О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 182 268,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 130 435,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 833,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 000,0 тысяч тенге;
2) затраты – 211 368,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -29 100,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29100,2 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета поселка Тобол в районный бюджет в сумме 16 206,0 тыс. тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 141,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 96 141,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
2) затраты – 96 141,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета Асенкритовского сельского округа в районный бюджет в сумме 40 425,0 тыс. тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 235,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 851,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 496,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 888,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 085,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -850,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 850,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 888,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 529,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 708,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 766,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 829,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,3 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 9 766,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 071,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 43 896,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 175,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 746,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 405,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 405,2 тысяч тенге.
10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 10 743,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 302,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 932,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 361,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 253,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 951,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 951,2 тысяч тенге.
12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 361,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 865,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 36 781,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 37,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 047,0 тысяч тенге;
2) затраты – 61 453,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 588,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 588,0 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 047,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 858,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 501,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 357,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 108,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -250,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,1 тысяч тенге.
16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 857,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 532 857,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 161 399,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 954,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 554,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 361 950,0 тысяч тенге;
2) затраты – 565 022,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -32 165,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 165,0 тысяч тенге.
18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета сельского округа Әйет в районный бюджет в сумме 37 108,0 тыс. тенге.
19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района
Б. Ахметов
Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
182 268,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
130 435,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
97 050,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
97 050,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 476,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 297,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
400,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
27 179,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 909,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 909,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 833,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 833,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
233,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
50 000,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 000,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 000,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
211 368,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
83 027,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 027,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 027,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 027,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
78 135,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
78 135,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 135,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 140,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 275,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
59 720,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
34 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
34 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
34 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
16 206,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
16 206,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 206,2
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
16 206,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-29 100,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
29 100,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
132 300,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
130 540,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
105 730,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
105 730,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
21 730,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 381,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
20 349,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 080,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 080,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 760,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 760,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 760,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
132 300,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
81 254,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 254,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 254,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 254,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 237,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 237,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 237,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 797,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 439,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 001,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
13 650,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13 650,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 650,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 650,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12 159,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12 159,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 159,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
12 159,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
140 179,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
138 309,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
112 080,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
112 080,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
23 104,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 464,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 640,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 125,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 125,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 870,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 870,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 870,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
140 179,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
82 146,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 146,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 146,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 146,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 498,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 498,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 498,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 487,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 610,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 401,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 333,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 333,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 333,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 333,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
17 202,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
17 202,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 202,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
17 202,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
96 141,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
96 141,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 658,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 658,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 687,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
340,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 347,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
77 796,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
77 796,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
96 141,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 409,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 409,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 409,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 409,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 377,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 377,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 377,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 120,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
257,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 930,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 930,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 930,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 930,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
40 425,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
40 425,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 425,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
40 425,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
96 152,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
96 152,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 350,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 350,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 952,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
340,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 612,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
78 850,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
78 850,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
96 152,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 581,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 581,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 581,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 581,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 646,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 646,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 646,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 376,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
270,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 177,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 177,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 177,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 177,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
38 748,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
38 748,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 748,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
38 748,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
97 020,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
97 020,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12 032,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 032,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6 116,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
360,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 756,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
78 872,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
78 872,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
97 020,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 966,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 966,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 966,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 966,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 929,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 929,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 929,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 645,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
284,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 435,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 435,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 435,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 435,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
38 690,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
38 690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 690,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
38 690,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
37 235,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 851,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 526,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 526,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 760,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 354,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
565,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
565,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
496,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
496,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
496,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
25 888,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 888,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 888,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
38 085,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 919,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 919,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 919,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 919,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 266,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 266,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 266,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 199,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 067,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 900,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 900,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 900,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 850,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
850,0
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
38 336,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 935,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 793,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 793,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 322,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
128,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 194,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
820,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
820,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
543,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
543,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
543,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
26 858,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 858,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 858,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
38 336,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 604,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 604,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 604,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 604,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 537,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 537,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 537,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 309,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
228,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 195,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 195,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 195,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 195,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
39 072,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 595,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
9 320,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 320,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 405,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
135,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 270,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
870,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
870,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
575,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
575,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
575,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
26 902,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 902,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 902,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
39 072,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 903,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 903,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 903,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 903,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 664,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 664,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 664,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 424,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
240,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 505,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 505,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6505,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 505,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
57 529,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
47 708,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
22 667,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 667,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
17 344,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
455,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 789,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 697,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 697,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
55,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
55,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
55,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
9 766,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 766,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 766,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
58 829,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 246,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 246,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 246,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 246,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 983,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 983,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 983,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 422,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 561,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 300,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 300,3
|
Приложение 11
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
124 738,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
47 004,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
25 720,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 720,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 999,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
644,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 355,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 285,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 285,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
59,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
59,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
59,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
700,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
700,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
400,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
76 975,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
76 975,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
76 975,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
124 738,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 151,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 151,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 151,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 151,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 913,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 913,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 913,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 694,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 219,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
72 674,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
72 674,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 674,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 350,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
65 324,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
296 757,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
49 689,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
27 264,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27 264,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 583,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
683,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 842,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 842,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
62,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
62,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
62,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
700,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
700,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
400,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
246 306,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
246 306,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
246 306,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
296 757,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 572,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 542,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 542,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 542,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 258,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 258,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 258,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 978,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 280,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
243 957,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
243 957,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
243 957,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 718,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
236 239,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
57 071,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
43 896,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
31 277,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 277,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 135,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
271,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 864,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
484,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
484,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
13 175,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13 175,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
13 175,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
