О внесении изменений в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 «О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы»
Кегенский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 «О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов № 206633):
1. Утвердить бюджет Кегенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 315372 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступлення 159875 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 8671 тенге;
поступлення трансфертов 146826 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 322402 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7030 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7030 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7030 тысяч тенге;
2. Утвердить бюджет Жалагашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы171690 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 34 525 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 137765 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 172 800 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетних кредитов 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1110 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1110 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1110 тысяч тенге;
3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 73 808тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 261 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 59547тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 73 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 107397 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 388 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 90 тысяч тенге;
поступления трансфертов 92919 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 107639тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 242 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 242 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 242 тысяч тенге;
5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 143721тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16073 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 1 814 тысяч тенге;
поступления трансфертов 125834 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 143961 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 240 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 240 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 240 тысяч тенге;
6. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 155 722тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 435 тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 19 тысяч тенге;
поступления трансфертов 139 268 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 156 131 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 409 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 409 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 409 тысяч тенге;
7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 96569тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 155тысяч тенге;
неналоговые поступления 504 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 2 063 тысяч тенге;
поступления трансфертов 78 406 тысяч тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 98447 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 878 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1878 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 878 тысяч тенге;
8. Утвердить бюджет Тасашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 105186 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 656 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов 96127 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 105186 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
9. Утвердить бюджет Болексазского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 84933 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 339 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 640 тысяч тенге;
поступления трансфертов 75954 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 85049 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 116 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 116 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 116 тысяч тенге;
10. Утвердить бюджет Туюкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 150879 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 886 тысяч тенге;
неналоговые поступления 288 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 136705 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 151036 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 157 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 157 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 157 тысяч тенге;
11. Утвердить бюджет Сатинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 156 751 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 29746 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 3 808 тысяч тенге;
поступления трансфертов 123197 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 156 830 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 79 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 79 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 79 тысяч тенге;
12. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35, 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 96645 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 071 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0тенге;
поступления трансфертов 86574 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 96898 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 253 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 253 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 253 тысяч тенге.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Кегенского района
А. Нұғман
Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 17 декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Кегенского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
315372
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
159875
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
112 875
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
112 875
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
54 581
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
1 586
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
935
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
50 901
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 159
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 090
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 070
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
20
|
|||
|
3
|
Поступление от продажи основного капитала
|
8671
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
8671
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
8671
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
146826
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
146826
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
146826
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Расходы
|
322 402
|
||||
|
01
|
Общие государственные услуги
|
107 440
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
107 440
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
107 440
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
92 750
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 690
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
176 576
|
|||
|
1
|
Жилое хозяйство
|
35 201
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
35 201
|
|||
|
007
|
Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
35 201
|
|||
|
3
|
Благоустройство сел
|
141 375
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
141 375
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
77 301
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 467
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
51 607
|
|||
|
12
|
Транспорт и связь
|
38 386
|
|||
|
1
|
Автомобиль
|
38 386
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
38 386
|
|||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
38 386
|
|||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 030
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
7 030
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
7 030
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
7 030
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 030
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Небольшая функция
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Имя
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Жалагашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
171 690
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
34 525
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
9 957
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
9 957
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
24 056
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
540
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
214
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
21 618
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 684
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
512
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
490
|
|||
|
4
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования
|
22
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
137 165
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 165
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137 165
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Расходы
|
172 800
|
||||
|
01
|
Общие государственные услуги
|
63 908
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
63 908
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
63 908
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
63 908
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
96 469
|
|||
|
3
|
Благоустройство сел
|
96 469
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
96 469
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 648
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 445
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
67 376
|
|||
|
12
|
Транспорт и связь
|
12 423
|
|||
|
1
|
Автомобиль
|
12 423
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
12 423
|
|||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
12 423
|
|||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-1 110
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1 110
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1 110
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1 110
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 110
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Имя
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
73 808
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 261
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 551
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 551
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
11 403
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
378
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
243
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
10 108
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
674
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
307
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
307
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
59547
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59547
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59547
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
73 808
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
46 078
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
46 078
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
46 078
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
46 078
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 486
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
18 486
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
18 486
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 700
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 786
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 000
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 244
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
9 244
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 244
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9244
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
107 397
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 388
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 672
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 672
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
11 452
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
416
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
367
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
9 679
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
990
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
264
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
264
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основных средств
|
90
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
90
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
90
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
92 919
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
92 919
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
92 919
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
107 639
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
60 010
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
60 010
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
60 010
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
60 010
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 713
|
|
|
|
3
|
|
Благоустройство сел
|
37 713
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
37 713
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15 920
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 793
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 916
|
|
|
|
1
|
|
Автомобиль
|
9 916
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 916
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9 916
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-242
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
242
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
242
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
242
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
242
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
143 721
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 073
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 294
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
3 294
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
9 372
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
388
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 853
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
6 314
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
817
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3407
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3407
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основных средств
|
1814
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1814
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
1814
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
125 834
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
125 834
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
125 834
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
143 961
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
55 728
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
55 728
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
55 728
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
53 103
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
78 335
|
|
|
|
3
|
|
Благоустройство сел
|
78 335
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
78 335
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 325
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
52 286
|
|
|
014
|
Организация водоснабжение населенных пунктов
|
11 724
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 898
|
|
|
|
1
|
|
Автомобиль
|
9 898
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 898
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9 898
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-240
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
240
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
240
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
240
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
240
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
155 722
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 435
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 086
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
5 086
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
10 447
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
443
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
17
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
8 527
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 460
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
902
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
902
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основных средств
|
19
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
19
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
19
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
139 268
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
139 268
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
139 268
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
156 131
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
52 135
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
52 135
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 135
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 135
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
94 047
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
94 047
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
94 047
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 460
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 782
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 499
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
51 306
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 949
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
9 949
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 949
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9 949
|
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-409
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
409
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
409
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
409
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
409
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
96 569
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 155
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 886
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
1 886
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
7 555
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
367
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
183
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
6 270
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
735
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 714
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 714
|
|||
|
2
|
Неналоговые доходы
|
504
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов).
