О бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 -2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 786,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 400,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 374,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 012,0 тысяч тенге;
2) затраты – 99 171,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -385,4 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 385,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 385,4 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 43 412,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 31 600 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 15 000 тысяч тенге.
4-1. Используемые остатки бюджетных средств 385,4 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
98 786,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 400,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 500,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 800,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
250,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 500,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
100,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
374,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
374,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
374,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
90 012,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90 012,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90 012,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
99 171,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 476,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 476,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 476,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 186,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 290,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 310,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 310,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 310,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 510,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 800,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 500,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
385,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
385,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
385,4
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
385,4
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-385,4
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
385,4
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
385,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
385,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
385,4
|
Приложение 2
к решению Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
98 777,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 904,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 590,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 590,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 208,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
265,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
53,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 770,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 120,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
106,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
106,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
396,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
396,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
396,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
89 477,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 477,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 477,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
98 777,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 344,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 344,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 344,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 977,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 367,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 823,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 823,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 823,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 461,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 282,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 080,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
530,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
530,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
530,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
530,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 080,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 080,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 080,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 080,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
104 702,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 436,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 685,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 685,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 639,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
280,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
56,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 056,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 247,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
112,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
112,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
420,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
420,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
420,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
94 846,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
94 846,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
94 846,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
104 702,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 642,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 642,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 642,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 193,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 449,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 873,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 873,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 873,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19 369,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 359,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 145,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
562,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
562,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
562,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
562,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 625,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 625,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 625,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 625,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/7-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
385,4
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
385,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
385,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
385,4
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
385,4
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
385,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
385,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
385,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.