О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы
В соответствии статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1.«Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложению 1 на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы – 942 248,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –105 319,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 836 929,0 тысяч тенге;
2) затраты – 961 502,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 254,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 254,9 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 254,9 тысяч тенге;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б. Биболов
Приложение 1
к решению маслихата
района Мақаншы
от 22 декабря 2025
года №31-226/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026 года
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
942 248,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
105 319,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
83 021,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
83 021,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
21 234,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 158,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 072,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 554,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
450,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 064,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 064,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи земельных участков
|
0,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
836 929,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
836 929,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
961 502,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
621 573,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
621 573,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
621 573,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 259,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
564 314,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
82 040,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
82 040,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 040,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 278,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 593,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
47 169,9
|
|||
|
08
|
Культура,спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа
|
0,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
257 889,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
257 889,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
257 889,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
257 889,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-19 254,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
19 254,9
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 254,9
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 254,9
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 254,9
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Мақаншы
от 22 декабря 2025 года
№ 31-226/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2027 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
118 017,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
112 691,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
88 832,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
88 832,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
22 721,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 379,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 147,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
17 713,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
482,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 138,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 138,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи земельных участков
|
0,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
5 326,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
5 326,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
118 017,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 819,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 819,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 819,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 819,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 198,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 198,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 198,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 517,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 681,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 000,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа
|
0,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
0,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Мақаншы
от 22 декабря 2025 года
№ 31-226/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2028 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
125 906,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
120 580,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
95 051,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
95 051,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
24 311,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 616,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 227,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 953,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
515,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 218,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 218,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи земельных участков
|
0,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
5 326,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
5 326,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
125 906,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 708,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 708,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 708,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 708,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
564 314,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 198,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 198,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 198,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 517,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 681,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 000,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа
|
0,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
0,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.