О бюджете Ульгулималшинского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Ульгулималшинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 066,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 585,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 481,0 тысяч тенге;
2) затраты – 86 798,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 732,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 732,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 732,2 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
3. Утвердить согласно приложению 5 перечень бюджетных программ бюджета сельского округа на 2026 год.
3-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из районного бюджета согласно приложению 6.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-9
Бюджет Ульгулималшинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
85 066,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 585,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 700,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 700,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 035,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
195,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 130,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
610,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
850,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
850,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
75 481,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 481,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
75 481,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
86 798,2
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 773,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 773,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 773,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 773,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 195,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 195,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 195,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 732,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 575,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 888,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 830,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 830,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 830,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 830,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 732,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 732,2
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 732,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 732,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 732,2
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-9
Бюджет Ульгулималшинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
59 024,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 980,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 800,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 265,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
85,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
680,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
915,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
915,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
51 044,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 044,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
51 044,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
59 024,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 606,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 606,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 606,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 606,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 111,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 111,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 111,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 654,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 307,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 307,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 307,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 307,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 307,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-9
Бюджет Ульгулималшинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
61 272,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 550,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 650,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
210,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
90,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 500,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
850,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
52 722,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 722,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
52 722,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
61 272,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49 284,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 284,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 284,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 284,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 516,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 516,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 516,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 307,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 737,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 472,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 472,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 472,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 472,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 472,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-9
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
1 108,0
|
|
2
|
На повышение заработной платы государственных служащим
|
3 677,0
|
|
Итого
|
4 785,0
|
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-9
Перечень бюджетных программ на 2026 год
|
Категория
|
||||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
||||
|
Поступление займов
|
||||
|
Погашение займов
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-9
Целевые текущие трансферты из районного бюджета н на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
Строительство футбольного поля в селе Мамай
|
15 738,0
|
|
2
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения в сельских округах
|
7 680,0
|
|
Итого
|
23 418,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.