О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2026-2028 годы
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 526 264,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 438 711,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 506,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 87 047,0 тысяч тенге;
2) затраты – 544 351,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -18 087,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 087,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем изъятий, передаваемых в районный бюджет на 2026 год в сумме 238 179,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 673,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 239,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 434,0 тысячи тенге;
2) затраты – 40 001,1 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -328,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328,1 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 30 434,0 тысячи тенге.
5. Утвердить бюджет села Босколь на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 352,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 111,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 29 241,0 тысяча тенге;
2) затраты – 43 054,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 702,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 702,6 тысячи тенге.
6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 29 241,0 тысяча тенге.
7. Утвердить бюджет села Бурли на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 022,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 015,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 440,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 418,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 418,3 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 36 015,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет села Лесное на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 289,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 203,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 23 086,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28 151,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -862,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –-862,6 тысячи тенге.
10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 086,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 673,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 679,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 994,0 тысячи тенге;
2) затраты – 33 428,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -755,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 755,0 тысяч тенге.
12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 994,0 тысячи тенге.
13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 703,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 947,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 20 756,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 263,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 560,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 506,3 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 20 756,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет села Победа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 803,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 711,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 092,0 тысячи тенге;
2) затраты – 30 364,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -561,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 561,2 тысяча тенге.
16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 27 092,0 тысячи тенге.
17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 636,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 764,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 13 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 872,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 671,9 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35,9 тысяч тенге.
18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 11 872,0 тысячи тенге.
19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 105,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 703,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 25 402,0 тысячи тенге;
2) затраты – 39 195,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -90,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 90,8 тысяч тенге.
20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 402,0 тысячи тенге.
21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 949,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 561,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 37 388,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 547,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -598,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 598,2 тысяч тенге.
22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 37 388,0 тысяч тенге.
23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 101,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 366,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 735,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 837,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -736,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 736,8 тысяч тенге.
24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 35 735,0 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 079,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 241,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 20 838,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56 770,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 691,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 691,2 тысяча тенге.
26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 20 838,0 тысяч тенге.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Карабалыкского районого маслихата
Балбаева Г.С.
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
526264,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
438711,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
388955,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
388955,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
48696,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
2240,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1076,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
45380,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1060,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
648,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
412,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
506,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
506,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
506,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
87047,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
87047,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
37000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50047,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
544351,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
128848,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
128848,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128848,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110848,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
103225,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
103225,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103225,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
57246,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
1000,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44979,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
68043,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
68043,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68043,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
68043,8
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6012,0
|
||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6012,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
238222,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
238222,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
238222,2
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
238179,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
43,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-18087,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
18087,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
18087,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
18087,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
18087,0
|
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
743436,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
300532,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
250776,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
250776,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
48696,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
2240,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1076,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
45380,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1060,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
648,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
412,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
506,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
506,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
506,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
87047,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
87047,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
37000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50047,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
355351,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
355351,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
355351,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
743436,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
128848,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
128848,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128848,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128848,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
102225,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
102225,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102225,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
57246,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
1000,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
43979,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
506351,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
506351,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
506351,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
506351,0
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6012,0
|
||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6012,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
388085,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
300532,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
250776,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
250776,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
48696,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
2240,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1076,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
45380,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1060,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
648,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
412,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
506,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
506,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
506,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
87047,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
87047,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
37000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50047,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
388085,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
128848,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
128848,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128848,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128848,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
102225,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
102225,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102225,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
57246,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
1000,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
43979,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
151000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
151000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
151000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
151000,0
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6012,0
|
||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6012,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39673,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9239,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4175,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4175,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4443,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
181,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4256,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
621,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
621,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30434,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30434,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30434,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40001,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34833,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34833,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34833,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34833,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1168,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1168,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1168,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1168,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-328,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
328,1
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
328,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
328,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
328,1
|
Приложение 5
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 242
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39673,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9239,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4175,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4175,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4443,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
181,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4256,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
621,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
621,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30434,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30434,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30434,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39673,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34833,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34833,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34833,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34833,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
840,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
840,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
840,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
840,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 242
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39673,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9239,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4175,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4175,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4443,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
181,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4256,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
621,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
621,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30434,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30434,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30434,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39673,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34833,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34833,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34833,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34833,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
840,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
840,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
840,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
840,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40352,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11111,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7544,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7544,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3495,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
237,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
31,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3227,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
72,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
72,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29241,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29241,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29241,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43054,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35852,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35852,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35852,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35852,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4202,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4202,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4202,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4202,6
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2702,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2702,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2702,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2702,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2702,6
|
Приложение 8
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40352,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11111,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7544,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7544,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3495,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
237,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
31,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3227,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
72,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
72,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29241,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29241,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29241,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40352,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35852,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35852,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35852,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35852,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40352,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11111,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7544,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7544,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3495,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
237,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
31,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3227,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
72,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
72,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29241,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29241,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29241,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40352,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35852,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35852,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35852,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35852,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3000,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45022,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9007,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6129,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6129,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2686,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
7,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2529,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
