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35422,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43342,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33198,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33198,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33198,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33198,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6969,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6969,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6969,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6353,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
616,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3175,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3175,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3175,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3175,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
75498,7
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
24920,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
17345,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17345,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7375,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
399,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6364,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50578,7
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50578,7
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50578,7
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
75498,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44036,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44036,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44036,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44036,7
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17307,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17307,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17307,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16133,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1174,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
13826,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13826,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13826,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13826,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
329,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
329,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
329,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
329,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 17
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
77697,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
26620,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
19200,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19200,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7220,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
399,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6809,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51077,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51077,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51077,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
77697,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44697,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44697,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44697,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44697,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18427,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18427,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18427,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17183,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1244,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14573,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14573,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14573,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14573,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
80343,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28443,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
20545,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20545,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7698,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
399,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7287,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51900,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51900,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51900,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
80343,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45362,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45362,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45362,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45362,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19533,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19533,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19533,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18214,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1319,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15448,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15448,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15448,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15448,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Ряжского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45474,7
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14308,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
9603,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9603,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4435,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
141,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1790,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2472,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
270,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31166,7
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31166,7
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31166,7
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45474,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37730,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37730,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37730,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37730,7
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2670,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2670,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2670,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1940,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
730,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5074,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5074,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5074,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4774,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
300,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 20
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Ряжского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44321,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15278,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
12920,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12920,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2088,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
141,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1915,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
270,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29043,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29043,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29043,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
44321,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37428,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37428,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37428,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37428,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2664,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2664,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2664,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2056,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
608,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4229,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4229,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4229,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4229,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Ряжского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45237,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16318,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
13825,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13825,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2223,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
141,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2050,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
270,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28919,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28919,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28919,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45237,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37929,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37929,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37929,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37929,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2825,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2825,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2825,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2180,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
645,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4483,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4483,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4483,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4483,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Сатай на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40451,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9104,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
5148,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5148,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3633,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
68,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2377,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1097,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
323,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
323,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31347,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31347,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31347,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40451,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33837,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33837,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33837,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33837,9
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3708,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3708,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3708,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3336,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
372,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2779,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2779,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2779,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2779,3
|
|||
|
13
|
Прочие
|
126,2
|
|||
|
9
|
Прочие
|
126,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126,2
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
126,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 23
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Сатай на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
41911,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9709,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
6685,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6685,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2701,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
68,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2542,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
323,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
323,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32202,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32202,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32202,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
41911,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34847,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34847,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34847,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34847,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3930,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3930,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3930,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3536,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
394,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3134,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3134,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3134,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3134,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Сатай на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
42827,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10355,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
7155,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7155,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2877,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
68,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2718,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
323,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
323,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32472,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32472,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32472,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42827,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35340,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35340,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35340,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35340,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4166,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4166,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4166,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3748,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
418,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3321,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3321,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3321,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3321,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Троебратское на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
242248,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13280,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
8085,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8085,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5145,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
273,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
202,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4670,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
228968,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
228968,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
228968,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
242248,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40238,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40238,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40238,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40238,9
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25906,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25906,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25906,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14893,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11013,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
176104,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
176104,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176104,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6312,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
169792,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 26
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Троебратское на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
63724,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14175,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
8650,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8650,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5475,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
273,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
202,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49549,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49549,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49549,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
63724,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41230,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41230,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41230,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41230,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16860,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16860,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16860,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15786,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1074,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5634,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5634,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5634,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5634,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет села Троебратское на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
65513,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15130,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
9255,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9255,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5825,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
273,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
202,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5350,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50383,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50383,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50383,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
65513,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41670,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41670,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41670,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41670,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17871,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17871,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17871,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16733,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1138,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5972,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5972,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5972,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5972,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 28
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Федоровского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
52725,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
30365,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
24241,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24241,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5981,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
250,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4472,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1159,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
143,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
143,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
100,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
22260,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22260,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22260,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53610,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35379,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35379,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35379,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35379,9
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12920,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12920,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12920,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10835,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2085,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4941,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4941,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4941,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4941,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
370,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
370,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
370,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
370,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-885,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
885,0
|
Приложение 29
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Федоровского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
52828,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
32476,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
27200,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27200,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5133,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
250,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4783,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
143,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
143,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
100,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20252,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20252,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20252,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52828,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34643,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34643,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34643,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34643,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12842,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12842,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12842,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11485,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1357,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5343,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5343,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5343,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5343,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 30
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Федоровского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
54321,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
34698,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
29100,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
29100,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5455,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
250,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5105,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
143,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
143,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
100,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
19523,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19523,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19523,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54321,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35044,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35044,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35044,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35044,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13613,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13613,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13613,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12175,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1438,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5664,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5664,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5664,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5664,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 31
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Узункольского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
297565,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
133589,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
102512,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
102512,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
30987,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1115,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
798,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
28186,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
888,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
90,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
90,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
163926,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163926,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163926,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
302264,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65489,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65489,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65489,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65489,6
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
95481,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
95481,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95481,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19286,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
76195,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
140712,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
140712,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140712,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
140543,8
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
168,9
|
|||
|
13
|
Прочие
|
580,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
580,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
580,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
580,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4699,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4699,0
|
Приложение 32
к решению маслихата
от «29 »декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Узункольского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
196663,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
142803,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
110640,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
110640,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
32073,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1115,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
798,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
30160,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
90,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
90,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
53,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
53,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
53,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53807,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53807,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53807,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
196663,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64995,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64995,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64995,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64995,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47169,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47169,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47169,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20443,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26726,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
84499,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
84499,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84499,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
84499,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 33
к решению маслихата
от «29» декабря 2025 года
№ 207
Бюджет Узункольского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
196799,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
152657,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
118385,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
118385,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
34182,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1115,0
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
798,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
32269,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
90,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
90,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
57,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
57,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
57,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44085,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44085,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44085,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
196799,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65891,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65891,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65891,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65891,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
51697,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51697,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51697,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
21671,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30026,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
79211,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
79211,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79211,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
79211,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.