О бюджете Курчумского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 416719,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 152800,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 263919,0 тысяч тенге;
2) затраты - 429301,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 12582,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 12582,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 12582,2 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 12582,2 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 48/4-VІII
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
416719,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
152800,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
113400,0
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
113400,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
38600,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
38600,0
|
||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
3300,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
35300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
800,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
800,0
|
||
|
Плата за пользование земельными участками
|
800,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
263919,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
263919,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
263919,0
|
||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
180519,0
|
||
|
5
|
Субвенции
|
83400,0
|
2026 год
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
429301,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
146091,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
146091,2
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
146091,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98591,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
47500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
218969,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
218969,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217969,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
46000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
200,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
177769,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
43241,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
43241,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43241,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
43241,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-12582,2
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
12582,2
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12582,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12582,2
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12582,2
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года
№ 48/4-VIІI
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
117730,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
44348,5
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12195,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12195,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
32188,5
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1200,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
30388,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
1500,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
28888,5
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
73346,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73346,7
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенции
|
73346,7
2027 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
117730,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73346,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73346,7
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73346,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73346,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38083,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38083,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38083,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15540,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3990,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
73,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18480,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6300,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года
№ 48/4-VIІI
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2028 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
123616,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
46602,6
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12200,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
34402,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
700,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1150,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
32552,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
1800,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
30752,6
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
77014,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
77014,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенции
|
77014,0
2028 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
123616,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
77014,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77014,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77014,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77014,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39987,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39987,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39987,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16317,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4189,5
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
77,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19404,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6615,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6615,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6615,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6615,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.