О бюджетах сельских округов на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Сауран РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Бабайкорган на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 121 647 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 977 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 9 110 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 79 560 тысяч тенге;
2) затраты – 124 837 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 190 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 3 190 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 190 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 190 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет сельского округа Ески Икан на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 158 320 тысяч тенге:
налоговые поступления – 132 562 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 9 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 16 758 тысяч тенге;
2) затраты – 183 954 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 634 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 25 634 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 634 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 25 634 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Жана Икан на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 152 486 тысяч тенге:
налоговые поступления – 50 255 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 99 231 тысяч тенге;
2) затраты – 154 453 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 967 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 1 967 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 967 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 967 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 64 806 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 936 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 1 327 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 53 543 тысяч тенге;
2) затраты – 64 946 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 140 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 140 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 140 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 140 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Жуйнек на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 150 152 тысяч тенге:
налоговые поступления – 63 110 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 63 042 тысяч тенге;
2) затраты – 156 488 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 336 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 6 336 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 336 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 336 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Иассы на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 85 715 тысяч тенге:
налоговые поступления – 43 706 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 32 009 тысяч тенге;
2) затраты – 96 553 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 838 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 10 838 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 838 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 838 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карашык на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 116 218 тысяч тенге:
налоговые поступления – 67 754 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 264 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 19 200 тысяч тенге;
2) затраты – 145 829 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 29 611 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 29 611 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 611 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 29 611 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Майдантал на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 128 349 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 492 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 1 500 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 112 357 тысяч тенге;
2) затраты – 128 955 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 606 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 606 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 606 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Орангай на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 143 665 тысяч тенге:
налоговые поступления – 55 913 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 67 752 тысяч тенге;
2) затраты – 150 514 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 849 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 6 849 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 849 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 849 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Ушкайык на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 131 296 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 563 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 98 733 тысяч тенге;
2) затраты – 134 733 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 437 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 3 437 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 437 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 437 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Шага на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 101 006 тысяч тенге:
налоговые поступления – 57 427 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 15 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 28 579 тысяч тенге;
2) затраты – 105 160 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 154 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 4 154 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 154 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 154 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет сельского округа Шорнак на 2026-2028 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2026 год следующих объемах:
1) доходы – 145 171 тысяч тенге:
налоговые поступления – 83 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 46 786 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 15 000 тысяч тенге;
2) затраты – 152 371 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 200 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - - 7 200 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 200 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 200 тысяч тенге.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Сауран аудандық мәслихатының төрағасы
С.Байсбаев
Приложение 1 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Бабайкорган на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
121 647
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
121 647
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
32 977
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 196
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 196
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
20 814
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 846
|
|
3
|
Земельный налог
|
442
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
12 921
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 605
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 967
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 967
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 110
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 110
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
9 110
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
79 560
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 560
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 560
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
124 837
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
83 808
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 808
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 808
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 658
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 029
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 029
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 029
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 249
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 780
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 190
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 190
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 190
|
|
Категория
|
||||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 190
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 190
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 190
|
||||
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 190
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Бабайкорган на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
59 060
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
59 060
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 150
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 300
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 300
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
8 490
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 165
|
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
7 050
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
165
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
360
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 910
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 910
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 910
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
59 060
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 045
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 045
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 045
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 845
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 380
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 380
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 380
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 700
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
750
|
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 900
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
2
|
Спорт
|
350
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Бабайкорган на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
59 745
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
59 745
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 645
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 350
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 350
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
8 925
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 175
|
|
3
|
Земельный налог
|
120
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
7 350
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
280
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
370
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
370
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49 100
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 100
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 100
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
59 745
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 270
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 270
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 270
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 020
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 735
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 735
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 735
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 900
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800
|
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 000
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
2
|
Спорт
|
400
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Ески Икан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
158 320
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
158 320
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
132 562
|
|
01
|
Подоходный налог
|
51 462
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
51 462
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
80 872
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
2 705
|
|
3
|
Земельный налог
|
289
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
56 861
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
21 017
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
228
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
228
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
9 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
16 758
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
16 758
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
16 758
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
183 954
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
120 516
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
120 516
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 516
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 516
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 198
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 198
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 198
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 708
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 962
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27 528
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 240
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 240
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 240
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 240
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-25 634
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-25 634
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
25 634
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25 634
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25 634
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
25 634
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
25 634
|
Приложение 5 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Ески Икан на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
92 773
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
27 053
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 988
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 200
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 200
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
24 038
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 668
|
|
3
|
Земельный налог
|
210
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
21 860
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
300
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
750
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
750
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
65
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
65
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 720
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 720
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 720
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
92 773
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 950
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 950
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 950
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 700
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 380
