О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 34/279 «О районном бюджете на 2026-2028 годы», Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 187 745,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 527 958,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала –1000,0 тенге;
поступлениям трансфертов –1 658 316,6 тысячи тенге;
2) затраты – 2 194 816,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 071,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.
2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 658 316,6 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 68 199,7 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 153 751,9 тысяч тенге;
села Жетыбай – 333 177,4 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 126 984,2 тысяч тенге;
села Курык – 481 553,7 тысячи тенге;
села Мунайшы – 248 086,9 тысяч тенге;
села Сенек – 246 086,9 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Каракиянского районного маслихата
Қалаубай Ж.
Приложение 1 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
71 081,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 687,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
675,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
675,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 180,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 180,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
832,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
832,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
195,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
195,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
195,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68 199,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 199,7
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 199,7
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
71 135,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 465,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 465,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 465,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 826,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 826,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 830,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 996,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 844,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
844,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
844,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 53,3
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
53,3
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
53,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
53,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
53,3
|
Приложение 2 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
172 849,9
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 098,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 183,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 183,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 892,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 664,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 023,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 023,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
153 751,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
153 751,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
153 751,9
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
172 983,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70 220,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 220,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 220,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
100 963,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 300,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
9 300,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 663,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 468,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
64 195,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 133,1
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
133,1
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
133,1
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
133,1
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
133,1
|
Приложение 3 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет села Жетыбай на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
559 703,4
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
226 526,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
99 320,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
99 320,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
76 860,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
600,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
391,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
75 669,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
200,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50 346,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50 346,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
333 177,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
333 177,4
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
333 177,4
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
561 246,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
92 924,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 924,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 924,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
465 350,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
465 350,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
48 413,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
115 698,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
301 239,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 972,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
772,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
772,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 200,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
2 200,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 542,6
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 542,6
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 542,6
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 542,6
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 542,6
|
Приложение 4 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
139 304,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 320,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 246,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 246,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 956,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 000,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
746,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
118,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
118,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
126 984,2
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 984,2
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 984,2
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
140 212,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 207,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 207,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 207,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
78 545,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 300,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
9 300,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 245,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 638,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37 607,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 460,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 002,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 002,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 458,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 458,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 907,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
907,8
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
907,8
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
907,8
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
907,8
|
Приложение 5 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет села Курык на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
656 261,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
173 432,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
55 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
67 832,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
700,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
24 200,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
42 432,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50 600,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50 600,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
276,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
276,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
276,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 000,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
481 553,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
481 553,7
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
481 553,7
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
658 333,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
109 785,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 785,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 785,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
546 204,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 600,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
18 600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
527 604,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
70 134,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
111 074,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
346 396,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 344,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 244,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 244,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 2 071,3
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 071,3
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 071,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 071,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 071,3
|
Приложение 6 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет села Мунайшы на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
320 028,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
71 466,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
16 500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 500,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
26 348,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
382,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
25 266,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28 618,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28 618,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
248 562,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
248 562,8
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
248 562,8
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
321 438,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 658,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 658,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 658,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
263 091,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 300,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
9 300,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
253 791,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 250,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
59 988,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
164 553,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
689,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
206,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
483,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
483,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 409,2
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 409,2
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 409,2
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 409,2
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 409,2
|
Приложение 7 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «8» мая 2026 года № 39/317
Бюджет села Сенек на 2026 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
268 515,9
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 429,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
18 134,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
33,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
17 901,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
295,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
295,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
246 086,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
246 086,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
246 086,9
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
269 469,9
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
107 531,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 206,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 206,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 325,9
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 325,9
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
144 938,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 600,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
18 600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 338,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 338,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
99 000,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 000,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 954,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
954,0
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
954,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
954,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
954,0
|
Приложение 8 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
70 547,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 821,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
708,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
708,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 239,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 239,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
874,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
874,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
67 526,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 526,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
67 526,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
70 547,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 635,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 635,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 635,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 966,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 966,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 970,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 996,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 946,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
891,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
891,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 055,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 055,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 9 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
169 246,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 053,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 342,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 342,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
14 587,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
211,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
29,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 347,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 124,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 124,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
149 193,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
149 193,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
149 193,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
169 246,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 604,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 604,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 604,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
121 752,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 752,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 407,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
37 275,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
77 070,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 890,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
840,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
840,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 050,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 050,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 10 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Жетыбай на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
531 368,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
235 752,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
104 286,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
104 286,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
80 493,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
630,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
410,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
79 453,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50 973,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50 973,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
295 616,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
295 616,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
295 616,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
531 368,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
86 940,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 940,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 940,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
441 307,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
441 307,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
80 450,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
121 483,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
239 374,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 121,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
811,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
811,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 310,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
2 310,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 11 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
142 826,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 153,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 458,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 458,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 571,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