192,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
192,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36015,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36015,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36015,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
47440,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39022,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39022,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39022,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39022,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4918,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4918,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4918,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4918,3
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2418,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2418,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2418,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2418,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2418,3
|
Приложение 11
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45022,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9007,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6129,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6129,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2686,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
7,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2529,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
192,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
192,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36015,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36015,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36015,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45022,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39022,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39022,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39022,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39022,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45022,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9007,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6129,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6129,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2686,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
7,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2529,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
192,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
192,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36015,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36015,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36015,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45022,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39022,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39022,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39022,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39022,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
27289,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4203,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2403,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2403,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1391,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
73,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1318,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
409,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
409,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23086,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23086,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23086,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28151,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24472,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24472,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24472,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24472,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1452,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1452,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1452,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1452,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2227,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2227,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2227,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2227,6
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-862,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
862,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
862,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
862,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
862,6
|
Приложение 14
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
27289,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4203,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2403,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2403,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1391,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
73,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1318,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
409,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
409,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23086,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23086,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23086,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
27289,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24472,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24472,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24472,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24472,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1452,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1452,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1452,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1452,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1365,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1365,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1365,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1365,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
96889,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4203,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2403,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2403,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1391,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
73,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1318,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
409,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
409,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
92686,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
92686,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
92686,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
96889,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24472,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24472,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24472,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24472,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1452,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1452,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1452,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1452,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
70965,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
70965,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70965,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
70965,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
32673,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8679,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5986,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5986,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2472,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
94,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2378,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
221,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23994,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23994,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23994,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
33428,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29473,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29473,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29473,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29473,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2200,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2200,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2100,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1755,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1755,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1755,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1755,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-755,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
755,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
755,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
755,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
755,0
|
Приложение 17
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
110230,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8679,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5986,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5986,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2472,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
94,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2378,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
101551,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
101551,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
101551,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
110230,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29473,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29473,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29473,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29473,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2200,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2200,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2100,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
78557,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
78557,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78557,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
78557,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
111673,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8679,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5986,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5986,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2472,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
94,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2378,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
102994,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
102994,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
102994,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
111673,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29473,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29473,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29473,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29473,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2200,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2200,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2100,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
80000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
80000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
80000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36703,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15947,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
10582,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10582,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3428,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
170,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
65,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3193,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1937,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1937,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20756,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20756,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20756,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38263,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33002,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33002,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33002,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33002,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2700,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2700,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2700,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2700,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2560,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2560,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2560,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2560,3
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1560,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1560,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1560,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1560,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1560,3
|
Приложение 20
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36703,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15947,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
10582,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10582,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3428,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
170,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
65,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3193,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1937,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1937,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20756,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20756,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20756,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36703,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33003,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33003,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33003,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33003,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2700,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2700,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2700,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
171703,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15947,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
10582,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10582,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3428,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
170,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
65,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3193,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1937,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1937,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
155756,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
155756,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
155756,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
171703,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33003,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33003,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33003,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33003,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2700,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2700,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2700,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
136000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
136000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
136000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
136000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
29803,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2711,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2015,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2015,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
668,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
71,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
597,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27092,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27092,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27092,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30364,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27039,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27039,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27039,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27039,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1764,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1764,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1764,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1764,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1561,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1561,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1561,2
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1561,2
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-561,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
561,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
561,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
561,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
561,2
|
Приложение 23
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
29803,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2711,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2015,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2015,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
668,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
71,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
597,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27092,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27092,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27092,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29803,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27039,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27039,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27039,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27039,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1764,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1764,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1764,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1764,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
29803,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2711,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2015,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2015,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
668,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
71,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
597,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27092,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27092,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27092,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29803,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27039,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27039,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27039,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27039,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1764,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1764,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1764,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1764,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
28636,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3764,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2266,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2266,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1494,0
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1434,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
13000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
13000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
13000,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
11872,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
11872,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
