О бюджете Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 19 декабря 2025 года №45/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2026-2028 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы- 64 556,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21 524,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 136,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 500,0 тысяч тенге;
специальные поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 396,4 тысяч тенге;
2) затраты – 65 120,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов -0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами -0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -564,5 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 564,5 тысяч тенге;
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 564,5 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Дайырского сельского округа на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 33 394,0 тысяч тенге.
3. Учесть в бюджете Дайырского сельского округа на 2026 год целевые трансферты в сумме 8 000,0 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 564,5 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Зайсанского районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1
к решению №46/5-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Дайырского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
64 556,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21524,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
15 584,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 584,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 235,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
300,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 915,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
705,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
705,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
136,0
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
136,0
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
136,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 396,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 396,4
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 396,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
65 120,9
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 154,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 154,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 154,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 154,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 802,4
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
17 802,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 802,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 202,4
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 563,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 563,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 563,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 553,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-564,5
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
564,5
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
564,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
564,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
564,5
|
Приложение 2
к решению №46/5-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Дайырского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
53 269,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 740,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
17 800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 800,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 235,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
300,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 915,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
705,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
705,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
136,0
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
136,0
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
136,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 893,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 893,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 893,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
53 269,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 069,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 069,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 069,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 069,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 600,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
6 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 600,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 000,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению №46/5-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Дайырского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
53 809,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 164,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20 224,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20 224,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 235,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
300,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 915,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
705,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
705,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
136,0
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
136,0
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
136,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 009,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 009,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 009,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
53 809,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 609,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 609,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 609,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 609,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 600,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
6 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 600,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 000,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
|||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению №46/5-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23декабря 2025 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
563,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
563,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
553,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
553,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
Итого
|
564,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.