О бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 278,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 550,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 728,0 тысяч тенге;
2) затраты – 74 361,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 065,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 065,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 40 480,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 21 248,0 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 1 065,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/8-VIII
Бюджет Куйганского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
73 278,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 550,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000.0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 050,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
700,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 325,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
500,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
61 728,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 728,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 728,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
74 361,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
55 828,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 828,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 828,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 538,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 290,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 750,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 750,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 950,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 200,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 083,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1 083,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 083,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
18,0
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 065,7
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 083,7
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 083,7
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 2
к решению Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года №36/8-VIII
Бюджет Куйганского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
74 858,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 897,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 060,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 060.0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 322,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
721,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 515,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 060,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
515,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
515,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 961,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 961,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 961,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
74 858,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 502,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 502,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 502,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 174,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 328,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 335,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 335,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 335,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 069,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 236,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 030,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
515,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
515,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
515,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
515,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 506,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 506,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 506,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 506,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№36/8-VIII
Бюджет Куйганского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
77 104,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 254,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 122,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 122.0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 602,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
743,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 710,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 122,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
530,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
530,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
64 850,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
64 850,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
64 850,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
77 104,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 228,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 228,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 228,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 859,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 369,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 525,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 525,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 525,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 191,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 273,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 061,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
530,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
530,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
530,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
530,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 821,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 821,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 821,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 821,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/8-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. РАСХОДЫ
|
1 083,7
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 083,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 083,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 083,7
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 083,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 083,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 083,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
18,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 065,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.