О бюджете Айнабулакского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 19 декабря 2025 года №45/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2026-2028 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы–87 164,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 600,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала -1900,0 тысяч тенге;
специальные поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 664,6 тысяч тенге;
2) затраты – 88 827,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч
тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1 663,2 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета-1 663,2 тысяч тенге;
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 663,2 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Айнабулакского сельского округа на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 33 353,0 тысяч тенге.
3. Учесть в бюджете А йнабулакского сельского округа на 2026 год целевые трансферты в сумме 7 663,0 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 1 663,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Зайсанского районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1
к решению №46/2-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
87 164,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 600,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 647,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 647,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 453,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
260,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
225,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 218,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 900,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 900,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
600,0
|
|||
|
2
|
Продажанематериальныхактивов
|
1 300,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
66 664,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
66 664,6
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
66 664,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
88 827,8
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 203,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 203,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 203,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 203,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 404,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
28 404,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 404,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 700,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 704,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
950,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
800,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
16 270,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
16 270,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 270,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
16 270,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1663,2
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 663,2
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 663,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 663,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 663,2
|
Приложение 2
к решению №46/2-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
54 722,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 650,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 647,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 647,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
11 503,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
260,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
225,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 268,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 900,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 900,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 300,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 172,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 172,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 172,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
54 722,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 272,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 272,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 272,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 272,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 300,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
9 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 700,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
950,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
800,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 200,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению №46/2-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
55 479,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 905,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 647,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 647,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
13 758,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
260,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
225,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 523,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 900,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 900,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 300,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30 674,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 674,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 674,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
55 479,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 029,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 029,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 029,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 029,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 300,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
9 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 700,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
950,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
800,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 200,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению №46/2-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 662,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 662,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 662,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 662,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
Итого
|
1 663,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.