О внесении изменений в решение от 27 декабря 2024 года № 143 «О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы»
Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области «О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 434,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 956,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 161,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 059,8 тысяч тенге;
2) затраты – 41 434,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 573,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 525,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 189 664,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 394,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 763,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 143 631,6 тысяча тенге;
2) затраты – 146 394,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 724,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 293,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 255,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 580,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 53 724,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 775,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 429,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32 346,9 тысяч тенге;
2) затраты – 39 965,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 190,0 тысяч тенге»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 318 872,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25 075,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 293 797,0 тысяч тенге;
2) затраты – 321 064,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 255 398,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 401,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 241 997,9 тысяч тенге;
2) затраты – 256 033,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 854,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 540,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 214,0 тысяч тенге;
2) затраты – 135 207,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 096,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 397,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 150,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 670,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 879,9 тысяч тенге;
2) затраты – 159 496,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 268 248,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 363,9 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 82,1 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 090,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 235 712,1 тысяч тенге;
2) затраты – 268 248,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 514 646,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 127 306,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 800,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 385 539,8 тысяч тенге;
2) затраты – 518 171,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Узункольского районного маслихата
Н. Булатов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
_______________ А. Лагушина
«25» декабря 2025 года
Приложение 1
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 1
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Бауманское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
41434,8
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5956,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1748,4
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1748,4
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4162,6
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
122,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
17,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
857,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3166,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
45,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
161,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
161,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
161,0
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
258,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
258,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
258,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35059,8
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35059,8
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35059,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
41434,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29376,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29376,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29376,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28996,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
379,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7389,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7389,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7389,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2236,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5153,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1659,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1659,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1659,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1659,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3010,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3010,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3010,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3010,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 4
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
188573,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23525,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5773,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5773,6
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
17421,4
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
333,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
60,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4558,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
12470,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
330,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
330,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
21,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
21,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
165027,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
165027,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
165027,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
189664,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36684,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36684,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36684,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36284,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6139,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6139,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6139,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5280,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
859,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
100741,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
100741,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100741,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5560,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
95181,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
41568,8
|
|||
|
9
|
Прочие
|
41568,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41568,8
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
41568,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4530,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4530,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4530,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4530,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1091,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1091,2
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 7
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
146394,6
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2763,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
549,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
549,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2146,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
144,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,4
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
997,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
979,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
143631,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
143631,6
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
143631,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
146394,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30242,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30242,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30242,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30242,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4238,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4238,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4238,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3312,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
925,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
111224,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
111224,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111224,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2125,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
109099,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
690,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
690,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
690,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 10
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
53724,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16293,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8196,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8196,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
8068,5
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
171,4
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,2
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3938,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3926,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28,5
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28,5
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
255,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
255,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
255,0
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
580,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
580,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
580,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36596,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36596,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36596,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53724,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34621,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34621,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34621,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34621,5
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7592,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7592,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7592,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3717,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3875,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5900,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5900,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5900,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5610,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5610,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5610,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5610,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 13
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38775,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6429,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1600,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4824,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32346,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32346,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32346,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39965,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29851,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29851,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29851,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29541,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
310,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4939,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4939,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4939,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3230,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1709,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2685,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2685,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2685,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2685,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2490,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2490,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2490,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2490,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1190,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1190,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 16
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
318872,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
25075,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
14150,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14150,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
10320,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
400,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
145,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5875,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
605,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
605,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
293797,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
293797,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
293797,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
321064,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41102,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41102,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41102,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40762,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
339,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35511,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35511,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35511,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13974,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21537,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
13808,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13808,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13808,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13808,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
220332,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
220332,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
220332,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
220332,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
10310,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10310,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10310,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
10310,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2192,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2192,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 19
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
255398,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13401,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1636,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1636,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
11690,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
140,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
30,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1670,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9850,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
241997,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
241997,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
241997,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
256033,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33064,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33064,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33064,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32711,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
353,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3631,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3631,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3631,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1338,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2293,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
213648,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
213648,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
213648,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3586,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
210062,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5690,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5690,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5690,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-635,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
635,0
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 22
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Сатай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
134854,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8540,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1738,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1738,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6496,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
67,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2233,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4105,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4100,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
122214,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
122214,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
122214,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
135207,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31311,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31311,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31311,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31311,4
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4414,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4414,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4414,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3256,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1158,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2930,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2930,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2930,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2930,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
90421,1
|
|||
|
9
|
Прочие
|
90421,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90421,1
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
90421,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6130,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6130,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6130,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6130,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-353,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
353,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 25
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Троебратское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
158096,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
12397,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
7555,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7555,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4807,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
282,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
202,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4323,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
670,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
670,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
670,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
144879,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
144879,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
144879,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
159496,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37853,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37853,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37853,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37453,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16308,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16308,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16308,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7132,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9176,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
99435,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
99435,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99435,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7543,3
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
91892,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5900,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5900,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5900,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1400,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1400,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 28
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
268248,1
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28363,9
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
15277,9
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15277,9
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
13018,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
251,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4227,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8440,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
82,1
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
82,1
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
82,1
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4090,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4090,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4090,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
235712,1
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
235712,1
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
235712,1
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
268248,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31606,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31606,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31606,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31206,1
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18478,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18478,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18478,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8746,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9732,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4702,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4702,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4702,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4702,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
202492,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
202492,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
202492,0
|
|||
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
202492,0
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
10970,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10970,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10970,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
10970,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
Приложение 11
к решению маслихата
от «25» декабря 2025 года
№ 200
Приложение 31
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
514646,3
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
127306,5
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
93620,5
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
93620,5
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
33594,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1120,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
804,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
28170,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
92,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1800,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1800,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1800,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
385539,8
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
385539,8
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
385539,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
518171,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68351,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68351,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68351,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67866,8
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
484,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
229073,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
229073,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
229073,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14926,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
214146,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
163665,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
163665,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
163665,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
61424,1
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
102241,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
18111,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
18111,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18111,5
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
18111,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
38970,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
38970,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38970,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
38970,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3525,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3525,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.