О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 85, статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 397 055 тысяч тенге;
налоговые поступления – 1 318 055 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 79 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 1 397 055 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
2. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 940 496 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 895 тысяч тенге;
налоговые поступления – 74 771 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 124 тысяч тенге;
2) расходы – 112 895 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
4. Утвердить субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2026 году в размере 9 574 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 96 182 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 550 тысяч тенге;
2) расходы – 124 732 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
6. Утвердить текущие целевые трансферты передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2026 году в размере 28 550 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы –127 539 тысяч тенге;
налоговые поступления – 125 809 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 730 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 127 539 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
8. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 116 тысяч тенге;
налоговые поступления – 194 677 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 342 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 097 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 201 116 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 259 тысяч тенге;
налоговые поступления – 134 759 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 137 259 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
10. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 790 936 тысяч тенге;
налоговые поступления – 777 074 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 862 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 790 936 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
11. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 200 700 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 176 263 тысяч тенге;
налоговые поступления – 145 085 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 178 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 30 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 176 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
13. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 419 405 тысяч тенге;
налоговые поступления – 409 405 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 419 405 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
14. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 110 500 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 29, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 815 тысяч тенге;
налоговые поступления – 135 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 135 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
16. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 537 528 тысяч тенге;
налоговые поступления – 527 125 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 537 528 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
17. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 185 269 тысяч тенге.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 397 055
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 318 055
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 064 658
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
1 064 658
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
246 801
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 038
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 913
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
238 850
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 596
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
406
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
6 190
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
79 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
79 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
79 000
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 397 055
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
127 342
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 342
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 342
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 342
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
322 530
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
322 530
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322 530
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
56 670
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников
|
3 460
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
262 400
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 687
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 687
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 687
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 687
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
940 496
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
940 496
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
940 496
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
940 496
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 2 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 443 629
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 360 679
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 099 389
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
1 099 389
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
254 365
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 190
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
5 159
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
246 016
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 925
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
425
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
6 500
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
82 950
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
82 950
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
82 950
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 443 629
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
131 729
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
131 729
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
131 729
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
131 729
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
545 999
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
545 999
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
545 999
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
55 890
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников
|
3 581
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
486 528
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
89 442
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
89 442
|
|||
|
12
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 442
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
89 442
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
676 459
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
676 459
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
676 459
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
676 459
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 521 794
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 434 696
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 160 342
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
1 160 342
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
267 082
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 349
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
5 417
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
258 316
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 272
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
448
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
6 824
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
87 098
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
87 098
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
87 098
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 521 794
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
133 645
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
133 645
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
133 645
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
133 645
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
586 686
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
586 686
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
586 686
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
57 846
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников
|
3 707
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
525 133
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
125 004
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
125 004
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125 004
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
125 004
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
676 459
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
676 459
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
676 459
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
676 459
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
112 895
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
74 771
|
|
01
|
Подоходный налог
|
49 576
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
49 576
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
24 769
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
802
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
450
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 517
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
426
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
349
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
77
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 124
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 124
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 124
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
112 895
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 548
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 548
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 548
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 548
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 833
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 833
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 833
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 833
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 514
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 514
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 514
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 514
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 5 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
86 882
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
77 308
|
|
01
|
Подоходный налог
|
51 311
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
51 311
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
25 550
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
842
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
473
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
24 235
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
447
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
366
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
81
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 574
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 574
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 574
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
86 882
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 386
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 386
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 386
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 386
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 005
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 005
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 005
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 005
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 491
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 491
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 491
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 491
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 6 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
90 234
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
80 660
|
|
01
|
Подоходный налог
|
53 363
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
53 363
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
26 827
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
884
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
497
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 446
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
470
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
384
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
86
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 574
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 574
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 574
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
90 234
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 576
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 576
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 576
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 576
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 111
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 111
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 111
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 111
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 547
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 547
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 547
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 547
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 7 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
124 732
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
96 182
|
|
01
|
Подоходный налог
|
56 597
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
56 597
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
39 422
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
910
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
307
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
38 205
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
163
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
74
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
89
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 550
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 550
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 550
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
124 732
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 396
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 396
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 396
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 396
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
52 336
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
52 336
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 336
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
52 336
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 8 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
99 381
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
99 381
|
|
01
|
Подоходный налог
|
58 578
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
58 578
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
40 632
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
956
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
322
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
39 354
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
171
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
78
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
93
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
99 381
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 527
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 527
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 527
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 527
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 854
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 854
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 854
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26 854
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
103 765
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
103 765
|
|
01
|
Подоходный налог
|
60 921
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
60 921
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
42 664
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 003
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
338
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
41 323
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
180
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
82
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
98
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
103 765
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 663
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 663
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 663
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 663
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 102
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 102
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 102
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
31 102
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 10 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
127 539
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
125 809
|
|
01
|
Подоходный налог
|
98 566
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
98 566
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
27 183
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
864
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
298
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 021
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
60
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
43
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
17
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 730
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 730
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 730
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
127 539
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 193
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 193
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 193
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 193
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
43 775
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 931
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 931
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 931
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 844
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 844
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 195
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 649
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 571
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 571
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 571
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 571
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 11 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
131 918
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
130 100
|
|
01
|
Подоходный налог
|
102 016
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
102 016
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
28 022
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
907
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
313
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 802
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
62
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
62
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 817
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 817
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 817
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
131 918
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 596
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 596
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 596
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 596
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 670
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 670
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 670
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 500
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40 170
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 652
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 652
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 652
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 652
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 12 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
137 493
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
135 586
|
|
01
|
Подоходный налог
|
106 097
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
106 097
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
29 424
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
952
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
329
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
28 143
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
65
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
47
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 907
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 907
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 907
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
137 493
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 846
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 846
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 846
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 846
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
51 910
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 910
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 910
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 766
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37 144
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 737
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 737
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 737
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 737
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 13 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
201 116
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
194 677
|
|
01
|
Подоходный налог
|
110 784
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
110 784
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
83 169
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 319
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
333
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
79 517
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
724
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
297
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
427
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
342
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
174
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
174
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
|
168
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора.
