О бюджете Тоскаинского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Тоскаинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих обьемах:
1) доходы – 93655,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5141,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –88514,4 тысяч тенге;
2) затраты – 93655,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от 23 декабря 2025года № 36/6-VIII
Бюджет Тоскаинского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
93655,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5141,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
529,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
49,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
61,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4502,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4502,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
88514,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88514,4
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
88514,4
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
88514,4
|
|||
|
5
|
Субвенции
|
0,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
93655,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35984,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35984,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35984,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34984,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57671,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57671,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57671,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19420,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
420,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29606,9
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
8224,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Марқакөл
от 23 декабря 2025 года
№36/5-VIII
Бюджет Тоскаинского сельского округа района Марқакөл на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
86335,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5500,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
566,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
566
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4934,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
52,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
65,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4817,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4817,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
80835,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80835,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80835,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
86335,0
|
|
1
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35556,0
|
||
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35556,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35556,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
35556,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50779,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50779,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50779,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2909,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
305,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
47565,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Марқакөл
от 23 декабря 2025 года
№36/5-VIII
Бюджет Тоскаинского сельского округа района Марқакөл на 2028 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
89515,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5886,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
606,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
606,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5280,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
56,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
70,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5154,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3033,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
83629,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
83629,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
83629,0
2028 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
89515,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36197,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36197,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36197,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
36197,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
53318,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
53318,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53318,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3054,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
320,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
49944,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.