О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 382 203,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 75 176,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 303 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 394 459,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 256,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 256,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 256,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
3. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из районного бюджета согласно приложению 5.
4. Утвердить согласно приложению 6 перечень бюджетных программ бюджета сельского округа на 2026 год.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-3
Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
382 203,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
75 176,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
33 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
33 629,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 331,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
598,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23 300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 400,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 547,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 427,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
303 027,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
303 027,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
303 027,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
394 459,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
118 801,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 801,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 801,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115 701,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 100,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
224 348,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
224 348,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
224 348,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
49 739,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 400,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
200,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
159 009,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
51 310,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
51 310,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 310,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
51 310,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 256,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 256,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 256,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12 256,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 256,0
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-3
Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
77 125,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 500,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
33 500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 500,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
34 745,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 335,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
610,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23 900,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 880,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 750,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
130,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 800,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 800,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 800,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
185 786,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
185 786,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
185 786,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
264 711,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
106 334,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
106 334,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 334,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 334,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
116 377,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
116 377,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 377,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
44 351,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 170,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
200,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
55 656,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
42 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
42 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
42 000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-3
Бюджет сельского Кокпектинского сельского округа на 2028 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
79 220,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
34 500,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
34 500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
79 220,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
35 580,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 340,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
640,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
24 500,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 140,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
140,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
195 493,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
195 493,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
195 493,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
276 713,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
110 419,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
110 419,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 419,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 419,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
122 194,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
122 194,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
122 194,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
46 568,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 978,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
220,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
58 428,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 100,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 100,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
44 100,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-3
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
1 691,0
|
|
2
|
На повышение заработной платы государственных служащим
|
5 765,0
|
|
3
|
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Кокпекты в селе Кокпекты
|
37 743,0
|
|
Итого
|
45 199,0
|
Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 38-3
Целевые текущие трансферты из районного бюджета на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
Приобретение сооружений с земельным участком (зона отдыха и развлечений)
|
100,0
|
|
2
|
Установка Стеллы у входа в границы Кокпектинского района
|
7 350,0
|
|
3
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения в сельских округах
|
11 310,0
|
|
4
|
Полив саженцев по улице Саяхимова
|
15 000,0
|
|
5
|
На работы по поливке и подметанию асфальтированных дорог села Кокпекты
|
4 500,0
|
|
6
|
Работы по озеленению, благоустройству и содержанию улицы Аблайхана, Центральной площади, цветочное оформление площади Ұлы Дала Елі, Зеленой арки
|
15 429,0
|
|
7
|
Подготовка, обновление мест для купания в летнее время
|
3 500,0
|
|
8
|
Установка надписей «Таза Қазақстан» на арках по ул. Саяхимова
|
2 600,0
|
|
9
|
Установка 30 столбов освещения в селе Кокпекты
|
7 500,0
|
|
10
|
Установка арки при въезде в село Кокпекты
|
13 775,0
|
|
11
|
Ведомственная экспертиза среднего ремонта дорог села Кокпекты
|
2 696,0
|
|
Итого
|
83 760,0
|
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 38-3
Перечень бюджетных программ на 2026 год
|
Категория
|
||||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
||||
|
Поступление займов
|
||||
|
Погашение займов
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.