О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 25 дек. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 578 927 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 578 595 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 332 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 0;

    2) затраты – 584 605 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 153 127 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 74 969 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 78 158 тысяч тенге;

    2) затраты – 154 580 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

    пункт 6 изложить в новой редакции:

    6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 84 769 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 15 503 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 68 882 тысяч тенге;

    2) затраты – 85 169 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы –113 472 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 24 947 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;

    2) затраты – 114 826 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 13, 16 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 5, 6 и 11 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель районного маслихата

    Б.Муталиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского района

    от 25 декабря 2025 года № 47-254-VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского района

    от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет города Шардара на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    578 927
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    578 595
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    422 744
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    422 744
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    149 595
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    7 770
     
     
    3
     
    Земельный налог
    5 034
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    136 617
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    174
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 256
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    4 349
     
     
    4
     
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    1 907
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    332
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    315
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    315
     
    04
     
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    17
     
     
    1
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
    17
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0,0
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0,0
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
     
    II. ЗАТРАТЫ
    584 605
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    242 246
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    242 246
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    242 246
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    231 421
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 825
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    324 551
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    324 551
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    324 551
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    75 199
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    45 000
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    0,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    204 352
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    17 806
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    17 806
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    17 806
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    14 000
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 806
    15
     
     
     
    Трансферты
    2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5 678
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 678
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    5 678
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 678
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    5 678
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 678
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 5 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2025 года № 47-254-VIII

    Приложение 13 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    153 127
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    74 969
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    28 782
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    28 782
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    45 987
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    745
     
     
    3
     
    Земельный налог
    400
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    22 570
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    22 272
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    200
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    200
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    78 158
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    78 158
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    78 158
     
    II. ЗАТРАТЫ
    154 580
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    117 045
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    117 045
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 045
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    114 545
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    19 676
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    19 676
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 676
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 050
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 786
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 840
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    17 858
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    17 858
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    17 858
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    17 858
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 453
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 453
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 453
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 453
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 453
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 453
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 6 к решению маслихата

    Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2025 года № 47-254-VIII

    Приложение 16 к решению маслихата

    Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    84 769
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    15 503
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    6 412
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    6 412
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    9 031
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    80
     
     
    3
     
    Земельный налог
    130
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    5 327
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 494
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    60
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    60
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    384
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
     
    06
     
     
    Прочие неналоговые поступления
    312
     
     
    1
     
    Прочие неналоговые поступления
    312
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    68 882
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    68 882
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    68 882
     
    II. ЗАТРАТЫ
    85 169
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    66 169
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    66 169
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 169
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 969
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    200
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18 992
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    18 992
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 992
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 652
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 340
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    8
     
    1
     
     
    Трансферты
    8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    8
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -400
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    400
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    400
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    400
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    400
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    400
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 11 к решению маслихата

    Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2025 года № 47-254-VIII

    Приложение 31 к решению маслихата

    Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    113 472
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    24 947
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    7 644
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    7 644
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    17 103
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    410
     
     
    3
     
    Земельный налог
    160
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    11 248
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    5 285
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    200
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    200
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    88 525
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    88 525
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    88 525
     
    II. ЗАТРАТЫ
    114 826
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    76 051
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    76 051
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    76 051
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    75 060
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    991
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    36 183
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    36 183
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36 183
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    9 000
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 840
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 343
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 592
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    2 592
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 592
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 592
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 354
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 354
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 354
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 354
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 354
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 354
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.