О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы»
Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 543 021 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 99 685 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 200 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 437 936 тысяч тенге;
2) затраты – 668 459 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге.»
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 031 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 746 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 200 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 975 тысяч тенге;
2) затраты – 162 617 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге.»
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 149 094 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 456 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 143 537 тысяч тенге;
2) затраты – 153 459 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге.»
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 562 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 996 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 644 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 193 552 тысяч тенге;
2) затраты – 214 825 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге.»
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 897 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 704 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 138 043 тысяч тенге;
2) затраты – 152 725 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге.»
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 245 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 372 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 310 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 90 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 232 473 тысяч тенге;
2) затраты – 242 294 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге.»
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 155 088 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 391 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 134 197 тысяч тенге;
2) затраты – 167 661 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге.»
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 555 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 155 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 325 тысяч тенге;
2) затраты – 102 204 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге.»
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 319 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 752 тысяч тенге;
2) затраты – 90 101 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге.»
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 963 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 624 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 716 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 623 тысяч тенге;
2) затраты – 92 334 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге.»
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 216 713 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 503 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 193 тысяч тенге;
2) затраты – 222 088 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге.»
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 227 803 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 665 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 425 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 211 693 тысяч тенге;
2) затраты – 247 163 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге.»
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 362 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 219 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 148 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 145 995 тысяч тенге;
2) затраты – 158 270 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге.»
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 618 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 705 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 65 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 458 тысяч тенге;
2) затраты – 105 331 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге.»
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 640 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 885 тысяч тенге;
2) затраты – 132 839 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге.»
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 153 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 532 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 78 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 117 348 тысяч тенге;
2) затраты – 123 875 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге.»
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 462 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 728 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 692 тысяч тенге;
2) затраты – 76 673 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге.»
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 101 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 991 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 55 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 136 055 тысяч тенге;
2) затраты – 140 822 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге.»
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 125 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 368 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 112 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 73 645 тысяч тенге;
2) затраты – 87 497 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге.»
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Г. Калиева
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
543 021
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
99 685
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
68 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
68 000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
31 350
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
500
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
450
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
30 350
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
50
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
335
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
135
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
200
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
200
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
100
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
100
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
100
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
100
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 200
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
700
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
700
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 500
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
4 500
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
437 936
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
437 936
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
437 936
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
361 536
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
76 400
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
668 459
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
156 344
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
156 261
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156 261
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156 261
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
83
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
439 836
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
439 836
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
439 836
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
278 566
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
76 716
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
84 554
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
60 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
60 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
12 275
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
12 275
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 275
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
12 275
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-125 438
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
125 438
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
125 438
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
125 438
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
125 438
|
Приложение 2 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VIІІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
143 031
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 746
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
13 430
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 430
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
11 235
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
195
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 590
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
81
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
36
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Госпошлина
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
110
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
6
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
6
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
104
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
104
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 200
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 200
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 200
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
116 975
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
116 975
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
116 975
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
39 199
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
77 776
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
162 617
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 871
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 800
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 800
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 441
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
359
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 018
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
49 518
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 518
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 554
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 764
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 200
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
40 806
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
40 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 806
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
40 806
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 152
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 152
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 152
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 152
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 767
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 767
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 767
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 767
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 586
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
19 586
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 586
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 586
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 586
|
Приложение 3 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
149 094
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 456
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 044
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 044
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 392
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
70
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 100
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
101
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
143 537
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
143 537
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
143 537
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
28 676
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
114 861
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
153 459
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47 725
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 654
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 654
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 232
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
422
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 768
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
7 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 768
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 768
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 882
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 150
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 736
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
72 648
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
72 648
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 648
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
72 648
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 565
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 565
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 565
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 565
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 750
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 750
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 750
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 750
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 365
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
4 365
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 365
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 365
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 365
|
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
206 562
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 996
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 900
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 086
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
141
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 631
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
644
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
604
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
604
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
370
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
370
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
250
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
120
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
193 552
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
193 552
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
193 552
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
116 498
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
77 054
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
214 825
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 118