|
504
|
|||
|
1
|
Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
504
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
2 063
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями.
|
1 230
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
1 230
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
833
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
833
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
80 847
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 847
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 847
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Расходы
|
98 447
|
||||
|
01
|
Общие государственные услуги
|
52 201
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
52 201
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 201
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
49 576
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 830
|
|||
|
3
|
Благоустройство сел
|
34 830
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
34 830
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 230
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и связь
|
11 416
|
|||
|
1
|
Автомобиль
|
11 416
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
11 416
|
|||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
11 416
|
|||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Имя
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-1 878
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1 878
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1 878
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1 878
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 878
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Тасашинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
105 186
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 656
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 052
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
1 052
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
4 509
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
227
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
89
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
3 649
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
544
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 095
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 095
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
403
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями.
|
265
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
265
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
138
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
138
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
96 127
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
96 127
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
96 127
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
105 186
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
41 628
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
41 628
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
41 628
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
41 628
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
52 985
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
52 985
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 985
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 200
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 585
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40 200
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
10 573
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
10 573
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
10 573
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
10 573
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Болексазского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
84 933
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 339
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 815
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 815
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
5 232
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
391
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
306
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
4 101
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
434
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
292
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
292
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
640
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
640
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
640
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
75 954
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 954
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 954
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
85 049
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
38 674
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
38 674
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
38 674
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
38 674
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38 093
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
38 093
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
38 093
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 460
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 835
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 798
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
8 282
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
8 282
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
8 282
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
8 282
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-116
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
116
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
116
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
116
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
116
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Туюкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
150 879
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 886
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 237
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
1 237
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
2 694
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
210
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
80
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
2 234
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
170
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9955
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9955
|
|||
|
2
|
Неналоговые доходы
|
288
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов).
|
288
|
|||
|
1
|
Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
288
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
136 705
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
136 705
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
136 705
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
151 036
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
48 671
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
48 671
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
48 671
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
46 046
|
|
|
022
|
Капитаьные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
93 965
|
|
1
|
Жилое хозяйство
|
71 465
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
71 465
|
|||
|
007
|
Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
71 465
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
22 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
22 500
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 076
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 424
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
8 400
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
8 400
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
8 400
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
8 400
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
В. _ Дефицит бюджета (профицит)
|
-157
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
157
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
157
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
157
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
157
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Сатинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
156 751
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
29 746
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
14 790
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
14 790
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
14 083
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
862
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 795
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
10 103
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
323
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
873
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
747
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
126
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
3 808
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
3 808
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
3 808
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
123 197
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
123 197
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
123 197
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
156 830
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
77 034
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
77 034
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
77 034
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
62 344
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 690
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 580
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
67 580
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
67 580
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 800
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 779
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44 725
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
9 276
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
12 216
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
12 216
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
12 216
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
12 216
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-79
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
79
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
79
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
79
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
79
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
96 645
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 071
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 481
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 481
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
7 170
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
207
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
176
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
4 460
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2327
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
420
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
420
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
86 574
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
86 574
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
86 574
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. Расходы
|
96 898
|
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
48 793
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
48 793
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
48 793
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
46 168
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 038
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
41 038
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
41 038
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 850
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 400
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 788
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
7 067
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
7 067
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
7 067
|
|
|
|
|
013
|
Автомобильные дороги в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
для обеспечения работы
|
7067
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-253
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
253
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
253
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
253
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
253
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.