О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 89, с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 964 693 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 474 876 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 489 817 тысяч тенге;
2) затраты 975 227 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 10 534 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 10 534 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 10 534 тысячи тенге.
2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 107 290 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 34 421 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 72 869 тысяч тенге;
2) затраты 108 009 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 719 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 719 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 719 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 381 668 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 58 870 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 322 798 тысяч тенге;
2) затраты 382 167 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 499 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 499 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 499 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 75 616 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 33 660 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 41 956 тысяч тенге;
2) затраты 76 103 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 487 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 487 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 487 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 182 131 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 48 814 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 133 317 тысяч тенге;
2) затраты 185 764 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 633 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 633 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 633 тысячи тенге.
6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 142 072 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 244 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 126 828 тысяч тенге;
2) затраты 142 178 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 106 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 106 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 106 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 119 329 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 48 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 70 831 тысяча тенге;
2) затраты 121 086 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 757 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 757 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 757 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 63 733 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 472 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 49 261 тысяча тенге;
2) затраты 65 928 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 195 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 195 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 195 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 64 800 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 323 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 51 477 тысяч тенге;
2) затраты 64 802 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 тысячи тенге.
10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 58 665 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 24 116 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 24 549 тысяч тенге;
2) затраты 59 955 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 290 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 290 тысяч тенге.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию маслихата Коксуского района «По экономическому развитию района, местному бюджету, охраны природы и вопросам сельского хозяйства».
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата Коксуского района
Бейсенбай Ж.
Приложение 1 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
964 693
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
474 876
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
348 048
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
348 048
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
125 107
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 093
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 438
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
112 658
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 918
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 721
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 319
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
402
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
489 817
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
489 817
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
489 817
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
975 227
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
99 415
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99 350
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 350
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 750
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
435 806
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
435 806
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
438 806
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
62 820
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
359 986
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
167 938
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
167 938
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
167 938
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
167 938
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
272 068
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
272 068
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
272 068
|
||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
251 967
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
101
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
20000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10 534
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10 534
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 534
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
10 534
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 534
|
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
797 578
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
498 617
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
374 814
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
374 814
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
121 997
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 197
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 510
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
118 290
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 806
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 384
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
422
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
298 961
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
298 961
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
298 961
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
797 578
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
81 533
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 465
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 465
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 765
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
415 046
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
415 046
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415 046
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
51 856
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 450
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
353 740
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
13 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
13 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
287 999
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
287 999
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
287 999
|
||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
266 999
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
21 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
887 373
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
523 548
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
393 555
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
393 555
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
128 096
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 307
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 585
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
124 204
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 897
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 454
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
443
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
363 825
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
363 825
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
363 825
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
887 373
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
82 349
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 277
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 277
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 577
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
485 721
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
485 721
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
485 721
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
54 449
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 923
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
421 349
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
13 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
13 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
306 303
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
306 303
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
306 303
|
||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
284 253
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
22 050
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 4 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
107 290
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
34 421
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 819
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 819
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
21 488
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
367
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 717
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 356
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
114
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
114
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
72 869
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 869
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72 869
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
108 009
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 770
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 705
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 705
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 810
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
895
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 736
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 736
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 736
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
26 488
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 248
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 003
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 003
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 003
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-719
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
719
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
719
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
719
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
719
|
|||
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
81 605
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
36 141
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
24 382
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 382
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 688
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
385
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 253
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
71
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
71
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 464
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 464
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 464
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
81 605
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 582
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 514
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 514
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 814
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 273
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 273
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 273
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 450
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 723
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 250
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 250
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
83 325
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
37 950
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
25 601
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 601
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
12 274
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
405
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
53
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 816
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 375
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 375
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 375
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
83 325
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 175
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 103
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 103
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 403
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 137
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 137
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 137
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 923
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 205
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 009
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 513
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 513
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 7 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
381 668
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
58 870
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
27 288
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27 288
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
26 642
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
605
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
80
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
20 079
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 878
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 940
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 940
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
322 798
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
322 798
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
322 798
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
382 167
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
145 110
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
145 045
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
145 045
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 445
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
95 600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
216 052
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
216 052
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
216 052
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 610
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
198 942
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
11 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
11 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 005
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 005
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 005
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
10 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-499
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
499
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
499
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
499
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
499
|
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
81 944
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
61 813
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
34 824
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
34 824
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
21 802
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
635
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
84
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 083
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 187
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 187
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20 131
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20 131
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20 131
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
81 944
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 055
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 987
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 987
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 287
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 389
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 389
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 389
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 191
