О внесении изменений в решение Аягозского районного маслихата от 30 декабря 2024 года №20/391-VIІІ «О бюджете Байкошкарского сельского округа Аягозского района на 2025-2027 годы»
Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аягозского районного маслихата «О бюджете Байкошкарского сельского округа Аягозского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 20/391-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1.Утвердить бюджет Байкошкарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43360,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2577,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40728,4 тысяч тенге;
2) затраты – 44882,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1521,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1521,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1521,6 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Аягозского районного маслихата
А. Ибрайшин
Приложение к решению
Аягозского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года
№31/543-VIІІ
Приложение 1 к решению
Аягозского районного маслихата
от 30 декабря 2024 года
№20/391-VІІI
Бюджет Байкошкарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
І. Доходы
|
43360,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2577,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
782,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
782,6
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1708,4
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
22,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1556,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
128,7
|
|||
|
05
|
Плата за пользование земельными участками
|
86,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
86,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
55,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
55,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
55,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40728,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40728,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40728,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
II. Затраты
|
44882,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30064,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30064,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30064,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29574,1
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
490,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6538,4
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6538,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6538,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6538,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8198,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8198,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8198,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
81,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
81,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полнлстью использованных) целевых трансфертов
|
81,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательство
|
76,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1521,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1521,6
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1521,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1521,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1521,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.