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 380
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 380
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 300
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 900
|
||||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 150
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
2
|
Спорт
|
350
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
||||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
14 808
|
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
14 808
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 808
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 808
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 6 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Ески Икан на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
93 957
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
28 007
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 937
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 220
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 220
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
24 937
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 710
|
|
3
|
Земельный налог
|
220
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
22 307
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
700
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
780
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
780
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 950
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 950
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 950
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
93 957
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 370
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 370
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 370
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 070
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 885
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 885
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 885
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 450
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 100
|
||||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 300
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
2
|
Спорт
|
400
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
||||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
14 962
|
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
14 962
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 962
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 962
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 7 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жана Икан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
152 486
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
152 486
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
50 255
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20 339
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20 339
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
29 382
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 429
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 755
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 178
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
534
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
534
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
99 231
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99 231
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99 231
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
154 453
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
107 824
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
107 824
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 824
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 174
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 650
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
33 909
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 909
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 909
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 809
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
19 000
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 100
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 720
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 720
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 720
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 720
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 967
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 967
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 967
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 967
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 967
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 967
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 967
|
Приложение 8 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жана Икан на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
73 310
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
73 310
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 185
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 300
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 300
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14 525
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 115
|
|
3
|
Земельный налог
|
150
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
13 050
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
360
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
65
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
65
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 060
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 060
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 060
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2.ЗАТРАТЫ
|
73 310
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 060
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 060
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 060
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 810
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 530
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 530
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 530
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 050
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 450
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
||||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||||
|
2
|
Спорт
|
350
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 085
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 085
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 085
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 085
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жана Икан на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
74 195
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
74 195
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 845
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 448
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 448
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
15 027
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 165
|
|
3
|
Земельный налог
|
160
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
13 350
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
352
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
370
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
370
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 280
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 280
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 280
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
74 195
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 520
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 520
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 520
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 220
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 935
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 935
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 935
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 200
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 100
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 600
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||||
|
2
|
Спорт
|
400
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 10 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
64 806
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
64 806
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 936
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 880
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 880
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
6 687
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
578
|
|
3
|
Земельный налог
|
100
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
5 268
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
741
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
369
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
369
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 327
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 327
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
1 327
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 543
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 543
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 543
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
64 946
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 690
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 690
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 690
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 570
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
120
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 176
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 176
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 176
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 106
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
370
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 080
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 080
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 080
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 080
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-140
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-140
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
140
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
140
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
140
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
140
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
140
|
Приложение 11 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
43 950
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
43 950
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 740
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
3 390
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
460
|
|
3
|
Земельный налог
|
55
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
2 800
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
75
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
260
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
260
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 140
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 140
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 140
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
43 950
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 390
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 390
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 390
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 140
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 925
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 925
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 925
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 850
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
550
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 495
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
350
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 12 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
44 746
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
44 746
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 081
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 150
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 150
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
3 661
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
515
|
|
3
|
Земельный налог
|
60
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
2 950
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
136
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
270
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
75
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
75
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 590
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 590
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 590
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
44 746
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 640
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 640
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 640
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 340
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 366
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 366
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 366
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 100
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
650
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 581
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
400
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 13 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жуйнек на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
150 152
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
150 152
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
63 110
|
|
01
|
Подоходный налог
|
27 729
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27 729
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
34 713
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
600
|
|
3
|
Земельный налог
|
343
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
30 060
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 710
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
668
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
668
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
24 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
24 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
24 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
63 042
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63 042
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63 042
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
156 488
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
108 283
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
108 283
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 283
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 283
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 707
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 707
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 707