|
168
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 097
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
201 116
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
98 407
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
98 407
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 407
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 407
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
76 589
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 000
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
61 589
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 589
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
344
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
61 245
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 120
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 120
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 120
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 120
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
16 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
16 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
16 000
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 14 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
207 927
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
201 166
|
|
01
|
Подоходный налог
|
114 662
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
114 662
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
85 745
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 485
|
|
3
|
Земельный налог
|
350
|
|||
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
81 910
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
759
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
311
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
448
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
359
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
183
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
183
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
|
176
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора.
|
176
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 402
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
207 927
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
94 871
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
94 871
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 871
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 871
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 406
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
45 806
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 806
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
45 806
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 600
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
356
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 244
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 142
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 142
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 142
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 142
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
52 508
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
52 508
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 508
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
52 508
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 15 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
217 177
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
210 077
|
|
01
|
Подоходный налог
|
119 248
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
119 248
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
90 031
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 659
|
|
3
|
Земельный налог
|
367
|
|||
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
86 005
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
798
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
327
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
471
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
378
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
193
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
193
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
|
185
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора.
|
185
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 722
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
217 177
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
95 142
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
95 142
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 142
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 142
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 567
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
45 806
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 806
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
45 806
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 761
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 761
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
369
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 392
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 165
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 165
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 165
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 165
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
61 303
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
61 303
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 303
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
61 303
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 16 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
137 259
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
134 759
|
|
01
|
Подоходный налог
|
72 210
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
72 210
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
61 321
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 218
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 040
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
55 063
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 228
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
546
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
682
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 500
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
137 259
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
89 351
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89 351
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 351
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 351
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 908
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 908
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 908
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
856
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
47 052
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 17 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
141 950
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
139 325
|
|
01
|
Подоходный налог
|
74 737
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
74 737
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
63 299
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 480
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 092
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
56 727
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 289
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
573
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
716
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 625
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
141 950
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 387
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 387
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 387
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 387
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39 662
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39 662
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 662
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
12 595
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27 067
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
11 901
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11 901
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 901
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
11 901
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 18 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
148 300
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
145 544
|
|
01
|
Подоходный налог
|
77 727
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
77 727
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
66 463
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 753
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 147
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
59 563
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 354
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
602
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
752
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 756
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
148 300
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 737
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 737
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 737
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 737
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
42 057
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
42 057
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 057
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
13 201
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 856
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 506
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 506
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 506
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
15 506
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 19 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
790 936
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
777 074
|
|
01
|
Подоходный налог
|
557 623
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
557 623
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
217 665
|
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 770
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 359
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
211 536
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 786
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
902
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
884
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 862
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 521
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 521
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
|
341
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора.
|
341
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
790 936
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
127 099
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 099
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 099
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 099
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
303 931
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
303 931
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
303 931
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
201 206
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
102 725
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 091
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
21 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 091
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 091
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
137 915
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
137 915
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137 915
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
137 915
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
200 700
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
200 700
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200 700
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
200 700
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 20 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
820 917
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
803 337
|
|
01
|
Подоходный налог
|
577 140
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
577 140
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
224 322
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 008
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 427
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
217 887
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 875
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
947
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
928
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 980
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 597
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 597
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
|
383
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора.
|
383
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 600
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
820 917
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
127 438
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 438
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 438
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 438
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
314 568
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
314 568
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
314 568
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
208 248
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
106 320
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 386
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
21 386
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 386
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 386
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
156 825
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
156 825
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156 825
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
156 825
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
200 700
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
200 700
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200 700
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
200 700
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 21 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
856 192
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
837 731
|
|
01
|
Подоходный налог
|
600 227
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
600 227
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
235 536
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 258
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 498
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
228 780
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 968
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
994
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
974
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 080
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 677
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 677
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
|
403
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора.