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 047
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 047
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 915
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 132
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
90 604
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
10 164
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 164
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10 164
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
80 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 440
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
66 217
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 356
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 867
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
66 819
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
66 319
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 319
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
66 319
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
500
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 704
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 704
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 704
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 704
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 574
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 574
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 574
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 574
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 263
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
8 263
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 263
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
8 263
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 263
|
Приложение 5 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
145 897
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 704
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 789
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 789
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 910
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
110
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
145
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
138 043
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
138 043
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
138 043
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
49 866
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
88 177
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
152 725
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 768
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 703
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 703
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 037
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
666
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 855
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 855
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 855
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 475
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 350
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 030
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
44 173
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
44 173
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 173
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
44 173
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 808
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 808
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 808
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 808
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 912
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 912
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 912
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 912
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 209
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 209
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 209
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3 209
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 828
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
6 828
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 828
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 828
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 828
|
Приложение 6 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
239 245
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 372
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 106
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 106
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 232
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 845
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
300
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
34
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
310
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
300
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
300
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
10
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
10
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
90
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
90
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
85
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
232 473
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
232 473
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
232 473
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
133 562
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
98 911
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
242 294
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 942
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 871
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 871
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 375
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 496
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 183
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 183
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 183
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 970
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 593
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 620
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
141 364
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
141 364
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 364
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
141 364
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 800
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 800
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 800
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 800
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 049
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 049
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 049
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 049
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 049
|
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
155 088
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 391
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 970
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 970
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10 342
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
190
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
280
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 450
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
422
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
79
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
79
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
350
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
350
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
350
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
150
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
134 197
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
134 197
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
134 197
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
58 833
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
75 364
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
167 661
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 844
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 765
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 765
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 765
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
79
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 261
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
6 422
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 422
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6 422
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 839
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 839
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 100
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 739
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
60 430
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
60 430
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 430
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
60 430
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 123
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 123
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 123
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 123
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 573
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
12 573
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 573
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
12 573
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 573
|
Приложение 8 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 22 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
97 555
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 155
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 250
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 110
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
50
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
25
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
25
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
25
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 325
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 325
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 325
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
31 531
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
59 794
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
102 204
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 850
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 779
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 779
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 133
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 646
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 386
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 386
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 386
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 989
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 376
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 021
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 330
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
13 330
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 330
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 330
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 950
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 950
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 950
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 950
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 685
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 685
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 685
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 685
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 649
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
4 649
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 649
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 649
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 649
|
Приложение 9 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 25 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
86 319
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 385
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 535
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 535
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 845
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
100
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
80
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
180
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
180
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
180
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
80 752
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 752
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 752
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
13 655
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
67 097
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
90 101
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 014
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 941
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 941
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 800
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
141
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
73
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 261
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 261
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 261
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 947
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 998
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 316
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 537
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
18 537
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 537
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 537
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 806
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 478
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 478
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 478
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 478
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 782
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 782
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 782
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 782
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 782
|
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 28 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
88 963
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 624
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 950
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 950
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 500
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 185
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
174
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
174
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
716
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
716