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 625
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 573
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
3 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 500
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 500
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 500
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
10 500
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
83 874
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
64 903
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
36 565
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
36 565
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
22 892
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
667
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
88
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 137
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 446
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 446
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
18 971
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 971
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 971
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
83 874
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 590
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 518
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 518
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 818
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 259
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 259
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 259
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 801
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 756
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 702
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
3 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
11 025
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
11 025
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 025
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
11 025
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 10 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
75 616
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 660
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 214
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 214
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
20 577
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
373
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
131
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 123
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 950
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
869
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
869
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41 956
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41 956
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41 956
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
76 103
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 966
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 901
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 901
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 301
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 634
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 634
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 634
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 684
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 950
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 003
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 003
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 003
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-487
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
487
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
487
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
487
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
487
|
Приложение 11 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
75 468
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
35 636
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
21 172
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 172
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 552
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
392
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
431
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 729
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
912
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
912
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 832
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 832
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 832
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
75 468
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 435
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 367
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 367
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 667
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 283
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 283
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 283
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 460
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 723
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 250
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 250
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 12 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
76 968
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
37 418
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
22 230
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 230
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
14 230
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
411
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
453
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 366
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
958
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
958
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 550
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 550
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 550
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
76 968
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 011
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 939
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 939
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 239
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 944
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 944
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 944
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 733
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 202
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 009
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 513
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 513
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 13 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
182 131
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 814
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
21 272
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 272
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
25 103
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
283
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
198
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
15 211
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 411
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 439
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 439
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
133 317
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
133 317
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
133 317
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
185 764
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 044
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 974
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 974
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 874
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 100
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
70
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
70
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
122 216
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
122 216
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
122 216
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
117 766
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 450
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 004
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 004
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 004
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 633
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 633
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 633
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 633
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Приложение 14 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
70 910
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
51 254
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
32 082
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
32 082
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16 476
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
297
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
208
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
15 971
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 696
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 696
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
19 656
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 656
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 656
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
70 910
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 867
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 799
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 799
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 099
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 293
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 293
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 293
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 620
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 573
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 250
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 250
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 15 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
72 211
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 816
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
33 685
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 685
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
17 300
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
312
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
218
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 770
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 831
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 831
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
18 395
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 395
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 395
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
72 211
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 443
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 371
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 371
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 671
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 755
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 755
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 755
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 851
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 202
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 702
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 513
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 513
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 16 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
142 072
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 244
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 044
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 044
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 682
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
165
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 547
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
952
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 518
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 518
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
126 828
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 828
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 828
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
142 178
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 818
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 753
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 753
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 153
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
95 355
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
95 355
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 355
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
84 405
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 950
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 005
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 005
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 005
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-106
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
106
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
106
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
106
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
106
|
Приложение 17 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
60 401
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 005
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 300
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 112
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
173
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
19
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 920
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 593
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 593
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44 396
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 396
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 396
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
60 401
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 863
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 795
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 795
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 095
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 388
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 388
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 388
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 565
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 723
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 150
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 150
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 18 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
61 692
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 806
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 715
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 715
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 417
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
182
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 215
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 674
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 674
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44 886
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 886
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 886
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
61 692
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 330
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 258
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 258
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 558
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 054
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 054
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 054
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 843
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 202
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 009
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 308
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 308
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 19 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
119 329
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 498
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
29 745
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
29 745
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
18 622
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
387
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
119
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 610
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 506
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
131
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
131
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70 831
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70 831
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
70 831
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
121 086
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 992
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 912
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 912
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 312
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
80
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
80
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
64 569
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
64 569
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 569
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
43 402
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
