О бюджете Шугылбайского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Шугылбайского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 098,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 891,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 207,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 897,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 799,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 799,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 799,3 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
3. Утвердить согласно приложению 5 перечень бюджетных программ бюджета сельского округа на 2026 год.
3-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из районного бюджета согласно приложению 6.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-10
Бюджет Шугылбайского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
64 098,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 891,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
356,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
356,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 470,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
66,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
104,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 500,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
65,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
65,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
58 207,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 207,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
58 207,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
64 897,3
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 187,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 187,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 187,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 187,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 337,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 337,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 337,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 099,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 238,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 373,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 373,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 373,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 373,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 799,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
799,3
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
799,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
799,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
799,3
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-10
Бюджет Шугылбайского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
46 530,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 026,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
360,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
360,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 598,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
68,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
110,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 570,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 850,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
40 504,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 504,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
40 504,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
46 530,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 524,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 524,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 524,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 524,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 250,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 250,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 250,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 625,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 050,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 575,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 756,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 756,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 756,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 756,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-10
Бюджет Шугылбайского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
48 233,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 118,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
363,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
363,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 685,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
70,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
115,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 600,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
70,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
70,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
42 115,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 115,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
42 115,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
48 233,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 827,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 827,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 827,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 827,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 512,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 512,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 512,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 756,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 102,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 654,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 894,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 894,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 894,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 894,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-10
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
767,0
|
|
2
|
На повышение заработной платы государственных служащим
|
1 954,0
|
|
Итого
|
2 721,0
|
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-10
Перечень бюджетных программ на 2026 год
|
Категория
|
||||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
||||
|
Поступление займов
|
||||
|
Погашение займов
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-10
Целевые текущие трансферты из районного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
Строительство детской площадки в селе Шугылбай
|
11 738,0
|
|
2
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения в сельских округах
|
4 748,0
|
|
Итого
|
16 486,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.