11872,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28671,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26489,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26489,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26489,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26489,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1147,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1147,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1147,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
900,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
247,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1035,9
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1035,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1035,9
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1035,9
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-35,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
35,9
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
35,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
35,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
35,9
|
Приложение 26
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
28636,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3764,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2266,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2266,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1494,0
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1434,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24872,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24872,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24872,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28636,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26489,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26489,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26489,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26489,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1147,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1147,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1147,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
900,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
247,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
28636,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3764,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2266,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2266,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1494,0
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1434,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24872,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24872,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24872,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28636,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26489,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26489,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26489,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26489,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1147,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1147,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1147,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
900,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
247,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 28
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39105,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13703,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11446,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11446,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2179,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
95,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2078,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
78,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
78,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25402,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25402,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25402,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39195,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35604,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35604,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35604,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35604,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1500,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1500,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1500,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2090,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2090,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2090,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2090,7
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-90,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
90,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
90,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
90,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
90,8
|
Приложение 29
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39105,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13703,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11446,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11446,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2179,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
95,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2078,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
78,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
78,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25402,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25402,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25402,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39105,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35605,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35605,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35605,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35605,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 30
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
167105,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13703,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11446,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11446,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2179,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
95,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2078,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
78,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
78,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
153402,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
153402,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
153402,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
167105,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35605,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35605,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35605,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35605,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
130000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
130000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
130000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 31
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44949,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7561,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4158,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4158,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2882,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
231,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
11,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2640,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
521,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
521,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37388,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37388,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37388,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45547,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39754,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39754,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39754,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39754,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3195,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3195,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3195,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3090,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
105,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2597,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2597,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2597,2
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2597,2
|
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-598,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
598,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
598,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
598,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
598,2
|
Приложение 32
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
112277,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7561,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4158,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4158,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2882,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
231,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
11,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2640,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
521,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
521,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
104716,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
104716,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
104716,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
112277,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39754,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39754,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39754,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39754,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3195,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3195,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3195,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3090,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
105,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
69328,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
69328,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69328,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
69328,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 33
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44949,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7561,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4158,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4158,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2882,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
231,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
11,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2640,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
521,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
521,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37388,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37388,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37388,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
44949,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39754,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39754,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39754,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39754,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3195,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3195,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3195,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3090,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
105,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 34
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50101,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14366,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7427,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7427,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4113,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
16,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3919,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2826,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2826,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35735,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35735,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35735,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50837,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44464,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44464,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44464,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44464,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3637,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3637,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3637,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3637,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2736,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2736,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2736,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2736,7
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-736,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
736,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
736,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
736,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
736,8
|
Приложение 35
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50101,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14366,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7427,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7427,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4113,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
16,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3919,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2826,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2826,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35735,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35735,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35735,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50101,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44464,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44464,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44464,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44464,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3637,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3637,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3637,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3637,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 36
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50101,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14366,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7427,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7427,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4113,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
16,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3919,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2826,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2826,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35735,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35735,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35735,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50101,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44464,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44464,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44464,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44464,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3637,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3637,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3637,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3637,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 37
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55079,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
34241,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
23657,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23657,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9947,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
59,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
9468,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
637,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
637,0
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20838,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20838,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20838,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
56770,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40551,1
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40551,1
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40551,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40551,1
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10527,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10527,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10527,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10367,9
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
160,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5691,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5691,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5691,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5691,1
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1691,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1691,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1691,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1691,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1691,2
|
Приложение 38
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 242
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
603586,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
34241,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
23657,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23657,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9947,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
59,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
9468,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
637,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
637,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
569345,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
569345,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
569345,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
603586,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46909,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46909,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46909,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46909,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4170,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4170,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4170,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4170,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
552507,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
552507,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
552507,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
552507,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 39
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 26 декабря 2025 года
№ 242
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55079,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
34241,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
23657,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23657,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9947,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
59,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
9468,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
637,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
637,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20838,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20838,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20838,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55079,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46909,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46909,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46909,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46909,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4170,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4170,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4170,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4170,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.