О бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026 -2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 355 885,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 237 589,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 590,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 687,0 тысяч тенге;
2) затраты – 491 250,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -135 365,8 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 135 365,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 135 365,8 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены объем бюджетных изъятий из бюджета сельского округа в районный бюджет в сумме 184 599,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 98 387,0 тысяч тенге.
3-1. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 17 300,0 тысяч тенге.
3-2. Используемые остатки бюджетных средств 135 365,8 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Аксуат
Д. Рахымбаев
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года № 39/3-VIII
Бюджет Екпинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
355 885,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
237 589,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
207 280,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
207 280,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 934,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
66,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 450,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 400,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
16 375,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
16 375,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
19,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
19,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
19,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 590,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 590,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 590,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
115 687,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
115 687,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
115 687,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
491 250,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
82 273,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 273,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 273,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 273,8
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
108 763,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
108 763,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 763,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 988,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
102 775,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
2 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
19 200,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
19 200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 200,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 300,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 900,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
93 912,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
93 912,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 912,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
93 912,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
184 602,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
184 602,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
184 602,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
184 599,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-135 365,8
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
135 365,8
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
135 365,8
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
135 365,8
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
135 365,8
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№39/3-VІІІ
Бюджет Екпинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
251 009,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
248 282,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
216 608,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
216 608,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
14 562,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
69,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
19,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 741,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 733,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 112,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
17 112,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
20,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
20,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
20,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 707,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 707,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 707,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
251 009,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 805,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 805,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 805,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 805,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 250,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 250,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 250,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
165 454,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
165 454,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
165 454,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
165 454,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№39/3-VІІІ
Бюджет Екпинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
262 809,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
259 954,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
226 789,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
226 789,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 248,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
73,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 058,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 097,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 917,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
17 917,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
21,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
21,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
21,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 834,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 834,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 834,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
262 809,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 917,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 917,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 917,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 917,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 250,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 250,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 250,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
199 142,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
199 142,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
199 142,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
199 142,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года № 39/3-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
135 365,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24 187,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 187,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 187,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 187,8
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
107 775,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
107 775,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 775,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
102 775,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 900,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 900,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
135 365,8
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
135 365,8
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
135 365,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.