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 962
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 745
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 498
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 498
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 498
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 498
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 336
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 336
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 336
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 336
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 336
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 336
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 336
|
Приложение 14 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жуйнек на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
71 575
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
71 575
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 975
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 400
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 400
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
15 215
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 905
|
|
3
|
Земельный налог
|
310
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
12 550
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
450
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
360
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 600
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 600
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 600
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
71 575
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 800
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 800
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 800
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 550
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 140
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 140
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 140
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 860
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 350
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 900
|
||||
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
|
|
1
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
350
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 15 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Жуйнек на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
72 471
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
72 471
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 661
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 430
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 430
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
15 861
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 955
|
|
3
|
Земельный налог
|
320
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
12 850
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
736
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
370
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
370
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 810
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 810
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 810
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
72 471
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 216
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 216
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 216
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 916
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 515
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 515
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 515
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 030
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 450
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 000
|
||||
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
|
|
1
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
400
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 16 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Иассы на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
85 715
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
85 715
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 706
|
|
01
|
Подоходный налог
|
31 808
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 808
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
11 390
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
638
|
||||
|
3
|
Земельный налог
|
383
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
7 950
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 419
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
508
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
508
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
10 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
10 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 009
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 009
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 009
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
96 553
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 813
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 813
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 813
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 713
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
100
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 562
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 562
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 562
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 296
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 266
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 178
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 178
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 178
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 178
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-10 838
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-10 838
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
10 838
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 838
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 838
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
10 838
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 838
|
Приложение 17 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Иассы на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
49 570
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
49 570
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 760
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
5 360
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
835
|
||||
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
4 250
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
165
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
310
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
310
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 810
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 810
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 810
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
49 570
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 060
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 060
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 060
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 810
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 999
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 999
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 999
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 769
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 100
|
||||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 100
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
476
|
||||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
226
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
226
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
226
|
||||
|
2
|
Спорт
|
250
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
250
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 18 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Иассы на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
49 570
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
49 570
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 760
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
5 360
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
835
|
||||
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
4 250
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
165
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
310
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
310
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 810
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 810
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 810
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
49 570
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 060
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 060
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 060
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 810
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 999
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 999
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 999
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 769
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 100
|
||||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 100
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
476
|
||||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
226
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
226
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
226
|
||||
|
2
|
Спорт
|
250
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
250
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 19 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Карашык на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
116 218
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
116 218
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
67 754
|
|
01
|
Подоходный налог
|
30 144
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 144
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
37 130
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
942
|
|
3
|
Земельный налог
|
72
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
33 314
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 802
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
480
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
480
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
29 264
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
29 264
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
29 264
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
19 200
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 200
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 200
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
145 829
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 903
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 903
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 903
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 607
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
296
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 726
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 726
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 726
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 826
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 900
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 200
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 200
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 200
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 200
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-29 611
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-29 611
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
29 611
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
29 611
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
29 611
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
29 611
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
29 611
|
Приложение 20 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Карашык на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
76 574
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
22 644
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 644
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 400
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 400
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
19 567
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 800
|
|
3
|
Земельный налог
|
310
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
17 007
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
450
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
677
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
677
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 930
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 930
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 930
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
76 574
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 380
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 380
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 380
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 130
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 230
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 230
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 230
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 150
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 300
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 750
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
350
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 329
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 329
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 329
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 329
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
||||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 21 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Карашык на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
77 858
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
23 488
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 488
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 430
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 430
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
20 368
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 880
|
|
3
|
Земельный налог
|
320
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
17 468
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
700
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
690
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
690
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 370
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 370
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 370
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
77 858
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 020
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 020
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 020
