О бюджете Чапаевского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Алтай РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Чапаевского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 77953,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14913,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления-0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 63040,0 тысяч тенге;
2) затраты – 78495,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -542,8 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 542,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 542,8 тысяч тенге.
2. Предусмотреть в бюджете Чапаевского сельского округа на 2026 год объем субвенций из районного бюджета в сумме 42070,0 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в бюджете Чапаевского сельского округа на 2026 год объем трансфертов из районного бюджета в сумме 20970,0 тысяч тенге
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Алтай
Л. Гречушникова
Приложение
к решению маслихата
района Алтай от 23 декабря
2025 года № 38/19-VIII
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование доходов
|
||
|
I. Доходы
|
77953,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14913,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4581,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4581,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5612,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
116,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
344,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4069,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1083,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4720,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4720,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
63040,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63040,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
63040,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
Наименование расходов
|
|||
|
II. Затраты
|
78495,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
51247,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51247,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51247,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51247,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12894,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
6671,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6671,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6671,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6223,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6223,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3135,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1037,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2051,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14354,8
|
|||
|
9
|
Автомобильный транспорт
|
14354,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14354,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14354,8
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование:
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-542,8
|
||||
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
542,8
|
||||
|
8
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
542,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
542,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
542,8
|
Приложение 2
к решению маслихата
района Алтай от 23 декабря
2025 года №38/19-VIII
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование доходов
|
||
|
I. Доходы
|
73749,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
27941,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12526,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12526,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6588,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
173,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
334,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5381,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
700,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8827,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8827,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
45808,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45808,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45808,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
Наименование расходов
|
|||
|
II. Затраты
|
73749,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50354,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50354,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50354,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50354,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8601,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3302,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3302,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3302,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5299,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5299,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3576,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
686,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1037,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14794,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14794,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14794,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14794,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование:
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
8
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
района Алтай от 23 декабря
2025 года №38/19-VIII
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование доходов
|
||
|
I. Доходы
|
73917,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
29537,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
13280,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13280,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6988,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
184,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
356,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5707,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
741,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9269,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9269,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
44380,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44380,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44380,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
Наименование расходов
|
|||
|
II. Затраты
|
73917,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50522,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50522,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50522,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50522,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8601,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3302,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3302,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3302,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5299,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5299,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3576,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
686,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1037,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14794,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14794,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14794,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14794,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование:
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
8
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.