О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123 «О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025 – 2027 годы»
Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123 «О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 4 160 957,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 550 789,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 3 800,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 32 429,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 573 938,7 тысяч тенге;
2)затраты - 4 197 767,1 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 809,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 36 809,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 36 809, 7тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата
А.Байбатырова
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 36/173
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет села Акшукур на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
1 167 501,1
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
188 891,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
90 020,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
90 020,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
94 126,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 729,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
5 520,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
86 593,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
284,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 745,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 283,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
462,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 868,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 868,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
5 358,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
510,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
972 742,1
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
972 742,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
972 742,1
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор
бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
1 167 672,6
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
112 385,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 385,2
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 044,1
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 341,1
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
361,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
361,2
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
361,2
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
837 137,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
837 137,4
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
430 000,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
51 725,1
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
355 412,3
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
115 976,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115 976,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
115 976,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
98 966,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 966,7
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
98 966,7
|
||
|
15
|
Трансферты
|
2 846,1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 846,1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2 846,1
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-171,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
171,5
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
171,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
171,5
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
171,5
|
Приложение 2
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 36/173
Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет села Баутино на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
287 006,9
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
49 309,4
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
26 367,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 367,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 729,4
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
407,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
5 115,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
17 201,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6,4
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
213,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
213,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 500,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 500,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
2 500,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
235 197,5
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
235 197,5
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
235 197,5
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
290 405,3
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
71 715,6
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 715,6
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 715,6
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 000,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
206 199,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206 199,7
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 200,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
28 669,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
141 330,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 490,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 490,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 490,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит(профицит) бюджета
|
- 3 398,4
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета
|
3 398,4
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 398,4
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 398,4
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
3 398,4
|
Приложение 3
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 36/173
Приложение 7
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет села Кызылозен на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
208 824,6
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 437,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
705,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
705,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 714,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
85,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 223,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
392,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
18,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
202 387,6
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
202 387,6
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
202 387,6
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администра
тор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
226 724,7
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
109 070,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 070,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 853,2
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
43 216,8
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
62 451,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 451,7
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 480,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 746,7
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 225,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
51 450,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 450,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 450,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 753,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 753,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 753,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-17 900,1
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
17 900,1
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
17 900,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
17 900,1
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
17 900,1
|
Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 36/173
Приложение 10
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
1 235 208,4
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
114 517,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
49 313,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
49 313,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
65 013,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 290,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
851,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
62 767,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
105,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
191,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
191,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
8,8
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
8,8
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8,8
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
||
|
14
|
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
8 613,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
8 613,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
2 120,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
6 493,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 112 069,6
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 112 069,6
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 112 069,6
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
1 238 914,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
137 086,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137 086,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 430,4
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
43 656,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
515,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
515,7
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
515,7
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
764 006,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
764 006,2
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
425 705,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
61 501,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
276 800,2
|
||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
176 396,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 396,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
176 396,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
160 735,9
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
160 735,9
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
160 735,9
|
||
|
15
|
Трансферты
|
173,9
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
173,9
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
173,9
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 705,7
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 705,7
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 705,7
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 705,7
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
3 705,7
|
Приложение 5
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№36/173
Приложение 13
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№ 24/123
Бюджет села Таушык на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
397 513,2
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
29 979,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
15 119,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 119,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 678,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
196,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
124,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 008,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
350,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
182,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
182,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
41,5
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1,5
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1,5
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
40,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
40,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 004,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 820,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 820,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 184,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
1 087,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
97,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
364 488,7
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
364 488,7
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
364 488,7
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
397 747,3
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
108 041,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 041,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 195,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
43 646,0
|
||
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка,сельского округа
|
8 200,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
190 853,8
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
190 853,8
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 500,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 119,3
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
162 234,5
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
83 852,5
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 852,5
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
83 852,5
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 000,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000,0
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-234,1
|
|||
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
234,1
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
234,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
234,1
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
234,1
|
Приложение 6
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 36/173
Приложение 16
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет города Форт-Шевченко на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
864 903,2
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
161 656,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
68 579,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
68 579,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
65 824,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
940,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
34 467,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
30 277,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
140,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
27 253,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
27 253,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
3 750,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 650,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 650,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12 444,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
12 444,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
4 318,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
8 126,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
687 053,2
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
687 053,2
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
687 053,2
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
876 303,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
140 557,6
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140 557,6
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 557,6
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
57 000,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
192,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
192,4
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
192,4
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
604 898,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
604 898,7
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
216 800,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
65 000,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
323 098,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
130 654,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 654,4
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
130 654,4
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 399,9
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 399,9
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 399,9
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 399,9
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
11 399,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.