58 476,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 550,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 550,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 550,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 550,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 139,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 139,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 139,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 500,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 639,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 354,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 354,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 354,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 354,7
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 405,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 405,2
|
Приложение 14
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 748,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
43 896,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
33 345,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 345,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
9 859,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
284,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 575,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
692,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
692,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
14 852,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 852,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 852,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
58 748,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 722,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 722,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 722,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 722,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 604,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 604,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 604,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 244,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 360,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 990,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 990,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 990,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 990,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
59 775,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
46 492,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
35 308,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 308,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 450,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
300,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 150,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
734,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
734,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
13 283,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13 283,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
13 283,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
59 775,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 219,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 219,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 219,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 219,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 934,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 934,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 934,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 506,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 428,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 190,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 190,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 190,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 190,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
38 302,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 932,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 976,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 976,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 676,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
102,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 574,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
280,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
280,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
9,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
9,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
9,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
23 361,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 361,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 361,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
41 253,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 137,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 137,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 137,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 137,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 658,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 658,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 658,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 570,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 088,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 300,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
157,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
157,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
157,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
157,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 951,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 951,2
|
Приложение 17
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
39 139,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 359,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 180,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 180,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 838,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 700,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
341,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
341,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
97,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
97,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
97,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
24 183,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 183,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 183,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
39 139,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 716,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 716,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 716,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 716,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 008,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 008,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 008,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 698,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
310,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 415,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 415,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 415,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 415,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
39 744,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
15 159,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 851,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 851,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 947,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
361,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
361,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
103,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
103,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
103,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
23 982,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 982,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 982,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
39 744,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
34 049,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 049,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 049,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 049,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 159,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 159,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 159,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 833,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
326,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 536,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 536,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 536,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 536,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
59 865,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
36 781,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 973,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 973,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 445,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
538,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 907,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
11 363,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
11 363,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
37,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
37,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
37,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
23 047,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 047,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 047,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
61 453,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 113,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 113,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 113,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 113,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 337,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 337,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 337,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 162,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 175,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 588,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 588,0
|
Приложение 20
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
62 418,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
36 265,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
21 440,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 440,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 375,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
570,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 805,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 450,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
59,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
59,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
59,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
25 594,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 594,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 594,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
62 418,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 889,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 889,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 889,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 889,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 129,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 129,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 129,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 895,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 234,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 400,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 400,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 400,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
63 551,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
36 847,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
22 730,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 730,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 587,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
607,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 980,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 530,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 530,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
62,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
62,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
62,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
26 142,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 142,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 142,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
63 551,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
48 296,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 296,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 296,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 296,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 435,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 435,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 435,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 140,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 295,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 820,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 820,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 820,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
44 858,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 501,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 525,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 525,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 677,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
98,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 579,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
299,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
299,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
34 357,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 357,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 357,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
45 108,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 228,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 228,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 228,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 728,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 182,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 182,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 182,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 692,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
490,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 698,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 698,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 698,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 698,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-250,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
250,1
|
Приложение 23
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
35 338,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 350,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 894,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 894,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 067,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
117,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 950,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
389,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
389,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
59,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
59,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
59,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
100,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
24 829,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 829,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 829,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
35 338,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 427,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 427,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 427,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 427,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 028,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 028,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 028,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 776,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
252,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 883,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 883,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 883,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 883,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
35 979,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 288,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 240,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 240,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 635,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
124,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 511,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
413,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
413,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
63,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
63,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
63,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
100,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
25 528,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 528,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 528,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
35 979,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 772,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 772,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 772,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 772,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 130,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 130,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 130,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 865,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
265,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 077,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 077,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 077,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 077,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
532 857,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
161 399,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
113 014,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
113 014,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 118,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
693,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
27 565,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 860,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 267,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
16 644,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
623,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
6 954,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 954,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 954,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 554,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 554,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 452,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 102,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
361 950,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
361 950,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
361 950,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
565 022,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
75 003,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 003,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 003,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 653,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 350,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
295 856,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
295 856,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
295 856,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 263,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 184,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
270 409,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
148 951,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
148 951,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
148 951,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
148 951,3
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
37 110,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
37 110,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 110,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
37 108,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-32 165,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
32 165,0
|
Приложение 26
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
333 809,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
163 609,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
120 360,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
120 360,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 752,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
738,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 014,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20 497,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
19 835,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
662,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
6 500,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 700,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 700,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
200,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
162 000,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
162 000,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
162 000,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
333 809,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
75 446,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 446,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 446,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 446,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
177 241,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
177 241,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
177 241,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 799,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 293,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
152 149,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
40 861,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
40 861,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 861,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40861,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
32 160,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
32 160,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 160,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
32160,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
381 352,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
172 389,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
127 580,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
127 580,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
24 212,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
782,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23 430,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20 597,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
19 895,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
702,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
6 500,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 700,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 700,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
200,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
200 763,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
200 763,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
200 763,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
381 352,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
75 980,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 980,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 980,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 980,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 362,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 362,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 362,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 939,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 408,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 015,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
218 714,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
218 714,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
218 714,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
26 052,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
192 662,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
37 195,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
37 195,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 195,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
37 195,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.