О бюджете Кызыл-кесикского сельского округа района Ақсуат на 2026 -2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кызыл-кесикского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 084,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 374,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 216,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 71 494,0 тысяч тенге;
2) затраты – 86 169,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 085,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 085,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 085,9 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кызыл-кесикского сельского округа района Ақсуат на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 49 015,0 тысяч тенге.
3-1. Учесть, что в бюджете Кызыл-кесикского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 17 300,0 тысяч тенге.
3-2. Используемые остатки бюджетных средств 1 085,9 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Учесть, что в бюджете Кызыл-кесикского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 5 179,0 тысяч тенге.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Аксуат
Д. Рахымбаев
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года № 39/7-VIII
Бюджет Кызыл-кесикского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
85 084,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 374,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 450,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 450,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 174,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
158,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
49,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 659,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 308,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
750,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
750,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
216,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
216,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
216,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71 494,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 494,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71 494,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
86 169,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 369,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 369,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 369,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 369,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
17 300,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
17 300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 300,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 300,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 085,9
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 085,9
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 085,9
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 085,9
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 085,9
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№39/7-VІІІ
Бюджет Кызыл-кесикского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
68 309,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 979,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 606,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 606,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 589,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
166,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
52,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 914,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 457,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
784,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
784,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
226,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
226,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
226,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 104,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 104,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 104,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
68 309,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 309,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 309,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 309,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 309,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 500,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№39/7-VІІІ
Бюджет Кызыл-кесикского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
64 955,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 635,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 775,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 775,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 039,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
173,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
54,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 192,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 620,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
821,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
821,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
237,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
237,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
237,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 083,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 083,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 083,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
64 955,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 955,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 955,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 955,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 955,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года № 39/7-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
1 085,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 085,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 085,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 085,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 085,8
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 085,9
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 085,9
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 085,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.