15 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 167
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
4 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
4 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 025
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 025
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 025
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
25
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 757
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 757
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 757
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 757
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 757
|
Приложение 20 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
215 325
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
50 921
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
40 250
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 250
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 621
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
406
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
125
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 090
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
164 404
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
164 404
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
164 404
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
215 325
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 328
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 260
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 260
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 560
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
159 247
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
159 247
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
159 247
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
154 574
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 573
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 250
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 250
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 250
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 21 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
69 181
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 467
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
42 263
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
42 263
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 151
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
426
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
131
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 594
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
53
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
53
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
15 714
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
15 714
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
15 714
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
69 181
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 874
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 802
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 802
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 102
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 294
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 294
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 294
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 387
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 205
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 702
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 513
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 513
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 513
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 22 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
63 733
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 472
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 925
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 925
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 015
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
39
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 296
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
672
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
532
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
532
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49 261
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 261
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 261
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
65 928
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 283
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 218
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 218
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 618
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 950
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 950
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 950
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 450
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 692
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
4 692
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
4 692
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 003
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 003
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 003
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 195
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 195
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 195
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 195
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 195
|
Приложение 23 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
60 628
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 194
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
11 126
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 126
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 509
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
41
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 460
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
559
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
559
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 434
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 434
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 434
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
60 628
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 530
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 462
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 462
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 762
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 448
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 448
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 448
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 775
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 573
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 150
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 150
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 24 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
61 846
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 955
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
11 683
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11683
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 685
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
43
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 633
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
587
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
587
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 891
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 891
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 891
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
61 846
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 067
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 995
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 995
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 295
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 971
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 971
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 971
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 064
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 205
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 702
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 308
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 308
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 25 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64 800
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 323
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 700
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 700
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 905
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
140
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
93
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 893
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 779
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
718
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
718
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51 477
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 477
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 477
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 802
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 361
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 296
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 296
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 696
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 939
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 939
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 939
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 989
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 450
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 002
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 002
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 002
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2
|
Приложение 26 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
54 600
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 989
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
7 853
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 853
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 382
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
147
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
98
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 137
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
754
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
754
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
40 611
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 611
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 611
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 600
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 452
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 384
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 384
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 684
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 498
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 498
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 498
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 725
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 673
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 150
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 150
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 27 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55 811
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 689
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 246
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 246
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 651
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
154
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
103
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 394
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
792
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
792
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41 122
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41 122
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41 122
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55 811
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 930
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 858
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 858
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 158
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 073
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 073
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 073
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 961
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 205
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 907
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 308
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 308
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 28 к решению
маслихата Коксуского района
от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58 665
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 116
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 970
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 970
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16 694
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
187
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
51
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 775
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 681
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
452
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
452
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34 549
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 549
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 549
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
59 955
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 499
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 434
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 434
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 799
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 635
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 450
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 450
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 450
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 450
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 006
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 006
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 006
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 290
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 290
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 290
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 290
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 290
|
Приложение 29 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
56 911
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 321
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
18 533
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 533
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 313
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
196
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
53
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 064
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
475
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
475
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 590
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 590
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 590
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
56 911
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 413
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 345
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 345
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 645
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
68
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
68
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 348
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 348
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 348
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 675
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 573
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 150
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 150
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 150
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 30 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58 002
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 586
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
19 460
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 460
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 628
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
206
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
56
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 366
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
498
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
498
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 416
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 416
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 716
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
58 002
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 928
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 856
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 856
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 156
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 766
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 766
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 766
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 859
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 205
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 702
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 308
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 308
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 308
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.