О бюджете села Азат Аккольского района на 2026-2028 годы
В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Азат Аккольского района на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 398,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 027,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 371,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 398,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете села Азат Аккольского района на 2026-2028 годы из районного бюджета предусмотрена субвенция:
2026 год – 24 371,0 тысяч тенге;
2027 год – 24 514,0 тысяч тенге;
2028 год – 24 425,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Аккольского районного маслихата
С. Абаханов
к решению Аккольского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ С 52-9
Бюджет села Азат на 2026 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31 398,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 027,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 419,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 419,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 608,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
112,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 496,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24 371,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 371,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 371,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31 398,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 198,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 198,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 198,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 700,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 700,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
700,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 500,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 500,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
к решению Аккольского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ С 52-9
Бюджет села Азат на 2027 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31 909,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 395,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 540,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 540,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 855,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
117,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 738,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24 514,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 514,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 514,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31 909,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 709,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 709,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 709,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 700,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 700,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
700,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 500,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 500,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
к решению Аккольского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ С 52-9
Бюджет села Азат на 2028 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
32 097,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 672,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 648,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 648,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 024,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
123,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 901,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24 425,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 425,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 425,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32 097,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 897,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 897,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 897,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 700,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 700,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
700,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 500,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 500,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.