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 720
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 735
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 735
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 735
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 450
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 400
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 850
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
400
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 363
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 363
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 363
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 363
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 22 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Майдантал на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
128 349
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
128 349
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 492
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 890
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 890
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
9 108
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
431
|
|
3
|
Земельный налог
|
198
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
7 924
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
555
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
494
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
494
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 500
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 500
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
1 500
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
112 357
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112 357
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112 357
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
128 955
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70 119
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 119
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 119
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 569
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
550
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39 036
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39 036
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 036
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 510
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 526
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
19 800
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
19 800
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 800
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
19 800
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-606
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-606
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
606
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
606
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
606
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
606
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
606
|
Приложение 23 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Майдантал на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
48 610
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
6 110
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 045
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 090
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
4 645
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
565
|
|
3
|
Земельный налог
|
55
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
3 950
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
75
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
310
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
310
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
65
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
65
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 500
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 500
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 500
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
48 610
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 850
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 850
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 850
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 600
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 125
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 125
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 125
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 745
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
550
|
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
800
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
350
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 24 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Майдантал на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
49 303
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
6 343
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 273
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 150
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 150
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
4 803
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
620
|
|
3
|
Земельный налог
|
60
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
4 000
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
123
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
320
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
320
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 960
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 960
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 960
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
49 303
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 110
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 110
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 110
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 810
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 453
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 453
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 453
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 968
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600
|
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
850
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
400
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
||||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 25 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Орангай на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
143 665
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
143 665
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
55 913
|
|
01
|
Подоходный налог
|
26 036
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 036
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
28 881
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
3 388
|
|
3
|
Земельный налог
|
815
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 279
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 399
|
||||
|
|
05
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
996
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
996
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
20 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
67 752
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 752
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 752
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
150 514
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
95 685
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
95 685
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 685
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 485
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 400
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 400
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 400
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 400
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
17 750
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 250
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 429
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 429
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 429
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 429
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 849
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 849
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 849
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 849
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 849
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 849
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 849
|
Приложение 26 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Орангай на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
69 666
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
69 666
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 016
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 500
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
13 156
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
2 255
|
|
3
|
Земельный налог
|
210
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 376
|
|
|
|
5
|
|
|
Единый земельный налог
|
315
|
|
|
05
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
360
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 650
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 650
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 650
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
69 666
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 700
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 700
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 700
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 500
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 331
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 331
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 331
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 436
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 300
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 560
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
350
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 27 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Орангай на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
70 572
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
70 572
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 632
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 550
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 550
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
13 712
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
2 295
|
|
3
|
Земельный налог
|
220
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 677
|
|
|
|
5
|
|
|
Единый земельный налог
|
520
|
|
|
05
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
370
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
370
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 940
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 940
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 940
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
70 572
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 160
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 160
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 160
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 910
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 672
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 672
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 672
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 532
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 400
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
40
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 700
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
400
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 28 к решению
маслихата района Сауран
от «24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Ушкайык на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
131 296
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
131 296
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 563
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11 364
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 364
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
16 820
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
637
|
|
3
|
Земельный налог
|
16
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
12 847
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 320
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
379
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
379
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
4 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
98 733
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 733
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 733
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
134 733
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
105 371
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
105 371
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 371
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 871
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 032
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 032
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 032
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 866
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 166
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 330
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 330
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 330
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 330
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 437
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 437
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 437
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 437
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 437
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 437
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 437
|
Приложение 29 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Ушкайык на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
61 550
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
61 550
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 285
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 200
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 200
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
7 725
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
600
|
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
6 850
|
|
|
|
5
|
|
|
Единый земельный налог
|
165
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
360
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
65
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
65
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 200
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 200
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 200
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
61 550
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 700
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 700
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 700