210,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 350,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
124,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
124,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
130 673,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 673,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
130 673,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
142 726,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 163,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 163,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 163,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
81 294,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 294,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 211,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
20 893,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50 190,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 269,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
738,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
738,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 531,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 531,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
100,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 12 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Курык на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
621 561,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
180 949,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
57 750,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
57 750,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
70 699,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
735,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
25 410,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
44 554,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
52 500,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
52 500,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
303,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
303,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
303,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
440 309,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
440 309,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
440 309,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
621 561,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
106 121,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 121,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 121,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
512 933,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
512 933,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
79 145,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
116 629,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
317 159,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 507,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 200,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 200,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 307,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 307,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 13 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Мунайшы на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
320 819,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
72 099,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
17 325,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 325,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
24 725,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
209,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
86,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
24 430,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30 049,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30 049,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
248 720,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
248 720,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
248 720,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
320 819,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 237,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 237,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 237,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
262 857,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
262 857,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19 900,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
62 987,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
179 970,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
725,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
217,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
508,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
508,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 14 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Сенек на 2027 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
197 324,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 550,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 200,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 200,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 040,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
209,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
35,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 796,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
310,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
310,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
173 774,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
173 774,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
173 774,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
197 324,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 634,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 363,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 363,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 271,0
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 271,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
134 035,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
134 035,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 778,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
22 307,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
103 950,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 655,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
923,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
923,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
732,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
732,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 15 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет сельского округа Болашак на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
74 084,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 962,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
744,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
744,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 301,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 301,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
917,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
917,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
231,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
231,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
231,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70 891,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70 891,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
70 891,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
74 084,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 517,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 517,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 517,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 513,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 513,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 468,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 045,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 054,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
940,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
940,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 114,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 114,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 16 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет сельского округа Бостан на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
177 709,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21 056,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 509,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 509,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 317,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
222,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
31,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
15 064,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 230,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 230,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
156 653,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
156 653,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
156 653,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
177 709,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47 884,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 884,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 884,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
127 840,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 840,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 778,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
39 138,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
80 924,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 985,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
882,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
882,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 103,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 103,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 17 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Жетыбай на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
537 938,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
247 540,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
109 500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
109 500,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
84 518,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
662,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
431,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
83 425,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
53 522,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
53 522,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
290 398,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
290 398,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
290 398,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
537 938,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
91 284,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 284,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 284,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
443 376,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
443 376,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
84 472,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
127 557,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
231 347,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 278,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
852,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
852,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 426,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
2 426,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 18 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет сельского округа Куланды на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
149 865,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 760,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 681,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 681,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 949,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
220,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 718,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
130,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
130,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
137 105,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 105,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
137 105,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
149 865,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 122,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 122,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 122,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
85 360,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 360,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 722,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
21 938,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
52 700,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 383,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
775,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
775,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 608,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 608,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 19 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Курык на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
672 646,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
189 996,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
60 638,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
60 638,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
74 233,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
771,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
26 681,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
46 781,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
55 125,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
55 125,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
329,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
329,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
329,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
482 321,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
482 321,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
482 321,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
672 646,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
111 428,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 428,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 428,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
558 586,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
558 586,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
83 102,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
122 462,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
353 022,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 632,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 260,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 260,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 372,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 372,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 20 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Мунайшы на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
336 858,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
75 704,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
18 191,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 191,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
25 962,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
221,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
90,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
25 651,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
31 551,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
31 551,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
261 154,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
261 154,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
261 154,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
336 858,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 098,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 098,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 098,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
276 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
276 000,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 895,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
66 136,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
188 969,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
760,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
227,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
227,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
533,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
533,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Приложение 21 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «26» декабря 2025 года № 35/287
Бюджет села Сенек на 2028 год
|
Категория/
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс/
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Подкласс/Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
207 197,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 727,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 410,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 410,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 992,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
221,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
36,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
19 735,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
325,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
325,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
182 470,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
182 470,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
182 470,0
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
207 197,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 715,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 531,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 531,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 184,0
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 184,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
140 737,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140 737,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 167,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 422,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
109 148,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 745,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
973,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
973,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
772,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
772,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.