О бюджете Калгутинского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 118499,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6000,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 62020,0 тысяч тенге;
2) затраты - 118854,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 355,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 355,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 355,4 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 355,4 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1
к решению Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 48/5-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
118499,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6000,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
600,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
600,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
130,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
130,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4370,0
|
||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
60,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4310,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
300,0
|
||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
300,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
112499,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112499,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112499,0
|
||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
62020,0
|
||
|
3
|
Субвенции
|
50479,0
|
2026 год
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
118854,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55754,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55754,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55754,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53899,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1855,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
63100,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
63100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63100,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29015,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7375,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
24710,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
24710,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24710,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
24710,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-355,4
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
355,4
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
355,4
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
355,4
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года
№ 48/5-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
75000,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6000,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
140,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
140,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4550,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
50,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4500,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
560,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
69000,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69000,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69000,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
25000,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
44000,0
2027 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
75000,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44500,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44500,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44500,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44000,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30500,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30500,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11515,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5375,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6110,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6110,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6110,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6110,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года
№ 48/5-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2028 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
75000,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6000,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
140,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
140,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4550,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
50,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4500,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
560,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
69000,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69000,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69000,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
25000,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
44000,0
2028 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
75000,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44500,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44500,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44500,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44000,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30500,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30500,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11515,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5375,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6110,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6110,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6110,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6110,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.