О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 год

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 8 мая 2026 г.

    О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы

    В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 34/279 «О районном бюджете на 2026-2028 годы», Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 2 187 745,6 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 527 958,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала –1000,0 тенге;

    поступлениям трансфертов –1 658 316,6 тысячи тенге;

    2) затраты – 2 194 816,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

    бюджетные кредиты – 0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

    приобретение финансовых активов – 0 тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -7 071,3 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

    поступление займов – 0 тенге;

    погашение займов – 0 тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.

    2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 658 316,6 тенге, в том числе:

    сельского округа Болашак – 68 199,7 тысяч тенге;

    сельского округа Бостан – 153 751,9 тысяч тенге;

    села Жетыбай – 333 177,4 тысяч тенге;

    сельского округа Куланды – 126 984,2 тысяч тенге;

    села Курык – 481 553,7 тысячи тенге;

    села Мунайшы – 248 086,9 тысяч тенге;

    села Сенек – 246 086,9 тысяч тенге.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель Каракиянского районного маслихата

    Қалаубай Ж.

    Приложение 1 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Под­класс/Про­грам­ма
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    71 081,7
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    2 687,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    675,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    675,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    1 180,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    1 180,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    832,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    832,0
    2
     
     
    Нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    195,0
     
    01
     
    До­хо­ды от го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
    195,0
     
     
    5
    До­хо­ды от арен­ды иму­ще­ства, на­хо­дя­ще­го­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
    195,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    68 199,7
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    68 199,7
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    68 199,7
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    71 135,0
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    41 465,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    41 465,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    41 465,0
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    27 826,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    27 826,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    7 830,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    19 996,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    1 844,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    844,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    844,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 000,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    1 000,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 53,3
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    53,3
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    53,3
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    53,3
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    53,3

    Приложение 2 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Под­класс/Про­грам­ма
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    172 849,9
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    19 098,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    3 183,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    3 183,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    13 892,0
     
     
    1
    Hа­ло­ги на иму­ще­ство
    200,0
     
     
    3
    Зе­мель­ный на­лог
    28,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    13 664,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    2 023,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    2 023,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    153 751,9
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    153 751,9
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    153 751,9
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    172 983,0
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    70 220,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    70 220,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    70 220,0
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    100 963,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    9 300,0
     
     
    014
    Ор­га­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния на­се­лен­ных пунк­тов
    9 300,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    91 663,0
     
     
    008
    Осве­ще­ние улиц в на­се­лен­ных пунк­тах
    2 468,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    25 000,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    64 195,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    1 800,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    800,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    800,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 000,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    1 000,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 133,1
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    133,1
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    133,1
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    133,1
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    133,1

    Приложение 3 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет села Жетыбай на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Под­класс/Про­грам­ма
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    559 703,4
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    226 526,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    99 320,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    99 320,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    76 860,0
     
     
    1
    Hа­ло­ги на иму­ще­ство
    600,0
     
     
    3
    Зе­мель­ный на­лог
    391,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    75 669,0
     
     
    5
    Еди­ный зе­мель­ный на­лог
    200,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    50 346,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    50 346,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    333 177,4
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    333 177,4
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    333 177,4
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    561 246,0
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    92 924,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    92 924,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    92 924,0
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    465 350,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    465 350,0
     
     
    008
    Осве­ще­ние улиц в на­се­лен­ных пунк­тах
    48 413,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    115 698,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    301 239,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    2 972,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    772,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    772,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    2 200,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    2 200,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 1 542,6
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    1 542,6
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    1 542,6
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    1 542,6
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    1 542,6

    Приложение 4 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Под­класс/Про­грам­ма
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    139 304,2
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    12 320,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    4 246,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    4 246,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    7 956,0
     
     
    1
    Hа­ло­ги на иму­ще­ство
    200,0
     
     
    3
    Зе­мель­ный на­лог
    10,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    7 000,0
     
