О бюджете Акбулакского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения маслихата района Жаңасемей от 18 декабря 2025 года № 23/289-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2026-2028 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 459,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 491,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 105 968,6 тысяч тенге;
2) затраты – 108 815,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -355,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 355,6 тысяч тенге»
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 355,6 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1
к решению маслихата
района Жаңасемей
№ 24/285- VIII
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
108 459,6
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 491,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
545,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
545,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1420,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
14,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
940,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
465,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
526,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
526,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
105 968,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
105 968,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
105 968,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
108 815,2
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
78 821,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 821,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 821,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 821,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальнное хозяйство
|
18 994,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 994,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 994,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 994,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
500,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
11 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-355,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
355,6
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
355,6
|
Приложение 2
к решению маслихата
района Жаңасемей
№ 24/285-VIII
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45 708,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1953,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
583,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
583,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
807,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
294,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
497,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
563,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
563,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
43 755,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43 755,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 755,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45 708,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 638,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 638,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 638,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 638,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1070,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1070,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1070,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1070,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
района Жаңасемей
№ 24/285-VIII
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
48 907,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2089,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
623,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
623,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
864,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
16,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
315,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
531,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
602,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
602,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46 818,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 818,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 818,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48 907,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 762,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 762,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 762,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 762,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1145,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1145,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1145,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1145,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.