О бюджете Бурановского сельского округа на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2026-2028 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 187165,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления -8556,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления -0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов -1814150,0 тысяч тенге;
2) затраты- 195721,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8556,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8556,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8556,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 8556,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл от
23 декабря 2025 года №36/3-VIII
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
187165
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5750,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4600,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
236,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3800,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3800,0
|
||||
|
5
|
Единный земельный налог
|
500,0
|
|||
|
Единный земельный налог
|
500,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
Плата за пользование земельными участками
|
2500,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
181415,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
181415,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
181415,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
181415,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
195721,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
86998,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
86998,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86998,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
85998,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1000,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
77450,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
77450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77450,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6764,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15795,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
54891,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
22717,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
22717,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
22717,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22717,0
|
|
15
|
Трансферты
|
8556,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
8556,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8556,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8556,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-8556,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
8556,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8556,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8556,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8556,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Марқакөл
от 23 декабря 2025 года
№36/3-VIII
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
289289,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
5750,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4600,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
236,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3800,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3800,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
283539,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
283539,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
283539,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
283539,0
2027 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
289289,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
119139,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
119139,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119139,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118139,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1000,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
120450,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
120450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120450,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6764,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25795,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
87891,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
49700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
49700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49700,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Марқакөл
от 23 декабря 2025 года
№36/3-VIII
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2028 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
289289,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
5750,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4600,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
236,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3800,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3800,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
283539,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
283539,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
283539,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
283539,0
2028 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
289289,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
119139,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
119139,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119139,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118139,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1000,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
120450,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
120450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120450,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6764,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25795,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
87891,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
49700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
49700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49700,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.