     
    5
    Еди­ный зе­мель­ный на­лог
    746,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    118,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    118,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    126 984,2
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    126 984,2
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    126 984,2
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    140 212,0
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    59 207,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    59 207,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    59 207,0
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    78 545,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    9 300,0
     
     
    014
    Ор­га­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния на­се­лен­ных пунк­тов
    9 300,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    69 245,0
     
     
    008
    Осве­ще­ние улиц в на­се­лен­ных пунк­тах
    6 638,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    25 000,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    37 607,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    2 460,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 002,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    1 002,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 458,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    1 458,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 907,8
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    907,8
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    907,8
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    907,8
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    907,8

    Приложение 5 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет села Курык на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Под­класс/Про­грам­ма
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    656 261,7
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    173 432,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    55 000,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    55 000,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    67 832,0
     
     
    1
    Hа­ло­ги на иму­ще­ство
    700,0
     
     
    3
    Зе­мель­ный на­лог
    24 200,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    42 432,0
     
     
    5
    Еди­ный зе­мель­ный на­лог
    500,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    50 600,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    50 600,0
    2
     
     
    Нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    276,0
     
    01
     
    До­хо­ды от го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
    276,0
     
     
    5
    До­хо­ды от арен­ды иму­ще­ства, на­хо­дя­ще­го­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
    276,0
    3
     
     
    По­ступ­ле­ния от про­да­жи ос­нов­но­го ка­пи­та­ла
    1 000,0
     
    03
     
    Про­да­жа зем­ли и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
    1 000,0
     
     
    1
    Про­да­жа зем­ли
    1 000,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    481 553,7
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    481 553,7
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    481 553,7
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    658 333,0
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    109 785,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    109 785,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    109 785,0
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    546 204,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    18 600,0
     
     
    014
    Ор­га­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния на­се­лен­ных пунк­тов
    18 600,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    527 604,0
     
     
    008
    Осве­ще­ние улиц в на­се­лен­ных пунк­тах
    70 134,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    111 074,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    346 396,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    2 344,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 100,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    1 100,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 244,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    1 244,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 2 071,3
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    2 071,3
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    2 071,3
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    2 071,3
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    2 071,3

    Приложение 6 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет села Мунайшы на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Под­класс/Про­грам­ма
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    320 028,8
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    71 466,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    16 500,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    16 500,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    26 348,0
     
     
    1
    Hа­ло­ги на иму­ще­ство
    200,0
     
     
    3
    Зе­мель­ный на­лог
    382,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    25 266,0
     
     
    5
    Еди­ный зе­мель­ный на­лог
    500,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    28 618,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    28 618,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    248 562,8
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    248 562,8
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    248 562,8
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    321 438,0
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    57 658,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    57 658,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    57 658,0
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    263 091,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    9 300,0
     
     
    014
    Ор­га­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния на­се­лен­ных пунк­тов
    9 300,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    253 791,0
     
     
    008
    Осве­ще­ние улиц в на­се­лен­ных пунк­тах
    29 250,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    59 988,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    164 553,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    689,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    206,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    206,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    483,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    483,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 1 409,2
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    1 409,2
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    1 409,2
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    1 409,2
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    1 409,2

    Приложение 7 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «8» мая 2026 года № 39/317

    Бюджет села Сенек на 2026 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДО­ХО­ДЫ
    268 515,9
    1
     
     
    На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
    22 429,0
     
    01
     
    По­до­ход­ный на­лог
    4 000,0
     
     
    2
    Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
    4 000,0
     
    04
     
    Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
    18 134,0
     
     
    1
    Hа­ло­ги на иму­ще­ство
    200,0
     
     
    3
    Зе­мель­ный на­лог
    33,0
     
     
    4
    Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
    17 901,0
     
    05
     
    Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
    295,0
     
     
    3
    По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
    295,0
    5
     
     
    По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
    246 086,9
     
    02
     
    Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
    246 086,9
     
     
    3
    Транс­фер­ты из рай­он­но­го (го­ро­да об­ласт­но­го зна­че­ния) бюд­же­та
    246 086,9
     
     
     
