О внесении изменений в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области от 23 декабря 2024 года № 200 «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2025-2027 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2025-2027 годы» от 23 декабря 2024 года № 200 следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 172 592,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 943 897 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 111 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 60 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 204 524,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 421 223,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 963 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 62 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 45 949 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 265 593,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 265 593,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 596 318 тысяч тенге;
погашение займов – 45 949 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 715 224,7 тысяч тенге.».
Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
1) 16 746 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
2) 1 637 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
3) 26 670 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) 1 091 740,3 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
1) 36 112 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) 8 356 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет;
3) 33151 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
4) 5 794 тысяч тенге – на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
5) 335 026 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» (на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов);
6) 56 771 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» (на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций культуры);
7) 1 000 000 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Уилского районного маслихата
С. Г. Займолдин
Приложение к решению
Уилского районного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 290
Приложение 1 к решению
Уилского районного маслихата
№ 200 от 23 декабря 2024 года
Уилский районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
І. Доходы
|
6 172 592,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
943 897
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
492 115
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
29 353
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
462 762
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
397 834
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
397 834
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
39 550
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
39 300
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
250
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 598
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
341
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 257
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
8 800
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
8 800
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
24 111
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
14 316
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
9 023
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 863
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 430
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 430
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
308
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
308
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 487
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 487
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
60
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
60
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
60
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
5 204 524,5
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
8 869,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
8 869,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
5 195 655
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
5 195 655
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. Затраты
|
7 421 223,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 331 147,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
356 508,3
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
54 097
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
54 097
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
302 411,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
233 411,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 827,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
65 172,9
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
452
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
452
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
452
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
974 187,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
53 743,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
53 743,5
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
62 252
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
61 679
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
573
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
858 191,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
54 978,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
42 205
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
760 008,5
|
|||
|
02
|
Оборона
|
94 715,6
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
10 769,9
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
10 769,9
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
10 769,9
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
83 945,7
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
83 945,7
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
13 157,7
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
70 788
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
325 488,8
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
42 908
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
42 908
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
42 908
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
202 063,2
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
202 063,2
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
23 672,5
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
56 960,5
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
33 496
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
87 934,2
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
80 517,6
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
80 517,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
37 241
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
297,3
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 820,5
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
20 562,8
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
4 891
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
14 138
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 567
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 069 041,8
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
896 904,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
896 904,5
|
|||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
297 002,5
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
6 376
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
30 000
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
3 450
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
560 076
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
170 351,3
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
170 351,3
|
|||
|
013
|
Развитие коммунального хозяйства
|
8 030
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
92 899
|
|||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
100
|
|||
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
5 425
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
63 897,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 786
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 786
|
|||
|
031
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 786
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
581 787,3
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
281 241,5
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
281 241,5
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
281 241,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
18 060
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
18 060
|
|||
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
3 000
|
|||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 200
|
|||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
6 860
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
174 588,3
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
174 588,3
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
16 000
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
157 509,3
|
|||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
1 079
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
107 897,5
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
107 897,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
54 953
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 835
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
32 141
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
17 968,5
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
65 117
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
26 481
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
26 481
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
26 481
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
38 636
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
38 636
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
38 636
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
100
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
100
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
100
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 826 774,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 826 774,3
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 826 774,3
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 091 740,3
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
42 900
|
|||
|
034
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 678 373
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
13 761
|
|||
|
13
|
Прочие
|
173 054,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
50 267,5
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
1 522,5
|
|||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
1 522,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
48 745
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
48 745
|
|||
|
9
|
Прочие
|
122 786,5
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
66 015,5
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
66 015,5
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
56 771
|
|||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
56 771
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
29 059
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
29 059
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
29 059
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
29 059
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
924 938,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
924 938,1
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
924 938,1
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
487 562,1
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
77 155
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
360 221
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
16 963
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
62 912
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
62 912
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
62 912
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
62 912
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
62 912
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
45 949
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
45 949
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
45 949
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 265 593,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 265 593,7
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
596 318
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
596 318
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
596 318
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
45 949
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
45 949
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
45 949
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
45 949
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
715 224,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
715 224,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
715 224,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.