О бюджете Кокентауского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения маслихата района Жанасемей от 18 декабря 2025 года № 23/275 -VIII «О бюджете района Жанасемей на 2026-2028 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложенииям 1,2,3 в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 357 318,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 37 848,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 319 470,2 тысяч тенге;
2) затраты – 366 229,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8911,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8911,0 тысяч тенге
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 8911,0 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Жанасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района
Жаңасемей №24/291-VIII
От 23 декабря 2025 года
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
357 318,2
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
37 848,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 238,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 238,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 905,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
100,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4388,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2317,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26 705,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
26 705,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
319 470,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
319 470,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
319 470,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
366 229,2
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
333 308,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
333 308,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
333 308,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
333 308,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 602,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 602,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 602,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 600,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11502,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
18 318,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
18 318,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 318,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
18 318,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8911,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8911,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8911,0
|
Приложение 2 к решению маслихата района
Жаңасемей №24/291-VIII
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
54 997,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
27 973,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 535,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 535,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 388,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
107,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
107,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4695,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2479,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
16050,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
16050,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
27024,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27024,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27024,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 997,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
48 470,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 470,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 470,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 470, 0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 782,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 782,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 782,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 782,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 745,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 745,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 745,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 745,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению маслихата
района Жаңасемей №24/291-VIII
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58 847,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
29 931,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 852,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 852,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 905,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
114,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
114,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5024,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2653,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17174,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
17174,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28916,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28916,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28916,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
58 847,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
51 863,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 863,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 863,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 863, 0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 977,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 977,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 977,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 977,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 007,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 007,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 007,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 007,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.