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 700
|
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 530
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 530
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 530
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 600
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 100
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
2
|
Спорт
|
350
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
685
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
685
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
685
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
685
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 30 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Ушкайык на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
62 355
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
62 355
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 785
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 250
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 250
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
8 165
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
615
|
|
3
|
Земельный налог
|
120
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
7 150
|
|
|
|
5
|
|
|
Единый земельный налог
|
280
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
370
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
370
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 500
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 500
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 500
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
62 355
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 900
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 900
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 900
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 900
|
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 135
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 135
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 135
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 900
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
850
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 350
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
2
|
Спорт
|
400
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
580
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
580
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
580
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
580
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 31 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Шага на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
101 006
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
101 006
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
57 427
|
|
01
|
Подоходный налог
|
22 699
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 699
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
33 821
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 202
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 612
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
28 531
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 476
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
907
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
907
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
15 000
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
15 000
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 579
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 579
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 579
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
105 160
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88 666
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 666
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 666
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 666
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 010
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 010
|
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 010
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 010
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 484
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 484
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 484
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 484
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-4 154
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-4 154
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
4 154
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 154
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 154
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 154
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 154
|
Приложение 32 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Шага на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
71 081
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
71 081
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 832
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 592
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 592
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
12 830
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 205
|
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 350
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
165
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
410
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
410
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
339
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
339
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
339
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
55 910
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 910
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 910
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
71 081
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 590
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 590
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 590
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 590
|
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 856
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 856
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 856
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 776
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 200
|
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 850
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
2
|
Спорт
|
350
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 33 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Шага на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
71 940
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
71 940
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 375
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 650
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 650
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
13 305
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
1 255
|
|
3
|
Земельный налог
|
120
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 650
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
280
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
420
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
420
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
335
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
335
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
335
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
56 230
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 230
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 230
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
71 940
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 170
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 170
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 170
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 170
|
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 030
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 030
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 030
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 645
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 400
|
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 950
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
2
|
Спорт
|
400
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 34 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Шорнак на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
145 171
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
145 171
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
83 385
|
|
01
|
Подоходный налог
|
40 400
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 400
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
42 585
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
2 358
|
|
3
|
Земельный налог
|
344
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
36 253
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 630
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
400
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
400
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
46 786
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
46 786
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
46 786
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
15 000
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
15 000
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
15 000
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
152 371
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
94 587
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
94 587
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 587
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 587
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 284
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 284
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 284
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 600
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14 684
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
500
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
500
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-7 200
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-7 200
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
7 200
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 200
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 200
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7 200
|
||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 200
|
Приложение 35 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Шорнак на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
79 572
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
22 152
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
21 932
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 000
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
19 232
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
2 269
|
|
3
|
Земельный налог
|
310
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 211
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
442
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
700
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
700
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
220
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
220
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
220
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 420
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 420
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 420
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
79 572
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 420
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 420
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 420
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 170
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
35
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
35
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
35
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 517
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 517
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 517
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15 187
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 200
|
||||
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
30
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 100
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
250
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
250
|
||
|
2
|
Спорт
|
350
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
350
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Приложение 36 к решению
маслихата района Сауран от
«24» декабря 2025 года №299
Бюджет сельского округа Шорнак на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
1
|
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
81 413
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
23 773
|
|
1
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 543
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 020
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 020
|
||||
|
|
04
|
|
|
|
Hалоги на собственность
|
20 773
|
|
|
|
1
|
|
|
Hалоги на имущество
|
2 298
|
|
3
|
Земельный налог
|
320
|
||||
|
|
|
4
|
|
|
Hалог на транспортные средства
|
17 455
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
700
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
750
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
750
|
||||
|
2
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
230
|
|
|
01
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
230
|
|
|
|
5
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
230
|
|
3
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 640
|
|
|
02
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 640
|
|
|
|
3
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 640
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
81 413
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 850
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 850
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 850
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 550
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
40
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
40
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
40
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 823
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 823
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 823
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 188
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 400
|
||||
|
|
|
|
010
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 200
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300
|
||
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300
|
||
|
2
|
Спорт
|
400
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400
|
||||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
|
|
Категория
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
6. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
|
|
Категория
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|
|||
|
|
|
Под класс
|
||||
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||||
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.