О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 -2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 362 822,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 119 002,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 242 320,0 тысяч тенге;
2) затраты – 412 076,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -49 254,4 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 49 254,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 49 254,4 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 242 320,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 49 254,4 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/2-VIII
Бюджет Акжарского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
362 822,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
119 002,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
75 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
75 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
43 502,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 580,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 000,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
37 922,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 000,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
500,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
500,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 500,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 500,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 500,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
242 320,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
242 320,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
242 320,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
412 076,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
126 682,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
126 682,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 682,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 502,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 180,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
116 292,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
116 292,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 292,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
26 972,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 320,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
119 348,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
119 348,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 348,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
119 348,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
49 254,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
49 254,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 254,4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3 170,1
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
46 084,3
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-49 254,4
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
49 254,4
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
49 254,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
49 254,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
49 254,4
|
Приложение 2
к решению Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/2-VIII
Бюджет Акжарского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
429 640,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
126 141,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
79 500,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
79 500,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
46 111,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 674,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 060,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
40 197,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 180,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
530,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
530,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 590,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 590,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 590,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
301 909,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
301 909,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
301 909,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
429 640,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
121 372,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
121 372,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 372,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 132,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 240,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
182 658,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
182 658,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
182 658,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 620,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 578,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
149 460,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
530,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
530,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
530,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
530,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
125 080,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
125 080,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125 080,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
125 080,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№36/2-VIII
Бюджет Акжарского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
455 319,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
133 610,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
84 270,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
84 270,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
48 778,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 174,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 124,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
43 109,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 371,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
562,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
562,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 685,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 685,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 685,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
320 024,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
320 024,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
320 024,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
455 319,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
128 654,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
128 654,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128 654,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124 160,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 494,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
193 518,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
193 518,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193 518,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 337,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 853,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
158 328,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
562,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
562,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
562,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
562,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
132 585,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
132 585,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
132 585,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
132 585,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/2-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
49 254,4
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
49 254,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
49 254,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 254,4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3 170,1
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
46 084,3
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
49 254,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
49 254,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
49 254,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.