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
716
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
81 623
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
81 623
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
81 623
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
18 853
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
62 770
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
92 334
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 216
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 145
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 145
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 286
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
436
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 423
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 060
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 060
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 060
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 078
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 736
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 246
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
33 365
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
33 365
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 365
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
33 365
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 278
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 278
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 278
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 278
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 408
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 408
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 408
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 408
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 371
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 371
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 371
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 371
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 371
|
Приложение 11 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 31 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
216 713
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 503
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 498
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
70
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 803
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
620
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
15
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
15
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
15
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
207 193
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
207 193
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
207 193
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
132 848
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
74 345
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
222 088
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
79 076
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
79 005
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 005
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 222
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 783
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
105 430
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
100 448
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 448
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
100 448
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 982
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 982
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 298
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 553
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 131
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 831
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
28 831
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 831
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 831
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 900
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 900
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 900
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 900
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 850
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 850
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 850
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 850
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 375
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 375
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 375
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 375
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 375
|
Приложение 12 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 34 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
227 803
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 665
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 150
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 150
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
12 513
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 693
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
720
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
425
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
420
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
420
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
5
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
5
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
20
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
211 693
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
211 693
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
211 693
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
124 304
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
87 389
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
247 163
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 879
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 796
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 796
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 019
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 777
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
83
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
101 806
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
67 819
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 819
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
67 819
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 987
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 987
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 159
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 775
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 053
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 831
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
55 831
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 831
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 831
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 700
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 700
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 596
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 596
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 596
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 596
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
8 351
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
8 351
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 351
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8 351
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 360
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
19 360
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 360
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 360
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 360
|
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 37 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
152 362
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 219
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 862
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 862
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 343
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
152
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 077
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
96
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
148
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
148
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
48
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
100
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
145 995
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
145 995
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
145 995
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
63 409
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
82 586
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
158 270
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 484
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 412
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 412
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 603
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 809
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 883
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48 883
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 883
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 678
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26 405
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
34 896
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
34 896
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 896
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
34 896
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 400
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 400
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 400
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 400
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 600
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 600
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 600
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 908
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 908
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 908
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 908
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 908
|
Приложение 14 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 40 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
102 618
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 705
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 905
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 683
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
175
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
390
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
390
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
390
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
65
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
98 458
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 458
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 458
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
17 408
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
81 050
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
105 331
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 496
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 413
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 413
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 413
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
83
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 970
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 970
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 970
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 101
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 283
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 586
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 773
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
38 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 773
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 773
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 780
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 780
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 780
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 780
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 308
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 308
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 308
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 308
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 713
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
2 713
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 713
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 713
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 713
|
Приложение 15 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 43 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
123 640
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 285
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 300
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 933
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
143
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
55
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
52
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
50
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
470
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
470
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
320
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
116 885
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
116 885
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
116 885
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
31 212
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
85 673
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
132 839
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 240
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 169
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 169
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 895
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 274
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 619
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 619
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 619
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 915
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 201
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 503
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
45 390
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
45 390
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 390
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45 390
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 806
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 779
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 779
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 779
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 779
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 199
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
