О бюджете Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении самоуправлении в Республике Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 19декабря2025 года №45/2-VIII «Обюджете Зайсанского района на 2026-2028 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 968,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 974,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 1 000,0 тысяч тенге;
специальные поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40 994,0 тысяч тенге;
2) затраты – 68 173,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -205,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 205,0 тысяч тенге;
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Каратальского сельского округа на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 33 964,0 тысяч тенге.
3. Учесть в бюджете Каратальского сельского округа на 2026 год целевые трансферты в сумме 6 230,0 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 205,0 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1января 2026года.
Председатель Зайсанского районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1
к решению №46/7-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Каратальского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
67 968,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 974,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
10 800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 800,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
14 624,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
700,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
200,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 024,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 700,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
40 994,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 994,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 994,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
68 173,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 332,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 332,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 332,8
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 332,8
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 300,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 300,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 240,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 240,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 240,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 230,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-205,0
|
||||
|
VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
205,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
205,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
205,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
205,0
|
Приложение 2
к решению №46/7-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Каратальского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
61 961,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 670,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11 304,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 304,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
16 766,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
700,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
250,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
13 066,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
600,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
600,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
2
|
Продажанематериальныхактивов
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 291,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 291,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 291,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
61 961,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 361,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 361,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 361,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 361,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 300,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 300,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
|||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению №46/7-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Бюджет Каратальского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
62 335,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
31 637,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
13 967,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 967,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
17 020,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
700,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
300,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
13 130,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 890,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
650,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
650,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 698,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 698,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 698,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
62 335,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 735,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 735,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 735,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 735,0
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 300,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 300,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
|||||
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению №46/7-VIII
Зайсанского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
194,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
194,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
194,8
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
194,8
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
Итого
|
205,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.