О бюджете сельского округа имени К. Аухадиева на 2026-2028 годы
В соответствии со статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 107,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 163,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 220,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 132 724,0 тысяч тенге;
2) затраты – 148 289,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 182,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 182,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 182,7 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
3. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из районного бюджета согласно приложению 5.
4. Утвердить согласно приложению 6 перечень бюджетных программ бюджета сельского округа на 2026 год.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-5
Бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2026 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
146 107,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 163,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 563,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
373,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
330,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 660,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 200,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
220,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
220,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
220,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
132 724,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
132 724,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
132 724,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
148 289,7
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 687,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 687,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 687,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 422,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 265,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
80 303,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
80 303,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 303,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 956,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 150,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
72 197,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
13 299,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13 299,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 299,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 299,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 182,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 182,7
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 182,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 182,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 182,7
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-5
Бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2027 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
67 690,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 680,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 120,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 120,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 910,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
380,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
340,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 980,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 210,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 650,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 650,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
220,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
220,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
220,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
53 790,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 790,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
53 790,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
67 690,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
51 042,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 042,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 042,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 042,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 186,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 186,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 186,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 361,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 675,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 462,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 462,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 462,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 462,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-5
Бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2028 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
70 358,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 104,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 244,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 244,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 160,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
390,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
350,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 200,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 220,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 700,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
220,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
220,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
220,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
56 034,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 034,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
56 034,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
70 358,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 878,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 878,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 878,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 878,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 795,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 795,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 795,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 629,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 307,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 859,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 685,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 685,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 685,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 685,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-5
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
731,0
|
|
2
|
На повышение заработной платы государственных служащим
|
3 067,0
|
|
3
|
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Талменка в селе Преображенка
|
44 680,0
|
|
Итого
|
48 478,0
|
Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-5
Целевые текущие трансферты из районного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На благоустройство сельских населенных пунктов по итогам акции «Таза Қазақстан»
|
5 000,0
|
|
2
|
Установка Стеллы у входа в границы Кокпектинского района
|
7 350,0
|
|
3
|
Благоустройство территории Дома культуры в селе Преображенка
|
11 100,0
|
|
4
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения в сельских округах
|
4 049,0
|
|
5
|
Работы по вывозу снега
|
5 000,0
|
|
Итого
|
32 499,0
|
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-5
Перечень бюджетных программ на 2026 год
|
Категория
|
||||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
||||
|
Поступление займов
|
||||
|
Погашение займов
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.