9 199
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 199
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 199
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 199
|
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 46 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
122 153
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 532
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 732
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
55
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 600
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
72
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
195
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
195
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
195
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
78
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
78
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
78
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
117 348
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
117 348
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
117 348
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
21 614
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
95 734
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
123 875
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 752
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 681
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 681
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 551
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
130
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 658
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 658
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 658
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 525
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 049
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 084
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
39 926
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
39 926
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 926
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 926
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
890
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
890
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
890
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
890
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 617
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 617
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 617
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 617
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
32
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 722
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
1 722
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 722
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 722
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 722
|
Приложение 17 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 49 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
67 462
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 728
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
350
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
350
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 378
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
25
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 350
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
4
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
4
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
4
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
38
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
38
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
38
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 692
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 692
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 692
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
12 913
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
52 779
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
76 673
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 613
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 546
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 546
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 874
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
672
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
67
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 856
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 856
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 856
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 021
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 140
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
695
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 084
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
16 084
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 084
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 084
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 600
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 600
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 600
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
849
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
849
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
849
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
849
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 671
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 671
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 671
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7 671
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 211
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
9 211
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 211
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 211
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 211
|
Приложение 18 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 52 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
140 101
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 991
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
505
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
505
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 484
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 203
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
55
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
50
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
5
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
136 055
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
136 055
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
136 055
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
63 618
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
72 437
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
140 822
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 552
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 469
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 469
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 784
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 685
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
83
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 313
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
15 060
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 060
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 060
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 253
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 253
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 396
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 786
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 071
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
46 333
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
46 333
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 333
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
46 333
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 123
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 123
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 123
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 123
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-721
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
721
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
721
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
721
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
721
|
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 55 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
82 125
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 368
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 380
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 380
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 978
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
370
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 530
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
112
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
75
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
37
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
37
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
73 645
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73 645
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
73 645
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
7 887
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
65 758
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
87 497
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 655
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 584
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 584
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 395
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
189
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 033
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 033
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 033
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 550
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 483
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
36 001
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
36 001
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 001
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
36 001
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 697
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 697
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 697
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 697
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 107
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 107
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 107
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 107
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 372
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 372
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 372
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 372
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 372
|
Приложение 20 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 251-VІIІ от 18
декабря 2025 года
Приложение 58 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Объёмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
|
Коды программ
|
Наименование сельских округов
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Акколь
|
Азгир
|
Бирлик
|
Құрманғазы
|
Дынгызыл
|
Енбекши
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63765
|
60222
|
52133
|
156261
|
42286
|
62441
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
18783
|
3646
|
0
|
436
|
359
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
0
|
0
|
|
2423
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79
|
71
|
71
|
83
|
71
|
71
|
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
|
|
500
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
2298
|
9989
|
278566
|
4078
|
24554
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23100
|
1553
|
2376
|
76716
|
1736
|
5764
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10739
|
1131
|
11021
|
84554
|
4246
|
19200
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6422
|
100448
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
60430
|
28831
|
13330
|
|
33365
|
40806
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|
6900
|
7950
|
60000
|
1278
|
5152
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3123
|
1850
|
1685
|
12275
|
2408
|
3767
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
1
|
3
|
4
|
7
|
3
|
|
|
|
|
167661
|
222088
|
102204
|
668459
|
92334
|
162617
продолжение таблицы
|
|
|
Коды программ
|
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Орлы
|
Жаңаталап
|
Кудряшов
|
Макаш
|
Нуржау
|
Суюндук
|
Теңіз
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48915
|
60375
|
52800
|
47232
|
56037
|
57019
|
63603
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1132
|
2496
|
141
|
422
|
666
|
19777
|
2809
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
71
|
73
|
71
|
65
|
83
|
72
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
66217
|
29970
|
6947
|
4882
|
36475
|
31159
|
13678
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1356
|
2593
|
2998
|
1150
|
1350
|
1775
|
8800
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12867
|
1620
|
3316
|
14736
|
4030
|
1053
|
26405
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10164
|
|
0
|
7000
|
0
|
67819
|
0
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
66319
|
141364
|
18537
|
72648
|
44173
|
55831
|
34896
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4704
|
|
3806
|
2565
|
3808
|
2700
|
6400
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2574
|
3800
|
1478
|
2750
|
2912
|
1596
|
1600
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
5
|
5
|
3
|
3209
|
8351
|
7
|
|
|
|
214825
|
242294
|
90101
|
153459
|
152725
|
247163
|
158270
продолжение таблицы
|
|
Коды программ
|
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Бокейхан
|
Асан
|
Сафон
|
Қиғаш
|
Шортанбай
|
Көптоғай
|
Итого, тысяч тенге
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51895
|
49784
|
59551
|
38395
|
45413
|
40874
|
1109001
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2274
|
18685
|
130
|
189
|
0
|
672
|
72617
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
2423
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
83
|
71
|
71
|
83
|
67
|
1398
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
0
|
|
|
500
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6915
|
3396
|
10525
|
3550
|
10101
|
3021
|
546321
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4201
|
1786
|
1049
|
0
|
1283
|
1140
|
140726
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6503
|
1071
|
10084
|
6483
|
3586
|
695
|
223340
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
|
15060
|
|
0
|
|
0
|
206913
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45390
|
46333
|
39926
|
36001
|
38773
|
16084
|
833037
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13806
|
3500
|
890
|
1697
|
4780
|
5600
|
135536
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
500
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1779
|
1123
|
1617
|
1107
|
1308
|
849
|
49601
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
1
|
32
|
4
|
4
|
7671
|
19324
|
|
|
|
132839
|
140822
|
123875
|
87497
|
105331
|
76673
|
3341237
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.