О внесении изменении в решении Маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 «О бюджете сельских округов относящихся к городу Атырау на 2025-2027 годы»
Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 «О бюджете сельских округов относящихся к городу Атырау на 2025-2027 годы» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Атырауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 891 079 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 866 079 тысяч тенге;
2) затраты – 918 084 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 005 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 27 005 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 27 005 тысяч тенге.
Пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет Дамбинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 387 941 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –5 313 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 382 628 тысяч тенге;
2) затраты – 389 692 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 751 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 1 751 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 751 тысяч тенге.
Пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет Еркинкалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –371 551 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 35 099 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 336 452 тысяч тенге;
2) затраты – 419 221 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 47 670 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 47 670 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 47 670 тысяч тенге.
Пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет Кенузекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 323 989 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 989 тысяч тенге;
2) затраты – 328 029 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 040 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 4 040 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 040 тысяч тенге.
Пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет Кайыршахтинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 906 445 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 388 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 891 057 тысяч тенге;
2) затраты – 1 166 403 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 259 958 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 259 958 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 259 958 тысяч тенге.
Пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет Алмалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 649 538 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –25 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 624 538 тысяч тенге;
2) затраты – 649 995 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 457 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета –457 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 457 тысяч тенге.
7. Приложение 1,4,7,10,13,16 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата города Атырау
Б. Мурзагалиев
Приложение 1
к решению маслихата
города Атырау от 18 декабря
2025 года № 199
Приложение 1
к решению маслихата
города Атырау от 20 декабря
2024 года № 151
Бюджет Атырауского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма тыс.тг
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
891 079
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 975
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 562
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 358
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
55
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
25
|
|
|
|
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
25
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
866 079
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
866 079
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
866 079
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
918 084
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
112 881
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112 881
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 881
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 455
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35 426
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
272 485
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
113 442
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 442
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
69 374
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
159 043
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
159 043
|
|
|
|
|
008
|
Освещение населенных пунктов
|
7 011
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
59 790
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
92 242
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
209 142
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
209 142
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
209 142
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
209 142
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
323 576
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
323 576
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
323 576
|
|
|
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
323 576
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 005
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 005
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 005
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 005
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
27 005
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
27 005
|
Приложение 2
к решению маслихата
города Атырау от 18 декабря
2025 года № 199
Приложение 4
к решению маслихата
города Атырау от 20 декабря
2024 года № 151
Бюджет Дамбинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
387 941
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 313
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 524
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 524
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 789
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
604
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 143
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
42
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
382 628
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
382 628
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
382 628
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
389 692
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 503
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 503
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 503
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 503
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
301 669
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
11 896
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 896
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
11 896
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
289 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
289 773
|
|
|
|
|
008
|
Освещение населенных пунктов
|
10 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 315
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
254 458
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 520
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 520
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 520
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 520
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 751
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 751
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 751
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 751
|
Приложение 3
к решению маслихата
города Атырау от 18 декабря
2025 года № 199
Приложение 7
к решению маслихата
города Атырау от 20 декабря
2024 года № 151
Бюджет Еркинкалинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
371 551
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
35 099
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
35 099
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
32 000
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 000
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 099
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
336 452
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
336 452
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
336 452
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
419 221
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
100 386
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
100 386
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 386
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 690
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
28 696
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
314 692
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
314 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
314 692
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
33 760
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
280 932
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 143
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 143
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 143
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 143
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-47 670
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
47 670
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
47 670
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
47 670
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
47 670
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
47 670
|
Приложение 4
к решению маслихата
города Атырау от 18 декабря
2025 года № 199
Приложение 10
к решению маслихата
города Атырау от 20 декабря
2024 года № 151
Бюджет Кенузекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
323 989
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 600
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 600
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 400
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 880
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
22
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 498
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
308 989
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
308 989
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
308 989
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
328 029
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
112 991
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112 991
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 991
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 015
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
29 976
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
207 338
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
207 338
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207 338
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
71 683
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
135 655
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 700
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 700
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 040
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 040
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 040
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 040
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 040
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 040
|
Приложение 5
к решению маслихата
города Атырау от 18 декабря
2025 года № 199
Приложение 13
к решению маслихата
города Атырау от 20 декабря
2024 года № 151
Бюджет Кайыршахтинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
906 445
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 388
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 488
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
7 400
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 588
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 000
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 000
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
891 057
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
891 057
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
891 057
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
1 166 403
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
119 234
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
119 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 234
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 448
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государстенного органа
|
23 786
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
999 443
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
999 443
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
999 443
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пункта
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
270 059
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
729 384
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
47 726
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
47 726
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 726
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
47 726
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-259 958
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
259 958
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
259 958
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
259 958
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
259 958
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
259 958
|
Приложение 6
к решению маслихата
города Атырау от 18 декабря
2025 года № 199
Приложение 16
к решению маслихата
города Атырау от 20 декабря
2024 года № 151
Бюджет Алмалинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
649 538
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
7 319
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 319
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
17 378
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 725
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3 656
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 972
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
25
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
303
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
303
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
624 538
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
624 538
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
624 538
|
|
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
624 538
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
649 995
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
116 174
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
116 174
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 174
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 039
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
29 135
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
79 448
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
79 448
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 448
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
79 448
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
415 602
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
37 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 000
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
37 000
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
378 602
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
378 602
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
53 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
321 402
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
38 771
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
38 771
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 771
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
32 839
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5932
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 457
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
457
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
457
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
457
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
457
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
457
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.