    ЗА­ТРА­ТЫ
    269 469,9
    01
     
     
    Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
    107 531,9
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    43 206,0
     
     
    001
    Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    43 206,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    64 325,9
     
     
    053
    Управ­ле­ние ком­му­наль­ным иму­ще­ством го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    64 325,9
    07
     
     
    Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
    144 938,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    18 600,0
     
     
    014
    Ор­га­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния на­се­лен­ных пунк­тов
    18 600,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    126 338,0
     
     
    008
    Осве­ще­ние улиц в на­се­лен­ных пунк­тах
    2 338,0
     
     
    009
    Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
    25 000,0
     
     
    011
    Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
    99 000,0
    08
     
     
    Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
    2 000,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 000,0
     
     
    006
    Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты на мест­ном уровне
    1 000,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    1 000,0
     
     
    028
    Про­ве­де­ние физ­куль­тур­но-оздо­ро­ви­тель­ных и спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
    1 000,0
    12
     
     
    Транс­порт и ком­му­ни­ка­ции
    15 000,0
     
    124
     
    Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, се­ла, по­сел­ка, сель­ско­го окру­га
    15 000,0
     
     
    013
    Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ав­то­мо­биль­ных до­рог в го­ро­дах рай­он­но­го зна­че­ния, се­лах, по­сел­ках, сель­ских окру­гах
    15 000,0
     
     
     
    ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
    0,0
     
     
     
    ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
    - 954,0
     
     
     
    ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
    954,0
    9
     
     
    Ис­поль­зу­е­мые остат­ки бюд­жет­ных средств
    954,0
     
    01
     
    Остат­ки бюд­жет­ных средств
    954,0
     
     
    1
    Сво­бод­ные остат­ки бюд­жет­ных средств
    954,0

    Приложение 8 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    70 547,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    2 821,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    708,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    708,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    1 239,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    1 239,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    874,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    874,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    200,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    200,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    200,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    67 526,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    67 526,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    67 526,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    70 547,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    37 635,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 635,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 635,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    30 966,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    30 966,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    9 970,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 996,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 946,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    891,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    891,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 055,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 055,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 9 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    169 246,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    20 053,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    3 342,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3 342,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    14 587,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    211,0
     
     
    3
    Земельный налог
    29,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    14 347,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 124,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 124,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    149 193,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    149 193,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    149 193,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    169 246,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    45 604,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 604,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 604,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    121 752,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    121 752,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7 407,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    37 275,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    77 070,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 890,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    840,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    840,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 050,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 050,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 10 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Жетыбай на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    531 368,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    235 752,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    104 286,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    104 286,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    80 493,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    630,0
     
     
    3
    Земельный налог
    410,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    79 453,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    50 973,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    50 973,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    295 616,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    295 616,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    295 616,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    531 368,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    86 940,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 940,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 940,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    441 307,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    441 307,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    80 450,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    121 483,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    239 374,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    3 121,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    811,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    811,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 310,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    2 310,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 11 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    142 826,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 153,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    4 458,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4 458,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    7 571,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    210,0
     
     
    3
    Земельный налог
    11,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    7 350,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    124,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    124,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    130 673,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    130 673,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    130 673,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    142 726,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    59 163,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 163,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 163,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    81 294,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    81 294,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 211,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    20 893,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    50 190,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 269,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    738,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    738,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 531,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 531,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    100,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 12 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Курык на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    621 561,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    180 949,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    57 750,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    57 750,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    70 699,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    735,0
     
     
    3
    Земельный налог
    25 410,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    44 554,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    52 500,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    52 500,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    303,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    303,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    303,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    440 309,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    440 309,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    440 309,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    621 561,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    106 121,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    106 121,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    106 121,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    512 933,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    512 933,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    79 145,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    116 629,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    317 159,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 507,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 200,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    1 200,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 307,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 307,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 13 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Мунайшы на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    320 819,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    72 099,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    17 325,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    17 325,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    24 725,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    209,0
     