|
403
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
16 381
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
856 192
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
127 661
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 661
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 661
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 661
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
325 579
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
325 579
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
325 579
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
215 537
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
110 042
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 485
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
21 485
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 485
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 485
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
180 767
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
180 767
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 767
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
180 767
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
200 700
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
200 700
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200 700
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
200 700
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 22 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
176 263
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
145 085
|
|
01
|
Подоходный налог
|
93 689
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
93 689
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
51 208
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 890
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 106
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
48 212
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
188
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
107
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
81
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 178
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 178
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 178
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
30 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
176 263
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
94 969
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
94 969
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 969
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 969
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 992
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
8 450
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 450
|
||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
42 542
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 542
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 492
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
38 050
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 089
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 089
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 089
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 089
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 213
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 213
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 213
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
12 213
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 23 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
182 716
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
149 979
|
|
01
|
Подоходный налог
|
96 969
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
96 969
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
52 812
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 984
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 161
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
49 667
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
198
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
112
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
86
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 237
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 237
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 237
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
31 500
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
182 716
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
92 459
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
92 459
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 459
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 459
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
71 832
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
71 832
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 832
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
37 125
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
34 707
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 425
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 425
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 425
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 425
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 24 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
194 092
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
156 508
|
|
01
|
Подоходный налог
|
100 848
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
100 848
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
55 452
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 083
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 219
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
52 150
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
208
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
118
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
90
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 299
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 299
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 299
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 285
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
194 092
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
92 779
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
92 779
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 779
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 779
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
82 800
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
82 800
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 800
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
41 377
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
41 423
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 513
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 513
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 513
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 513
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 25 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
419 405
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
409 405
|
|
01
|
Подоходный налог
|
231 584
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
231 584
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
177 493
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 160
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 920
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
171 413
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
328
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
178
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
150
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
419 405
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112 040
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 040
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 040
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
152 722
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
152 722
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
152 722
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
40 852
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
111 870
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 143
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 143
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 143
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
44 143
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
110 500
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
110 500
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 500
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
110 500
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 26 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
433 512
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
423 012
|
|
01
|
Подоходный налог
|
239 690
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
239 690
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
182 978
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 368
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
2 016
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
176 594
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
344
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
187
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
157
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 500
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
433 512
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
112 562
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112 562
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 562
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 562
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
164 100
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
164 100
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
164 100
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
42 894
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
121 206
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
46 350
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
46 350
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 350
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
46 350
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
110 500
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
110 500
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 500
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
110 500
|
|||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 27 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
452 791
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
441 766
|
|
01
|
Подоходный налог
|
249 277
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
249 277
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
192 127
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 586
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
2 117
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
185 424
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
362
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
196
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
166
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 025
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
452 791
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
113 078
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 078
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 078
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
180 545
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
180 545
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 545
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
180 545
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
180 545
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
48 668
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
48 668
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 668
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
48 668
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
110 500
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
110 500
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 500
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
110 500
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 28 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
135 815
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
135 815
|
|
01
|
Подоходный налог
|
118 369
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
118 369
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 385
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 146
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
45
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 194
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
61
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
61
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
135 815
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 308
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 308
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 308
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 308
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 556
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 556
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 556
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
57 556
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 951
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 951
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 951
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 951
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 29 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
140 530
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
140 530
|
|
01
|
Подоходный налог
|
122 512
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
122 512
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 954
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 203
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
48
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 703
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
64
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
140 530
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 365
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 365
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 365
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 365
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
60 988
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
60 988
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 988
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60 988
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 177
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 177
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 177
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 177
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 30 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
146 331
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
146 331
|
|
01
|
Подоходный налог
|
127 412
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
127 412
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
18 851
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 264
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
17 537
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
68
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
146 331
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 993
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 993
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 993
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 993
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
66 061
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
66 061
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 061
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
66 061
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 277
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 277
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 277
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 277
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 31 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
537 528
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
527 125
|
|
01
|
Подоходный налог
|
338 057
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
338 057
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
188 224
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 865
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 150
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
183 209
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
844
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
505
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
339
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 403
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
537 528
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
116 940
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
116 940
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 940
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 940
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
127 063
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
127 063
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 063
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
70 544
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
56 519
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 081
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 081
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 081
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 081
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 269
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
185 269
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 32 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
555 674
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
544 751
|
|
01
|
Подоходный налог
|
349 889
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
349 889
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
193 976
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 058
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 208
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
188 710
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
886
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
531
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
355
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 923
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
555 674
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
118 948
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 948
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 948
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 948
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
187 249
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
187 249
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
187 249
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
99 288
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
87 961
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 167
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 167
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 167
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 167
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 041
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 041
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 041
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
44 041
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 269
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
185 269
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 33 к решению
Сайрамского районого
маслихата 30 декабря
2025 года №36-246 /VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
579 959
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
568 490
|
|
01
|
Подоходный налог
|
363 884
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
363 884
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
203 675
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 261
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 268
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
198 146
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
931
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
558
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
373
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 469
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
579 959
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
119 416
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
119 416
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 416
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 416
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
207 790
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
207 790
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207 790
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
116 751
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
91 039
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 873
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 873
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 873
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 873
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
46 611
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
46 611
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 611
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
46 611
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 269
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
185 269
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.