     
    3
    Земельный налог
    86,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    24 430,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30 049,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    30 049,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    248 720,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    248 720,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    248 720,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    320 819,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    57 237,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    57 237,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    57 237,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    262 857,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    262 857,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    19 900,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    62 987,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    179 970,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    725,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    217,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    217,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    508,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    508,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 14 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Сенек на 2027 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    197 324,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    23 550,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    4 200,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4 200,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    19 040,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    209,0
     
     
    3
    Земельный налог
    35,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    18 796,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    310,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    310,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    173 774,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    173 774,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    173 774,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    197 324,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    61 634,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 363,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 363,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 271,0
     
     
    053
    Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 271,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    134 035,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    134 035,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7 778,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    22 307,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    103 950,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 655,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    923,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    923,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    732,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    732,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 15 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет сельского округа Болашак на 2028 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    74 084,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    2 962,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    744,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    744,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    1 301,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    1 301,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    917,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    917,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    231,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    231,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    231,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    70 891,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    70 891,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    70 891,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    74 084,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    39 517,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39 517,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39 517,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    32 513,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 513,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    10 468,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 045,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 054,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    940,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    940,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 114,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 114,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 16 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет сельского округа Бостан на 2028 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    177 709,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    21 056,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    3 509,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3 509,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    15 317,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    222,0
     
     
    3
    Земельный налог
    31,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    15 064,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 230,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 230,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    156 653,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    156 653,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    156 653,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    177 709,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    47 884,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47 884,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47 884,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    127 840,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    127 840,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7 778,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    39 138,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    80 924,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 985,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    882,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    882,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 103,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 103,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 17 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Жетыбай на 2028 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    537 938,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    247 540,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    109 500,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    109 500,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    84 518,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    662,0
     
     
    3
    Земельный налог
    431,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    83 425,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    53 522,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    53 522,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    290 398,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    290 398,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    290 398,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    537 938,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    91 284,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    91 284,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    91 284,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    443 376,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    443 376,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    84 472,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    127 557,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    231 347,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    3 278,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    852,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    852,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 426,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    2 426,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 18 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет сельского округа Куланды на 2028 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    149 865,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 760,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    4 681,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4 681,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    7 949,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    220,0
     
     
    3
    Земельный налог
    11,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    7 718,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    130,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    130,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    137 105,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    137 105,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    137 105,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    149 865,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    62 122,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 122,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 122,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    85 360,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    85 360,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 722,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    21 938,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    52 700,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 383,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    775,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    775,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 608,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 608,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 19 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Курык на 2028 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    672 646,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    189 996,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    60 638,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    60 638,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    74 233,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    771,0
     
     
    3
    Земельный налог
    26 681,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    46 781,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    55 125,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    55 125,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    329,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    329,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    329,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    482 321,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    482 321,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    482 321,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    672 646,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    111 428,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    111 428,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    111 428,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    558 586,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    558 586,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    83 102,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    122 462,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    353 022,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 632,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 260,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    1 260,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 372,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 372,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 20 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Мунайшы на 2028 год

    Категория/
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/
    Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    336 858,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    75 704,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    18 191,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    18 191,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    25 962,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    221,0
     
     
    3
    Земельный налог
    90,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    25 651,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    31 551,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    31 551,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    261 154,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    261 154,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    261 154,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    336 858,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    60 098,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 098,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 098,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    276 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    276 000,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    20 895,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    66 136,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    188 969,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    760,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    227,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    227,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    533,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    533,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Приложение 21 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от «26» декабря 2025 года № 35/287

    Бюджет села Сенек на 2028 год

    Категория/ Функциональная группа
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс/ Администратор бюджетных программ
    Подкласс/Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    207 197,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    24 727,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    4 410,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4 410,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    19 992,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    221,0
     
     
    3
    Земельный налог
    36,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    19 735,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    325,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    325,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    182 470,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    182 470,0
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    182 470,0
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    207 197,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64 715,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 531,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 531,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 184,0
     
     
    053
    Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 184,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    140 737,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    140 737,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 167,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    23 422,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    109 148,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 745,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    973,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    973,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    772,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    772,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.